时间:2012-08-31 来自:深圳政府在线作者:huang - 小 + 大
深圳市人民政府应急管理办公室主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防(含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急,下同)和安全生产综合协调等方面的法律、法规和政策,起草突发事件应对、民防和安全生产的地方性法规、规章,拟订相关政策,经批准后组织实施;根据城市总体规划,编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划,经批准后组织实施;组织开展应急预案体系建设,拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案,经批准后组织实施;负责组织编制全市各类应急资源分布图谱;拟订全市应急专用物资保障方案和应急装备配置方案,经批准后组织实施;建设完善应急平台;承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥责任;组织协调突发事件的事后评估和善后处理;负责各类突发事件和安全生产、伤亡事故信息的综合、分析、上报及相关信息发布等工作;指导、协调有关部门和单位组建应急专业队伍,开展应急演练;负责组建并指导训练民防专业队伍;组织检查、监控重大危险源、危险区域和重大事故隐患;负责民防管理;会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位,依法对城市和经济目标民防建设进行监督检查;组织规划并参与建设战略疏散地域和应急避难场所;按规定对人民防空国有资产实施专业管理;会同有关部门做好民防工程立项管理;配合有关部门对民防专项经费的管理和使用情况进行监督检查;依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查,并指导管理与维护工作;依法监管工程建设项目抗震设防和重要工程场地地震安全性评价工作;组织指导地震监测预测工作;负责安全生产综合协调;指导协调市直有关部门和各区安全生产监督管理工作;协调或参与较大以上伤亡事故调查处理工作;定期分析和预测安全生产形势,协调解决重大问题;组织开展突发事件应对、民防和安全生产的宣传、法制教育;指导应急教育基地建设管理;负责市政府值班工作;承办市政府、市国防动员委员会和上级部门交办的其他工作。
深圳市人民政府应急管理办公室共设9处,下属单位2家,行政编制61人,事业编制16人,雇员编制21人。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2012年总收入8,601万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入8,596万元,用事业基金弥补收支差额5万元。
(二)预算支出情况
2012年总支出8,601万元,其中:基本支出2,153万元;项目支出6,448万元。按政府支出功能分类科目划分为:
1.其他一般公共服务支出8,156万元,其中:基本支出1,968万元;项目支出6,188万元;
2.地震事务260万元,其中:项目支出260万元;
3.行政事业单位离退休16万元,其中:基本支出16万元。
4.住房改革支出169万元,其中:基本支出169万元。
(三)预算收支增减情况
深圳市人民政府应急管理办公室系统2012年总收支比上年增加28.1%,对比2010年预算批复数6,713万元增加了1,888万元,主要原因:1.住房公积金政策实施,相应增加经费;2.安全生产专项经费额度增加。
(四)项目支出具体安排情况
单位:万元
项目支出 2011年 2012年 比上年
(按部门具体支出项目划分) 预算 预算 增减%
1.安全生产专项经费 800 3000 275.0
2.安全生产实景模拟教育基地经费 771 680 -11.8
3.民防工程管理经费 760 585 -23.0
4.应急系统维护经费 224 150 -33.0
5.应急演练及救援队伍建设经费 60 60 0
6.应急综合管理经费 679 615 -9.4
7.宣传教育培训考核经费 220 100 -54.5
8.应急信息制度建设经费 100 70 -30.0
9.地震监测及设备维护经费 122 260 113.1
10.直属单位经费 928 928 0
项目支出总计 4,664 6,448 38.2
附注:
1.安全生产专项经费增加的主要原因:经市政府批准,安全生产专项经费额度增加;
2.民防工程管理经费减少的主要原因:减少了人防建设项目;
3.应急系统维护费、应急信息制度建设、宣传教育培训考核经费减少的主要原因:因部分职能经费划转市科工贸信委,相关项目经费额度进行了调整;
4.地震监测及设备维护经费增加的主要原因:增加了地震网络运行维护项目。
收支预算总表 | |||
单位名称:深圳市人民政府应急管理办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 8,596 | 一、一般公共服务 | 8,156 |
二、财政专户拨款 | 其他一般公共服务支出 | 8,156 | |
三、事业收入 | 二、国土资源气象等事务 | 260 | |
四、事业单位经营收入 | 地震事务 | 260 | |
五、其他收入 | 三、社会保障和就业 | 16 | |
行政事业单位离退休 | 16 | ||
四、住房保障支出 | 169 | ||
住房改革支出 | 169 | ||
本年收入合计 | 8,596 | 本年支出合计 | 8,601 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 5 | 上缴上级支出 | |
上年结余、结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 8,601 | 支 出 总 计 | 8,601 |
财政预算内拨款支出预算表 | ||||
单位名称:深圳市人民政府应急管理办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 8,151 | 1,968 | 6,183 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,151 | 1,968 | 6,183 |
220 | 国土资源气象等事务 | 260 | 260 | |
22004 | 地震事务 | 260 | 260 | |
208 | 社会保障和就业 | 16 | 16 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16 | 16 | |
221 | 住房保障支出 | 169 | 169 | |
22102 | 住房改革支出 | 169 | 169 | |
合计 | 8,596 | 2,153 | 6,443 |
原文地址:http://www.sz.gov.cn/yjzhzx/zjxx/czyjs/201202/t20120207_1802487.htm
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