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深圳市财政委员会2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大

 一、单位概况

  深圳市财政委员会主要职能是:贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案,拟订相关政策,经批准后组织实施。承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行,代编全市公共财政、政府性基金预算;将市国资部门编制的年度国有资本经营预算草案纳入政府预算体系,监督市本级企业国有资本收益;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。参与制定有关经济政策,提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议。监督和指导各项税收收入的组织情况,审核上报市地税局拟订的重大政策措施,并监督执行。按规定管理行政事业性收费;负责财政票据和政府罚没物资管理;按规定管理彩票市场、国债发行和兑付工作。负责实施国库集中收付制度,管理、监督并统筹调度市级财政资金;负责国库现金管理。负责编制市级政府采购计划,监管政府采购活动。承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。制定行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序;监督市属行政事业单位财务活动,管理和监督市属行政事业单位国有资产;负责审批政府投资项目竣工财务决算,办理政府投资项目产权登记。承担全市预算绩效管理统筹规划、组织协调及政策拟定工作,指导、考核全市部门预算绩效管理工作,构建预算绩效管理信息技术平台。会同有关部门管理市级财政社会保障支出,执行社会保障基金财务制度。按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务;管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。负责管理会计工作。指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务,负责会计代理记账机构监管。负责监管企业财务制度的执行。

  市财政委员会系统共设15个处,下属单位6家,行政编制132人,行政事务编制29人,事业编制33人,雇员编制18人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入10,826万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入10,826万元。

  (二)预算支出情况 

  2013年总支出10,826万元,其中:基本支出5,727万元;项目支出5,099万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.财政事务9,811万元,其中:基本支出4,712万元,项目支出5,099万元;

  2.财政对社会保险基金的补助10万元,其中:基本支出10万元;

  3.行政事业单位离退休339万元,其中:基本支出339万元;

  4.医疗保障109万元,其中:基本支出109万元;

  5.住房改革支出557万元,其中:基本支出557万元。

  (三)预算收支增减情况

  市财政委员会系统2013年总收支比上年增长10.97%,对比2012年预算批复数9,756万元增加了1,070万元,主要包括:1.增加公物仓罚没业务经费。按照财政预算管理要求,公物仓罚没业务经费从2013年起调整经费列支渠道,从预算外调整为预算内管理,相应增加经费。2.按照市编办文件新增预算绩效管理职能部门,同时增加节能减排财政政策综合示范改革任务,相应增加经费。3.增加“会计从业资格考试”次数,相应增加经费。

  (四)项目支出具体安排情况

  单位:万元

  项目支出             2012年              2013年              比上年

  (按部门具体支出项目划分)    预算                 预算               增减%

  1.预决算编制业务               123                  123                   0.0

  2.财政国库业务               666                  666                   0.0

  3.财政事务管理               1,275                1,212                  -4.9

  4.财政资金管理                 150                  150                   0.0

  5.会计事务管理              1,218                1,396                  14.6

  6.财政票据管理                  47                   44                  -6.4

  7.罚没物资管理                 230                  730                 217.4

  8.信息化建设                   692                  692                   0.0

  9.预算准备金                    86                   86                   0.0

  专项业务支出总计            4,487                5,099                  13.6

  

  附注:

  1. 会计事务管理增长的主要原因:会计从业资格考试次数增加,相应增加经费;

  2. 罚没物资管理经费增长的主要原因:按照财政预算管理要求,公物仓罚没业务经费从2013年起调整经费列支渠道,从预算外调整为预算内管理。

财政预算内拨款支出预算表
单位名称:深圳市财政委员会单位:万元
科目编码    基本支出项目支出
201一般公共服务9,811 4,712 5,099
20106财政事务9,811 4,712 5,099
208社会保障和就业349 349  
20803财政对社会保险基金的补助10 10  
20805行政事业单位离退休339 339  
210         医疗卫生109109  
21005医疗保障109109  
221住房保障支出557 557  
22102住房改革支出557 557  
     
     
 合计10,826 5,727 5,099

收支预算总表
单位名称:深圳市财政委员会  单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款10,826 一、一般公共服务9,811
二、财政专户拨款     财政事务9,811
三、事业收入 二、社会保障和就业349
四、事业单位经营收入     财政对社会保险基金的补助10
五、其他收入   行政事业单位离退休339
  三、医疗卫生109
      医疗保障109
  四、住房保障支出557
      住房改革支出557
    
本年收入合计10,826 本年支出合计10,826
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 
上年结余、结转 结转下年 
    
            10,826             10,826

原文地址:http://www.sz.gov.cn/czj/zjxx/czyjs_1/201303/t20130301_2111161.htm

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