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深圳市政府外事办2013年部门预算

时间:2013-01-16 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大

一、单位概况

  深圳市外事办公室主要职能是:贯彻执行党和国家的外事、港澳工作的法律、法规和政策以及省、市关于外事、港澳工作的指示和决定;承担组织协调和处理重要外事、港澳工作和涉外活动事务的责任,承担市委外事(港澳事务)工作领导小组的日常工作;组织接待访深的国宾、党宾、重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国使(领)馆官员;管理、组织在深举行的重大涉外活动;统筹安排市领导的外事及港澳事务活动;负责因公出访管理工作,承办因公出国赴港澳任务审核审批事项;承办市领导因公出访报批工作;负责公务护照、出境证明因公往来港澳通行证及签注的颁发和管理工作,为因公出国人员申办外国签证;审发外国人入境签证通知;代办领事认证;指导、管理与外国驻华使馆及领事机构的交往事宜;负责深港澳政府间的联络及合作事务安排,官方、半官方交往及深港澳边境事务;完成中央港澳工作领导小组、国务院港澳办交办的港澳相关工作任务;指导管理与外国友好城市、友好省州(县)以及友好基层单位的交往工作。

  全系统共设10处(部),下属单位1家,行政编制63人,行政事务编制20人,雇员编制18人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入4,584万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入4,584万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出4,584万元,其中:基本支出2,246万元;项目支出2,338万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.其他一般公共服务支出4,200万元,其中:基本支出1,862万元;项目支出2,338万元;

  2. 财政对社会保险基金的补助10万元,其中:基本支出10万元;

  3. 行政事业单位离退休112万元,其中:基本支出112万元;

  4.医疗保障54万元,其中:基本支出54万元;

  5. 住房改革支出208万元,其中:基本支出208万元。

  (三)预算收支增减情况

  外事办公室系统2013年总收支比上年增长12.6%,对比2012年预算批复数4,070万元增加了514万元,主要原因:1.增加国际化城市建设工作,相应增加工作经费;2. 文博会专项经费纳入2013年预算,相应增加经费;3.增加外办综合楼物业管理纳入部门预算管理;4.根据信息安全的需要,购买防火墙等安全设备和软件。

  (四)项目支出具体安排情况

   

                                                                 单位:万元

项目支出

(按部门具体支出项目划分)

2012

预算

2013

预算

比上年

增减%

1.外事事务 

1,437 

1,836 

27.8

2.港澳出境事务

 360

360 

0.0

3.一次性项目(办公设备购置)

56 

  71  

26.8

4.预算准备金

71

  71

0.0

项目支出总计

 1,924

2,338

21.5

     附注:   

        1.外事事务经费增长的主要原因是:增加国际化城市建设工作和外办综合楼物业管理,相应增加工作经费。

      2.一次性项目经费增长的主要原因是:根据信息安全的需要,购买防火墙等安全设备和软件。

  (深圳市人民政府外事办公室编报)

  

  

收支预算总表   

 

                 单位名称:深圳市外事办公室                                       单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政预算内拨款

4,584

一、一般公共服务

4,200

二、财政专户拨款

 

 其他一般公共服务支出

4,200

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

122

四、事业单位经营收入

 

  财政对社会保险基金的补助

10

五、其他收入

 

 行政事业单位离退休

112

 

 

三、医疗卫生

54

 

 

 医疗保障

54

 

 

四、住房保障支出

208

 

 

 住房改革支出

208

 

 

 

 

本年收入合计

4,584

本年支出合计

4,584

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

上缴上级支出

 

上年结余、结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收  入  总 

4,584

支  出  总  计

4,584

 

 

 

财政预算内拨款支出预算表 

 

单位名称:深圳市外事办公室

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

4,200

1,862

2,338

20199

其他一般公共服务支出

4,200

1,862

2,338

208

社会保障和就业

122

122

 

20803

财政对社会保险基金的补助

10

10

 

20805

行政事业单位离退休

112

112

 

210

医疗卫生

54

54

 

21005

医疗保障

54

54

 

221

住房保障支出

208

208

 

22102

住房改革支出

208

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,584

2,246

2,338

 

 

 

原文地址:http://www.sz.gov.cn/rmzfwsbgs/zjxx_7_1/czys/201302/t20130220_2108633.htm

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