时间:2013-01-11 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大
深圳市公安局交通警察局主要职能是:负责全市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。
公安局交通警察局系统共设5个处,下属18个单位,行政编制2,289人,事业编制68人。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2013年总收入107,007万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入103,466万元,动用上年结余、结转3,541万元。
(二)预算支出情况
2013年总支出107,007万元,其中:基本支出58,471万元;项目支出48,536万元。按政府支出功能分类科目划分为:
1.公共安全81,314万元,其中:基本支出50,416万元;项目支出30,899万元;
2.社会保障和就业1,258万元,其中:基本支出1,258万元;
3.城乡社区事务17,637万元,其中:项目支出17,637万元;
4.住房保障支出5,656万元,其中:基本支出5,656万元;
5.医疗卫生1,141万元,其中:基本支出1,141万元。
(三)预算收支增减情况
深圳市公安局交通警察局系统2013年总收支比上年增长18.75%,对比2012年预算批复数90,109万元增加16,898万元,主要原因:1.2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;2.交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;3.新成立大鹏新区、龙华新区交警大队,增加开办运行支出;4.新成立福田口岸、深圳湾口岸、民治、大浪、龙岗、坪地、南湾、坂田、南澳和高速公路七、八、九12个交警中队,增加开办运行支出;5.地铁三期建设启动,经批复将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出。
(四)项目支出具体安排情况
单位:万元
项目支出 2012年 2013年 比上年
(按部门具体支出项目划分) 预算 预算 增减%
1.道路交通管理 12,262 17,374 41.69
2.道路交通安全宣传 480 480 0
3.交通违法处理 904 904 0
4.道路交通事故处理 1,440 1,440 0
5.高速公路管理 558 558 0
6.机动车及驾驶员管理 4,092 4,092 0
7.城市维护 10,637 17,637 65.81
8.训考场运作 300 300 0
9.交通拯救中心运作 900 900 0
10.其他道路交通管理 1,741 1,741 0
11.预算准备金 170 170 0
12.一次性项目 0 2,940 -
项目支出总计 33,484 48,536 44.95 |
附注:
1.道路交通管理增加的主要原因是:交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;地铁三期建设启动,将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出;
2.城市维护增加的主要原因是:2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;
3.一次性项目增加的主要原因是:新成立大鹏新区、龙华新区交警大队和12个交警中队,增加一次性开办支出。
(深圳市公安局交通警察局编报)
收支预算总表(报人大格式) | |||
单位名称:深圳市公安局交通警察局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 103,466 | 一、公共安全 | 81,314 |
二、财政专户拨款 | 公安 | 81,314 | |
三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 1,258 | |
四、事业单位经营收入 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,141 | |
五、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 118 | |
三、医疗卫生 | 1,141 | ||
医疗保障 | 1,141 | ||
四、城乡社区事务 | 17,637 | ||
城乡社区公共设施 | 17,637 | ||
五、住房保障支出 | 5,656 | ||
住房改革支出 | 5,656 | ||
本年收入合计 | 103,466 | 本年支出合计 | 107,007 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
上年结转、结余 | 3,541 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 107,007 | 支 出 总 计 | 107,007 |
财政预算内拨款支出预算表(报人大格式) | ||||
单位名称:深圳市公安局交通警察局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
204 | 公共安全 | 77,774 | 50,416 | 27,357 |
20402 | 公安 | 77,774 | 50,416 | 27,357 |
208 | 社会保障和就业 | 1,258 | 1,258 | 0 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,141 | 1,141 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 118 | 118 | 0 |
210 | 医疗卫生 | 1,141 | 1,141 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 1,141 | 1,141 | 0 |
212 | 城乡社区事务 | 17,637 | 0 | 17,637 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,637 | 0 | 17,637 |
221 | 住房保障支出 | 5,656 | 5,656 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 5,656 | 5,656 | 0 |
合计 | 103,466 | 58,471 | 44,995 |
原文地址:http://www.sz.gov.cn/gajjj/zjxx/czys/201303/t20130301_2111182.htm
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