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深圳市公安局交警局2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大

一、单位概况

  深圳市公安局交通警察局主要职能是:负责全市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。

  公安局交通警察局系统共设5个处,下属18个单位,行政编制2,289人,事业编制68人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入107,007万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入103,466万元,动用上年结余、结转3,541万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出107,007万元,其中:基本支出58,471万元;项目支出48,536万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.公共安全81,314万元,其中:基本支出50,416万元;项目支出30,899万元;

  2.社会保障和就业1,258万元,其中:基本支出1,258万元;

  3.城乡社区事务17,637万元,其中:项目支出17,637万元;

  4.住房保障支出5,656万元,其中:基本支出5,656万元;

  5.医疗卫生1,141万元,其中:基本支出1,141万元。

  (三)预算收支增减情况

  深圳市公安局交通警察局系统2013年总收支比上年增长18.75%,对比2012年预算批复数90,109万元增加16,898万元,主要原因:1.2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;2.交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;3.新成立大鹏新区、龙华新区交警大队,增加开办运行支出;4.新成立福田口岸、深圳湾口岸、民治、大浪、龙岗、坪地、南湾、坂田、南澳和高速公路七、八、九12个交警中队,增加开办运行支出;5.地铁三期建设启动,经批复将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出。

  (四)项目支出具体安排情况

                                                                   单位:万元

项目支出                 2012年          2013年               比上年

(按部门具体支出项目划分)           预算             预算                增减%

1.道路交通管理                     12,262           17,374                41.69

2.道路交通安全宣传                    480               480                  0

3.交通违法处理                        904               904                  0

4.道路交通事故处理                  1,440             1,440                  0

5.高速公路管理                        558               558                  0

6.机动车及驾驶员管理                4,092             4,092                  0

7.城市维护                         10,637            17,637              65.81

8.训考场运作                          300               300                  0

9.交通拯救中心运作                    900               900                  0

10.其他道路交通管理                 1,741             1,741                  0

11.预算准备金                         170               170                  0

12.一次性项目                           0             2,940                  -

项目支出总计                      33,484            48,536              44.95

  附注:

  1.道路交通管理增加的主要原因是:交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;地铁三期建设启动,将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出;

  2.城市维护增加的主要原因是:2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;

  3.一次性项目增加的主要原因是:新成立大鹏新区、龙华新区交警大队和12个交警中队,增加一次性开办支出。

  (深圳市公安局交通警察局编报)

收支预算总表(报人大格式)
单位名称:深圳市公安局交通警察局单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款103,466 一、公共安全81,314
二、财政专户拨款     公安81,314
三、事业收入 二、社会保障和就业1,258
四、事业单位经营收入     财政对社会保险基金的补助1,141
五、其他收入     行政事业单位离退休118
  三、医疗卫生1,141
      医疗保障1,141
  四、城乡社区事务17,637
      城乡社区公共设施17,637
  五、住房保障支出5,656
      住房改革支出5,656
    
      本年收入合计103,466       本年支出合计107,007
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 
上年结转、结余3,541 结转下年 
    
            107,007                 107,007

财政预算内拨款支出预算表(报人大格式)
单位名称:深圳市公安局交通警察局单位:万元
科目编码科目名称   基本支出项目支出
204公共安全77,774 50,416 27,357
20402公安77,774 50,416 27,357
208社会保障和就业1,258 1,258 0
20803财政对社会保险基金的补助1,141 1,141 0
20805行政事业单位离退休118 118 0
210医疗卫生1,141 1,141 0
21005医疗保障1,141 1,141 0
212城乡社区事务17,637 0 17,637
21203城乡社区公共设施17,637 0 17,637
221住房保障支出5,656 5,656 0
22102住房改革支出5,656 5,656 0
     
     
 合计103,466 58,471 44,995

原文地址:http://www.sz.gov.cn/gajjj/zjxx/czys/201303/t20130301_2111182.htm

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