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珠海市审计局2011年度部门预算表 根据市府办《关于印发珠海市市直部门预算信息公开工作实施方案的通知》(珠府办[2011]30号)文件要求,现将我局2011年度部门预算公开如下: 附表1:2011年部门收支预算总表 附表2:2011年部门财政拨款支出预算表 附表3:2011年部门公用经费支出标准及预算表 附表1: 2011年部门收支预算总表 公开部门:珠海市审计局 | | | 单位:万元 | 收 入 | | 支 出 | | 项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 一、一般预算安排 | 1114.230781 | 一、一般公共服务 | 917.170273 | 二、基金预算安排 | 0 | 二、外交 | 0 | | | 三、国防 | 0 | | | 四、公共安全 | 0 | | | 五、教育 | 0 | | | 六、科学技术 | 0 | | | 七、文化体育与传媒 | 0 | | | 八、社会保障和就业 | 156.892285 | | | 九、社会保险基金支出 | 0 | | | 十、医疗卫生 | 38.168223 | | | 十一、节能环保 | 0 | | | 十二、城乡社区事务 | 0 | | | 十三、农林水事务 | 2 | | | 十四、交通运输 | 0 | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | | | 十六、商业服务业等事务 | 0 | | | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | | | 十九、国土资源气象等事务 | 0 | | | 二十、住房保障支出 | 0 | | | 二十一、粮油物资管理事务 | 0 | | | 二十二、储备事务支出 | 0 | | | 二十三、预备费 | 0 | | | 二十四、国债还本付息支出 | 0 | | | 二十五、其他支出 | 0 | | | 二十六、转移性支出 | 0 | 本年收入合计 | 1114.230781 | 本年支出合计 | 1114.230781 | | | | | 收入总计 | 1114.230781 | 支出总计 | 1114.230781 |
附表2: 2011年部门财政拨款支出预算表 公开部门:珠海市审计局 | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | 1114.230781 | 938.230781 | 176 | 201 | 一般公共服务 | 917.170273 | 743.170273 | 174 | 08 | 审计事务 | 917.170273 | 743.170273 | 174 | 01 | 行政运行(审计) | 743.170273 | 743.170273 | 0 | 05 | 审计管理 | 20 | 0 | 20 | 06 | 信息化建设(审计) | 30 | 0 | 30 | 99 | 其他审计事务支出 | 124 | 0 | 124 | 208 | 社会保障和就业 | 156.892285 | 156.892285 | 0 | 05 | 行政事业单位离退休 | 156.892285 | 156.892285 | 0 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 117.9615 | 117.9615 | 0 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.930785 | 38.930785 | 0 | 210 | 医疗卫生 | 38.168223 | 38.168223 | 0 | 05 | 医疗保障 | 38.168223 | 38.168223 | 0 | 01 | 行政单位医疗 | 26.127774 | 26.127774 | 0 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.040449 | 12.040449 | 0 | 213 | 农林水事务 | 2 | 0 | 2 | 05 | 扶贫 | 2 | 0 | 2 | 99 | 其他扶贫支出 | 2 | 0 | 2 |
附表3: 2011年部门公用经费支出标准及预算表 公开部门:珠海市审计局 | | | 人员及车辆编制表 | | | | 行政(含参依照)人数 | 事业人数 | 政府雇员人数 | 汽车数(辆) | 摩托车数(辆) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 公用经费预算表 | | | | | | | | | 金额单位:万元 | 序号 | 项目 | 预算金额 | 定员定额标准 | 备注 | 合计 | | 57.431483 | | | 1 | 公务费 | 41.796 | 行政单位人员:9720元/人/年,事业单位人员及政府雇员:5940元/人/年,公检法司单位人员:15660元/人/年 | | 2 | 水电费 | 0 | 2340元/人/年 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 | 3 | 车辆经费 | 0 | 汽车:25000元/辆/年,摩托车:3000元/辆/年 | 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) | 4 | 公务交通补贴 | 9.162 | 在职人员车改经费╳10% | 车改单位的公务交通经费 | 5 | 福利费 | 1.29 | 300元/人/年 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 | 6 | 工会经费 | 4.013483 | 在职人员年应发工资总额╳1% | 根据《工会法》及相关规定,机关、事业单位按每月全部职工工资的百分之二向工会拨缴经费。其中50%单位留成部分列入单位预算由单位使用,50%上缴工会部分由财政直接拨缴至总工会。 | 7 | 离退休特需费 | 1.17 | 离休:900元/人/年,退休:600元/人/年 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 |
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