时间:2012-08-28 来自:深圳政府在线作者:huang - 小 + 大
深圳市公安局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策,起草地方性公安法规、规章和管理办法,部署、指导、督促、检查全市公安工作;为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;组织开展公安机关侦查工作,查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件;承担治安管理责任;负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务;依法管理户口、居民身份证、居住证;承担消防监督管理责任;承担道路交通安全和秩序责任;负责公共信息网络安全保卫和安全监察;负责公关安全视频信息监察;负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全市反恐应急工作;组织实施公安科技工作;负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理;承办劳动教育审批;按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任;负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作;负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设;承办市政府和上级部门交办的其他事项。
市公安局本级共设内设机构15个,下属单位13个(不含交警支队、消防支队及警察训练支队),行政编制3,989人,事业编制12人,雇员编制132人。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2012年总收入143,387万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入138,601万元,事业收入974万元,用事业基金弥补收支差额341万元,动用上年结余、结转3,471万元。
(二)预算支出情况
2012年总支出143,387万元,其中:基本支出95,477万元;项目支出47,910万元。按政府支出功能分类科目划分为:
1.公安130,510万元,其中:基本支出83,212万元;项目支出47,298万元;
2.行政事业单位离退休1,877万元,其中:基本支出1,877万元;
3.住房改革支出9,685万元,其中:基本支出9,685万元;
4.事业支出1,315万元,其中:基本支出703万元;项目支出612万元。
(三)预算收支增减情况
市公安局系统2012年总收支比上年增长17.8%,对比2011年预算批复数121,702万元增加了21,685万元,主要原因:1.实施住房公积金政策,增加相应经费;2. 加大治安管理力度,新增公交派出所、机场特勤大队等;3.新增治安巡防员,提高在押人员保障标准;4.公安科技强警系统设备投入使用,运行维护成本增加;5.将监管医院事业支出列入部门预算;6.部分离退休人员离退休费由社保局统一编制预算,相应减少经费等。
(四)项目支出具体安排情况 单位:万元
项目支出 2011年 2012年 比上年
1.一般行政管理事务 8,227 8,787 6.8
2.治安管理 8,775 16,814 91.6
3.刑事侦查 2,661 2,661 0
4.经济犯罪侦察 818 818 0
5.出入境管理 626 673 7.5
6.禁毒管理 232 232 0
7.居民身份证管理 9,163 9,163 0
8.网络运行及维护 2,113 2,347 11.1
9.拘押收教场所管理 3,924 5,026 28.1
10.警犬繁育及驯养 225 377 67.6
11.其他公安支出 47 47 0
12.事业支出 -- 612
13.预算准备金 353 353 0
项目支出总计 37,164 47,910 28.9 |
附注:
1.治安管理增长的原因是:创建打击违法犯罪新机制,加大治安管理力度,新增公交派出所、机场派出所及特勤大队等;
2.网络运行及维护增长的原因是:公安科技强警各项系统设备投入使用,运行维护成本增加;
3.拘押收教场所管理增长的原因是:提高在押人员供养标准,按关押量增加供养经费;
4.警犬繁育及驯养增长的原因是:公交分局增设警犬大队,提高防范打击在公共交通的违法犯罪;
5.一次性项目增长的原因是:新增机构一次性开办费增加。
收支预算总表 | |||
单位名称:深圳市公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 138,601 | 一、公共安全 | 130,510 |
二、财政专户拨款 | 公安 | 130,510 | |
三、事业收入 | 974 | 二、社会保障和就业 | 1,877 |
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 1,877 | |
五、其他收入 | 三、住房保障支出 | 9,685 | |
住房改革支出 | 9,685 | ||
四、事业支出 | 1,315 | ||
事业支出 | 1315 | ||
本年收入合计 | 139,575 | 本年支出合计 | 143,387 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 341 | 上缴上级支出 | |
上年结余、结转 | 3,471 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 143,387 | 支 出 总 计 | 143,387 |
财政预算内拨款支出预算表 | ||||
单位名称:深圳市公安局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
204 | 公共安全 | 127,039 | 83,212 | 43,827 |
20402 | 公安 | 127,039 | 83,212 | 43,827 |
208 | 社会保障和就业 | 1,877 | 1,877 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,877 | 1,877 | |
221 | 住房保障支出 | 9,685 | 9,685 | |
22102 | 住房改革支出 | 9,685 | 9,685 | |
合计 | 138,601 | 94,774 | 43,827 |
原文地址:http://www.sz.gov.cn/gaj/zjgl_1/czys/201203/t20120321_1834461.htm
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