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深圳市公安局2012年部门预算

时间:2012-08-28 来自:深圳政府在线作者:huang - 小 + 大

一、单位概况

  深圳市公安局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策,起草地方性公安法规、规章和管理办法,部署、指导、督促、检查全市公安工作;为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;组织开展公安机关侦查工作,查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件;承担治安管理责任;负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务;依法管理户口、居民身份证、居住证;承担消防监督管理责任;承担道路交通安全和秩序责任;负责公共信息网络安全保卫和安全监察;负责公关安全视频信息监察;负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全市反恐应急工作;组织实施公安科技工作;负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理;承办劳动教育审批;按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任;负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作;负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设;承办市政府和上级部门交办的其他事项

  市公安局本级共设内设机构15个,下属单位13(不含交警支队、消防支队及警察训练支队),行政编制3,989人,事业编制12人,雇员编制132人。

    二、预算收支

    ()预算收入情况

  2012年总收入143,387万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入138,601万元,事业收入974万元,用事业基金弥补收支差额341万元,动用上年结余、结转3,471万元

      ()预算支出情况

  2012年总支出143,387万元,其中:基本支出95,477万元;项目支出47,910万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.公安130,510万元,其中:基本支出83,212万元;项目支出47,298万元;

  2.行政事业单位离退休1,877万元,其中:基本支出1,877万元;

  3.住房改革支出9,685万元,其中:基本支出9,685万元;

  4.事业支出1,315万元,其中:基本支出703万元;项目支出612万元。

  ()预算收支增减情况

  市公安局系统2012年总收支比上年增长17.8%,对比2011年预算批复数121,702万元增加了21,685万元,主要原因:1.实施住房公积金政策,增加相应经费;2. 加大治安管理力度,新增公交派出所、机场特勤大队等;3.新增治安巡防员,提高在押人员保障标准;4.公安科技强警系统设备投入使用,运行维护成本增加;5.将监管医院事业支出列入部门预算;6.部分离退休人员离退休费由社保局统一编制预算,相应减少经费等。

  ()项目支出具体安排情况                    单位:万元

  项目支出             2011               2012              比上年

  (按部门具体支出项目划分)    预算                  预算                 增减%

  1.一般行政管理事务            8,227                8,787                  6.8

  2.治安管理                    8,775               16,814                 91.6

  3.刑事侦查                    2,661                2,661                   0

  4.经济犯罪侦察                  818                  818                   0

  5.出入境管理                    626                  673                  7.5

  6.禁毒管理                      232                  232                   0

  7.居民身份证管理              9,163                9,163                   0

  8.网络运行及维护              2,113                2,347                 11.1

  9.拘押收教场所管理            3,924                5,026                 28.1

  10.警犬繁育及驯养               225                  377                 67.6

  11.其他公安支出                  47                   47                   0

  12.事业支出                     --                   612                 

  13.预算准备金                   353                  353                   0

  项目支出总计                 37,164               47,910                 28.9

  附注:

      1.治安管理增长的原因是:创建打击违法犯罪新机制,加大治安管理力度,新增公交派出所、机场派出所及特勤大队等;

      2.网络运行及维护增长的原因是:公安科技强警各项系统设备投入使用,运行维护成本增加;

      3.拘押收教场所管理增长的原因是:提高在押人员供养标准,按关押量增加供养经费;

      4.警犬繁育及驯养增长的原因是:公交分局增设警犬大队,提高防范打击在公共交通的违法犯罪

      5.一次性项目增长的原因是:新增机构一次性开办费增加。

收支预算总表
单位名称:深圳市公安局单位:万元
           
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款138,601一、公共安全130,510
二、财政专户拨款   公安130,510
三、事业收入974二、社会保障和就业1,877
四、事业单位经营收入   行政事业单位离退休1,877
五、其他收入 三、住房保障支出9,685
    住房改革支出9,685
  四、事业支出1,315
      事业支出1315
    
本年收入合计139,575本年支出合计143,387
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额341 上缴上级支出 
上年结余、结转3,471 结转下年 
    
            143,387                 143,387

财政预算内拨款支出预算表
单位名称:深圳市公安局  单位:万元
科目编码    基本支出项目支出
204公共安全127,039 83,212 43,827
20402公安127,039 83,212 43,827
208社会保障和就业1,877 1,877  
20805行政事业单位离退休1,877 1,877  
221住房保障支出9,685 9,685  
22102住房改革支出9,685 9,685  
     
     
     
 合计138,601 94,774 43,827

原文地址:http://www.sz.gov.cn/gaj/zjgl_1/czys/201203/t20120321_1834461.htm

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