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深圳市监察局2012年部门预算

时间:2012-08-28 来自:深圳政府在线作者:huang - 小 + 大

根据市财政委关于批复2012年本级部门预算的通知要求 [深财预(2012)5号文],现将市财政委批复同意,并经市五届人民代表大会三次会议审议通过的我局2012年部门预算公开如下:

  一、单位概况

  深圳市监察局主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关行政监察工作的法律、法规、政策和反腐倡廉的工作部署;起草地方性法规,规章和政策;检查监察对象执行法律、法规及政府决定、命令中的问题;组织、指导实施效能监察和绩效管理,开展电子监察工作;受理对监察对象违反政纪行为的控告、检举和监察对象不服政纪处分的申诉,并调查处理;开展行政问责工作,调查处理监察对象的重大行政过错行为;开展预防腐败工作,协助纪检机关开展反腐倡廉宣教工作;监督检查部门和行业作风建设情况,查处严重的不正之风行为;协助上级及其他省市纪检监察机关开展涉及我市的监察业务;承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  市监察局共设11室,行政编制122人,雇员编制13人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2012年总收入4,300万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入4,300万元。

  (二)预算支出情况

  2012年总支出4,300万元,其中:基本支出3,092万元;项目支出1,208万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.纪检监察事务4,015万元,其中:基本支出2,807万元,项目支出1,208万元;

  2.行政事业单位离退休22万元,其中:基本支出22万元;

  3.住房改革支出263万元,其中:基本支出263万元。

  (三)预算收支增减情况

  市监察局2012年总收支比上年减少2.1%,对比2011年预算批复数4,391万元减少了91万元,主要原因:1.部分离退休经费由社保局统一编制预算,相应减少经费;2.住房公积金政策实施,相应增加经费。

收支预算总表
单位名称:深圳市监察局单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款4,300 一、一般公共服务4,015
二、财政专户拨款     纪检监察事务4,015
三、事业收入 二、社会保障和就业22
四、事业单位经营收入   行政事业单位离退休22
五、其他收入 三、住房保障支出263
      住房改革支出263
    
    
    
本年收入合计4,300 本年支出合计4,300
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 
上年结余、结转 结转下年 
    
            4,300             4,300

财政预算内拨款支出预算表
单位名称:深圳市监察局  单位:万元
科目编码    基本支出项目支出
201一般公共服务4,015 2,807 1,208
20111纪检监察事务4,015 2,807 1,208
208       社会保障和就业22 22  
20805行政事业单位离退休22 22  
221住房保障支出263 263  
2201住房改革支出263 263  
     
     
     
 合计4,300 3,092 1,208

附件3:
专项经费预算安排情况表
 
                                                                   单位:万元
项目支出             2011年              2012年              比上年
(按部门具体支出项目划分)    预算                 预算               增减%
1.监察业务经费                   156                 158                1.3
2.办案专项经费                    90                  98                8.9
3.纠风经费                       100                 100                  0
4.宣教和研究经费                  90                  90                  0
5.政令效能监察经费                90                  90                  0
6.电子监察和绩效管理经费         364                 364                  0
7.法规和预防经费                  50                  40                -20
8.办公设备经费                    60                  42                -30
9.其他业务经费                   198                 216                9.1
10.预算准备金                     10                  10                  0

项目支出总计                  1,208                1,208                 0

附注:
    1.法规和预防经费减少的主要原因:2011年承担的部分课题和调研等已完成;
2.办公设备经费减少的主要原因:2011年一次性安排临时机构办公设备购置已完成。
原文地址:http://www.sz.gov.cn/jcj/zjgl_1_1/czys/201202/t20120220_1806045.htm

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