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深圳市发展和改革委系统2011年部门预算

时间:2011-04-21 来自:深圳市财政委员会作者:wkun - 小 + 大

一、单位概况

    深圳市发展和改革委员会主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策,承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的控制目标及调控政策;研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任;负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。统筹产业发展政策与产业规划。组织拟订综合性产业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录;负责相关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计划的衔接平衡提出意见;规划培育高技术产业重大项目。拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策;协调推进与内地省、市和港澳台等区域合作。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划,按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。拟订社会事业发展战略和规划,负责社会发展与国民经济发展衔接平衡;负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策,经批准后组织实施;建立能源监测预警机制,承担保障能源安全的责任;建立生态补偿机制,推进经济社会与资源、环境的协调发展。负责定价政策,监测和分析价格水平,指定我市价格调控目标和对策措施。

    市发展改革委系统共设1办13处,下属单位4家,行政编制123人,事业编制61人,雇员编制35人。

    二、预算收支

    (一)预算收入情况

    2011年总收入6,269万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入5,672万元,事业收入477万元,用事业基金弥补收支差额120万元。

    (二)预算支出情况

    2011年市发展改革委系统总支出6,269万元,其中:基本支出4,407万元;项目支出1,862万元。按政府支出功能分类科目划分为:

    1.发展与改革事务5,779万元,其中:基本支出3,917万元;项目支出1,862万元。

    2.行政事业单位离退休490万元,其中:基本支出490万元。

    (三)预算收支增减情况

    市发展改革委系统2011年总收支比上年增长10.1%。对比2010年预算批复数5,698万元增加了571万元,主要原因是:1.因机构改革,调入深圳市价格认证中心2011年部门预算经费;2.增加援疆工作经费和四大新兴产业相关支出;3.调减去年安排的“十二五”规划编制和生态保护补偿研究相关经费。

    (四)项目支出具体安排情况

                                                                                                                     单位:万元

项目支出                2010年预算    2011年预算    比上年增减%

(按部门具体支出项目划分)             

 1.规划、计划编制费          974           79          -91.9

2.宏观经济发展研究           182           100         -45.1

3.政策制定调研经费          70            66          -5.8

4.经济体制改革               42            17          -35.8

5.物价管理                  111           106         -4.5

6.重大项目培育、稽查         282           337         19.5

7.国民经济动员演练         57            57           0

8.教育培训经费             15            15           0

9.专项会议费                68            67           0

10.政府集中采购              4.5           4.1         -8.9

11.资料编制、办刊经费        61           61           0

12.其他                      160           271          69.4

13.涉案物品价格鉴证经费      197           217          10.1

14.成本监审与价格监测经费    97            97           0

15.行政事业性收费年审经费    60            60           0

16.事业收入弥补价格监测经费 225           239          6.3

17.预算准备金                62            69           11.3

项目支出总计            2,668     1,862         -30.2

附注:

    1.规划、计划编制费减少的原因是:“十二五”规划编制相关项目经费2011年已安排,2011年扣减;

    2.重大项目培育、稽查增加的原因是:我市新增四大新兴产业资助专项经费,项目评审经费相应增加;

    3.经济体制改革减少的原因是:2011年安排生态补偿机制研究支出,2011年不再安排;

    4.宏观经济发展研究减少的原因是:根据2011年工作计划,调减相关支出;

    5.其他增加的原因是:增加援疆办工作经费;

    6.涉案物品价格鉴证经费增加的原因是:市价格认证中心相关鉴证、鉴定工作量增加,相应增加经费。

深圳市发展和改革委员会编报

 

http://www.sz.gov.cn/fzggj/zjxx/zxzjxx_1/201103/t20110330_1647422.htm

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