预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
当前位置: 地方预算 > 广东省 > 文章

深圳市发改委2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:深圳市政府网站作者:huang - 小 + 大

一、单位概况

  深圳市发展和改革委员会主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策,承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的控制目标及调控政策;研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任;负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。统筹产业发展政策与产业规划。组织拟订综合性产业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录;负责相关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计划的衔接平衡提出意见;规划培育高技术产业重大项目,组织开展对重大建设项目的稽察和日常监督工作。拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策;协调推进与内地省、市和港澳台等区域合作;组织协调落实《珠三角规划纲要》;承担《珠三角规划纲要》政策研究、规划拟定工作。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划,按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。拟订社会事业发展战略和规划,负责社会发展与国民经济发展衔接平衡;负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策,经批准后组织实施;建立能源监测预警机制,承担保障能源安全的责任;建立生态补偿机制,推进经济社会与资源、环境的协调发展。负责定价政策,监测和分析价格水平,指定我市价格调控目标和对策措施。

  市发展改革系统共设2办13处,下属单位5家,行政编制136人,事业编制61人,雇员编制33人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入7,186万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入6,617万元,事业收入200万元,用事业基金弥补收支差额369万元。

  (二)预算支出情况

  2013年市发展改革委系统总支出 7,186万元,其中:基本支出4,239万元;项目支出2,947万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.发展与改革事务6,580万元,其中:基本支出3,633万元;项目支出2,947元;

  2.行政事业单位离退休245万元,其中:基本支出245万元;

  3.住房改革支出361万元,其中:基本支出361万元。

  (三)预算收支增减情况

  市发展改革委系统2013年总收支比上年增长10.71%。对比2012年预算批复数6,491万元增加了695万元,主要原因是:1.增加新材料、互联网、新能源、生物、下一代信息技术五大新兴产业评审、中期检查、考核经费。增加循环经济与节能减排项目评审、考核工作经费。增加文化创意产业项目评审工作经费;2.增加深圳国际低碳城市和碳交易试点工作经费;3.增加深圳市战略性新兴产业基地集聚区规划工作经费;4.增加珠三角规划纲要评估考核工作经费;5.增加深化医疗体制改革工作经费;6.增加社会信用体系建设工作经费和国民经济动员工作经费;7.差额拨款事业单位市价格认证中心事业收入增加,涉案物品价格鉴证等工作支出增加。8.增加向国务院申请撤消特区管理线(二线)工作经费;9.一体化办和市城市发展研究中心办公室装修和办公家具采购完成,减少相关经费;10.调减十二五规划评估经费。

 ()项目支出具体安排情况

                                                                      单位:万元

项目支出               2012              2013              比上年(按部门具体支出项目划分)        预算                 预算               增减%

1.物价管理                        516                 516                  -

2.重大项目培育、稽察              484                 710                 47

3.规划、计划、杂志编制费           164                 383                134

4.各项调研、培训、会议费           150                 122                -19

5.政府集中采购                     143                 38                  -73

6.宏观经济和社会事业发展研究       103                 323                 214

7.国民经济动员演练与研究            65                 118                 189

8.经济体制改革                     25                  58                 132

9.事业收入弥补价格监测经费         209                 232                  11

10.其他                            330                 334                   1

11.预算准备金                      75                 113                  51

项目支出总计                2,264                2,947                 30

附注:

1.重大项目培育、稽察增加的原因是:五大新兴产业项目评审工作量增加和增加中期检查、考核工作;增加循环经济和节能减排项目评审、考核验收工作;增加文化创意产业项目评审工作;

2.规划、计划编制费增加的原因是:调减“十二五”规划年度考核、评估工作;增加珠三角规划纲要评估考核工作;增加深圳市战略性新兴产业基地集聚区规划工作;

3. 宏观经济和社会事业发展研究增加的原因是:增加深圳国际低碳城市建设和碳交易试点工作;加快深圳市一体化,向国务院申请撤消特区管理线(二线)工作;增加社会信用体系建设工作;

4. 经济体制改革、国民经济动员演练与研究增加的原因是:增加深化医疗体制改革工作;增加国民经济动员演练工作;

5. 政府集中采购减少的原因是:市一体化办和市发展研究中心办公室装修和办公家具采购工作已完成;

6. 事业收入弥补价格监测经费增加的原因是:市价格认证中心预计工作量和事业收入增加;

7.各项调研、培训、会议费减少的原因是:根据2013年工作计划,2013年调减培训和调研支出;

8.预算准备金增加的原因是:根据部门预算编制制度提取,便于调剂使用,主要用于2013年临时增加的工作,预计2013年临时安排的工作将增加 。

     

深圳市发展和改革委员会编报

 

收支预算总表
单位名称:深圳市发展和改革委员会单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款6,617 一、一般公共服务6,580
二、财政专户拨款   发展与改革事务6,580
三、事业收入200   知识产权事务 
四、事业单位经营收入   工商行政管理事务 
五、其他收入   质量技术监督与检验检疫事务 
  二、社会保障和就业245
    行政事业单位离退休245
  三、住房保障支出361
      住房改革支出361
本年收入合计6,817     本年支出合计7,186
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额369 上缴上级支出 
上年结余、结转 结转下年 
    
            7,186             7,186

财政预算内拨款支出预算表
单位名称:深圳市发展和改革委员会  单位:万元
科目编码    基本支出项目支出
201一般公共服务6,015 3,300 2,715
20104发展与改革事务6,015 3,300 2,715
208社会保障和就业241 241                 -  
20805行政事业单位离退休241 241  
221住房保障支出361 361 0
22102住房改革支出361 361  
     
     
     
     
 合计6,617 3,902 2,715

原文地址:http://www.sz.gov.cn/fzggj/zjxx/zxzjxx_1/201302/t20130228_2110504.htm

上一篇:政府信息公开收费的一些看法

下一篇:关于雨花台区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

中国预算网

属公益性网站,部分文章资料来源于网络 , 如有侵权 , 请联系本站 .

粤ICP备11052838号-1  |  邮箱: info@budgetofchina.com |  电话:0755 3301 1773  |  联系地址:深圳市福田区杭钢富春“中国预算.com”办公室