时间:2013-01-15 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大
深圳市公安局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策,起草地方性公安法规、规章和管理办法,部署、指导、督促、检查全市公安工作;为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;组织开展公安机关侦查工作,查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件;承担治安管理责任;负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务;依法管理户口、居民身份证、居住证;承担消防监督管理责任;承担道路交通安全和秩序责任;负责公共信息网络安全保卫和安全监察;负责公关安全视频信息监察;负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全市反恐应急工作;组织实施公安科技工作;负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理;承办劳动教育审批;按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任;负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作;负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设;承办市政府和上级部门交办的其他事项。
市公安局本级共设内设机构15个,下属单位13个(不含交警支队、消防支队及警察训练支队),行政编制3,989人,事业编制12人,雇员编制132人。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2013年总收入159,710万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入154,622万元,事业收入1,615万元,动用上年结余、结转3,473万元。
(二)预算支出情况
2013年总支出159,710万元,其中:基本支出100,827万元,项目支出58,883万元。按政府支出功能分类科目划分为:
1.公安147,188万元,其中:基本支出88,305万元,项目支出58,883万元;
2.财政对社会保险基金的补助28万元,其中:基本支出28万元;
3.行政事业单位离退休1,516万元,其中:基本支出1,516万元;
4.医疗保障1,967万元,其中:基本支出1,967万元;
5.住房改革支出9,011万元,其中:基本支出9,011万元。
(三)预算收支增减情况
市公安局系统2013年总收支比上年增长11.4%,对比2012年预算批复数143,387万元增加了16,323万元,主要原因:1.按标准增加物业管理费;2.新增消防业务经费和新增机场分局综合大楼、派出所开办运行经费;3.加强公安科技强警建设和警用装备投入,增加网络运行维护成本;4.加强拘押收教人员医疗保障措施,相应增加监管医院项目经费;5.为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费;6.按公安办案业务类项目经费的5%预留预算准备金。
(四)项目支出具体安排情况
单位:万元
项目支出 2012年 2013年 比上年
(按部门具体支出项目划分) 预算 预算 增减%
1.一般行政管理事务 8,787 11,479 30.6
2.治安管理 16,814 17,004 1.1
3.刑事侦查 2,661 4,297 61.5
4.经济犯罪侦察 818 875 7.0
5.出入境管理 673 1,423 111.4
6.禁毒管理 232 130 -44.0
7.居民身份证管理 9,163 9,048 -1.3
8.网络运行及维护 2,347 4,226 80.1
9.拘押收教场所管理 5,026 4,589 8.7
10.警犬繁育及驯养 377 417 10.6
11.其他公安支出 47 47 0
12.一次性项目 -- 3,073 --
13.事业支出 612 1,615 163.9
14.预算准备金 353 660 87.0
项目支出总计 47,910 58,883 6.8
附注:
1.一般行政管理事务增加的主要原因是:新增消防业务经费,新增机场分局综合大楼、派出所开办运行费等。
2.刑事侦查增加的主要原因是:根据公安部关于加强DNA数据库建设的要求和我市刑事技术侦查需要,增加DNA检测耗材投入。
3.出入境管理增加的主要原因是:新增非本市户籍就业人员办理出入境证件业务,相应增加经费。
4.禁毒管理减少的主要原因是:减少了动用历年结余途径安排的禁毒专项经费。
5.网络运行及维护增加的主要原因是:加强公安科技强警建设和警用装备投入,网络运行维护成本增加。
6.警犬繁育及驯养增加的主要原因是:为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费。
7..预算准备金增加的主要原因是:按公安办案业务类项目经费的5%预留。
2013收支预算总表 | |||
单位名称:深圳市公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 154,622 | 一、公共安全 | 147,188 |
二、财政专户拨款 | 公安 | 147,188 | |
三、事业收入 | 1,615 | 二、社会保障和就业 | 1,544 |
四、事业单位经营收入 | 财政对社会保险基金的补助 | 28 | |
五、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 1,516 | |
三、医疗卫生 | 1,967 | ||
医疗保障 | 1,967 | ||
四、住房保障支出 | 9,011 | ||
住房改革支出 | 9,011 | ||
本年收入合计 | 156,237 | 本年支出合计 | 159,710 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
上年结余、结转 | 3,473 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 159,710 | 支 出 总 计 | 159,710 |
2013财政预算内拨款支出预算表 | ||||
单位名称:深圳市公安局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
204 | 公共安全 | 147,082 | 88,305 | 53,795 |
20402 | 公安 | 147,082 | 88,305 | 53,795 |
208 | 社会保障和就业 | 1,544 | 1,544 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 28 | 28 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,516 | 1,516 | |
210 | 医疗卫生 | 1,967 | 1,967 | |
21005 | 医疗保障 | 1,967 | 1,967 | |
221 | 住房保障支出 | 9,011 | 9,011 | |
22102 | 住房改革支出 | 9,011 | 9,011 | |
合计 | 154,622 | 100,827 | 53,795 |
原文地址:http://www.sz.gov.cn/gaj/zjgl_1/czys/201303/t20130301_2111111.htm
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