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深圳市公安局2013年部门预算

时间:2013-01-15 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大

一、单位概况

  深圳市公安局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策,起草地方性公安法规、规章和管理办法,部署、指导、督促、检查全市公安工作;为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;组织开展公安机关侦查工作,查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件;承担治安管理责任;负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务;依法管理户口、居民身份证、居住证;承担消防监督管理责任;承担道路交通安全和秩序责任;负责公共信息网络安全保卫和安全监察;负责公关安全视频信息监察;负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全市反恐应急工作;组织实施公安科技工作;负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理;承办劳动教育审批;按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任;负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作;负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设;承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  市公安局本级共设内设机构15个,下属单位13个(不含交警支队、消防支队及警察训练支队),行政编制3,989人,事业编制12人,雇员编制132人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入159,710万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入154,622万元,事业收入1,615万元,动用上年结余、结转3,473万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出159,710万元,其中:基本支出100,827万元,项目支出58,883万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.公安147,188万元,其中:基本支出88,305万元,项目支出58,883万元;

  2.财政对社会保险基金的补助28万元,其中:基本支出28万元;

  3.行政事业单位离退休1,516万元,其中:基本支出1,516万元;

  4.医疗保障1,967万元,其中:基本支出1,967万元;

  5.住房改革支出9,011万元,其中:基本支出9,011万元。

  (三)预算收支增减情况

  市公安局系统2013年总收支比上年增长11.4%,对比2012年预算批复数143,387万元增加了16,323万元,主要原因:1.按标准增加物业管理费;2.新增消防业务经费和新增机场分局综合大楼、派出所开办运行经费;3.加强公安科技强警建设和警用装备投入,增加网络运行维护成本;4.加强拘押收教人员医疗保障措施,相应增加监管医院项目经费;5.为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费;6.按公安办案业务类项目经费的5%预留预算准备金。

  (四)项目支出具体安排情况

  单位:万元

  项目支出                    2012年               2013年                比上年

  (按部门具体支出项目划分)     预算                   预算               增减%

  1.一般行政管理事务            8,787               11,479                30.6

  2.治安管理                   16,814               17,004                 1.1

  3.刑事侦查                    2,661                4,297                61.5

  4.经济犯罪侦察                  818                  875                 7.0

  5.出入境管理                    673                1,423               111.4

  6.禁毒管理                      232                  130               -44.0

  7.居民身份证管理              9,163                9,048                -1.3

  8.网络运行及维护              2,347                4,226                80.1

  9.拘押收教场所管理            5,026                4,589                 8.7

  10.警犬繁育及驯养               377                  417                10.6

  11.其他公安支出                  47                   47                   0

  12.一次性项目                   --                 3,073                  --

  13.事业支出                     612                1,615               163.9

  14.预算准备金                   353                  660                87.0

  项目支出总计                 47,910               58,883                 6.8

  

  附注:

  1.一般行政管理事务增加的主要原因是:新增消防业务经费,新增机场分局综合大楼、派出所开办运行费等。

  2.刑事侦查增加的主要原因是:根据公安部关于加强DNA数据库建设的要求和我市刑事技术侦查需要,增加DNA检测耗材投入。

  3.出入境管理增加的主要原因是:新增非本市户籍就业人员办理出入境证件业务,相应增加经费。

  4.禁毒管理减少的主要原因是:减少了动用历年结余途径安排的禁毒专项经费。

  5.网络运行及维护增加的主要原因是:加强公安科技强警建设和警用装备投入,网络运行维护成本增加。

  6.警犬繁育及驯养增加的主要原因是:为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费。

  7..预算准备金增加的主要原因是:按公安办案业务类项目经费的5%预留。

2013收支预算总表
单位名称:深圳市公安局单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款154,622一、公共安全147,188
二、财政专户拨款   公安147,188
三、事业收入1,615二、社会保障和就业1,544
四、事业单位经营收入   财政对社会保险基金的补助28
五、其他收入   行政事业单位离退休1,516
  三、医疗卫生1,967
      医疗保障1,967
  四、住房保障支出9,011
      住房改革支出9,011
    
本年收入合计156,237本年支出合计159,710
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 
上年结余、结转3,473 结转下年 
    
            159,710                 159,710

2013财政预算内拨款支出预算表
单位名称:深圳市公安局  单位:万元
科目编码    基本支出项目支出
204公共安全147,082 88,305 53,795
20402公安147,082 88,305 53,795
208社会保障和就业1,544 1,544  
20803财政对社会保险基金的补助28 28  
20805行政事业单位离退休1,516 1,516  
210医疗卫生1,967 1,967  
21005医疗保障1,967 1,967  
221住房保障支出9,011 9,011  
22102住房改革支出9,011 9,011  
     
     
 合计154,622 100,827 53,795

原文地址:http://www.sz.gov.cn/gaj/zjgl_1/czys/201303/t20130301_2111111.htm

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