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阳江市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

时间:2011-12-07 来自:阳江市财政局作者:San - 小 + 大

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告阳江市2010年预算执行情况和2011年预算草案,请予审议。

  一、2010年预算执行情况

  2010年,全市各级政府和财政部门在市委的正确领导下,在市人大及其常务委员会的监督支持下,按照中央、省、市的经济工作部署以及市五届人大五次会议审议通过的预算,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,贯彻落实中央扩大内需政策,实施积极的财政政策,依法治税理财,努力增收节支,深化财政改革,加强财政管理,基本保证了全市国民经济和社会事业发展的资金需要,市五届人大五次会议通过的各项收支计划和工作任务完成情况良好。

  据快报统计(以下2010年财政收支数均为快报数),2010年,全市地方一般预算收入完成267711万元,为年度预算233805万元的114.5%,比上年收入实绩201553万元增收66158万元,增长32.8%。加上上级补助收入357806万元,地方政府债券转贷资金收入10002万元,上年结余(含省批复决算增加数)38652万元,调入资金7131万元,全年总计收入681302万元。全市一般预算支出完成645155万元,比上年支出实绩566367万元增支78788万元,增长13.9%。加上上解上级支出9008万元,增设预算周转金支出2843万元,全年总计支出657006万元。收支相抵结余24296万元,减除结转下年的支出23300万元,净结余996万元。

  2010年,市本级地方一般预算收入完成96665万元,为年度预算88630万元的109.1%,比上年收入实绩76405万元增收20260万元,增长26.5%。加上上级补助收入357806万元(根据财政部文件要求,2010年市本级反映的上级补助收入为全市合计数,相应在支出方反映对下级补助的合计数;支出方反映的上解上级支出也为全市合计数),县(市、区)上解收入16873万元(含上解省财政的收入),上年结余(含省批复决算增加数)31747万元,调入资金4981万元,地方政府债券省转贷市资金收入10002万元,总计收入518074万元。市本级一般预算支出173161万元,比上年支出实绩147986万元增支25175万元,增长17%。加上补助县(市、区)支出313490万元,地方政府债券市转贷县资金支出2480万元,上解上级支出9008万元,总计支出498139万元。收支相抵结余19935万元,减除结转下年的支出19577万元,净结余358万元。

  剔除省财政补助县(市、区)的收入和县(市、区)上解省财政的支出,2010年市本级的收支完成数为:地方一般预算收入完成96665万元,加上上级补助收入65498万元,县(市、区)上解收入11795万元,上年结余(含省批复决算增加数)31747万元,调入资金4981万元,地方政府债券转贷资金收入7522万元,总计收入218208万元。市本级一般预算支出完成173161万元,加上补助县(市、区)支出21182万元,上解上级支出3930万元,总计支出198273万元。收支相抵结余19935万元,减除结转下年的支出19577万元,净结余358万元。

  2010年市本级一般预算收入的主要项目是:

  (一)增值税收入4751万元,比上年增长1.6%。

 

  (二)营业税收入15418万元,比上年增长18.6%。

  (三)契税收入6240万元,比上年增长5.7%。

  (四)企业所得税收入5374万元,比上年增长48.1%。

  (五)个人所得税收入2715万元,比上年增长25%。

  (六)城市维护建设税收入3925万元,比上年增长25.6%。

  (七)行政事业性收费收入16970万元,比上年增长11%。

  (八)专项收入3973万元,比上年增长20.5%。

  2010年市本级一般预算支出的主要项目是:

  1、一般公共服务27680万元,比上年增长18%。

 

  2、公共安全23087万元,比上年增长27.7%。

  3、教育28307万元,比上年增长88.4%。主要是“两校”建设地方政府债券转贷资金、竞争性分配资金、高中教育基本建设补助等支出增加。

  4、科学技术2531万元,比上年增长4%。

  5、文化体育与传媒4508万元,比上年增长40.9%。

  6、社会保障和就业22226万元,比上年增长4%。

  7、医疗卫生7162万元,比上年增长36.6%。主要是重大公共卫生、社区卫生等补助支出增加。

  8、环境保护5955万元,比上年增长98.5%。主要是污染减排、环保专项资金,城北、城南污水处理厂建设、漠阳江支流、马南河综合整治等工程支出增加。

  9、城乡社区事务7883万元,比上年增长6.6%。

  10、农林水事务7845万元,比上年下降21.7%。

  11、交通运输17325万元,比上年增长1.2%。

  12、资源勘探电力信息等事务3311万元,比上年下降30.8%。

  13、粮油物资储备管理事务1376万元,比上年增长15.1%。

  14、其他支出3925万元(含人防费支出3189万元),比上年下降32.8%。

  

 

 

本文出处链接:http://www.yangjiang.gov.cn/zwdt/yjyw/201102/t20110226_47515.htm

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