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| | | 单位:元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | | 一、预算拨款 | 21,708,800.58 | 一、基本支出 | 15,168,800.58 | 其中: 一般预算(税收收入) | 19,318,800.58 | 其中: 工资福利支出 | 8,069,233.20 | 一般预算(非税收入) | 2,390,000.00 | 一般商品和服务支出 | 2,527,100.00 | 基金预算 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 4,572,467.38 | | | | | 二、预算外收入 | | | | | | 二、项目支出 | 6,540,000.00 | 三、事业收入(不含预算外收入) | | 其中: 工资福利支出 | 0.00 | | | 一般商品和服务支出 | 4,790,000.00 | 四、事业单位经营收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | | 对企事业单位的补助 | 0.00 | | | 转移性支出 | 0.00 | | | 债务利息支出 | 0.00 | | | 债务还本支出 | 0.00 | | | 基本建设支出 | 0.00 | | | 其他资本性等支出 | 1,600,000.00 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 五、其他收入 | | 三、事业单位经营支出 | | | | | | 本 年 收 入 合 计 | 21,708,800.58 | 本 年 支 出 合 计 | 21,708,800.58 | 六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 八、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | 0.00 | 九、上年结余、结存 | | | | 其中:上年专项财政拨款结转 | | | | 纳入预算管理的政府性基金结转 | | | | 其他结转 | | | | 收 入 总 计 | 21,708,800.58 | 支 出 总 计 | 21,708,800.58 |
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