一、主要职责
(一)负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。配合省委组织部做好党员教育工作。代管《群众》杂志社和省哲学社会科学界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导;对省社会科学院的工作实施方针政策的指导。
(二)负责引导社会舆论,指导、协调省各新闻单位及党报子报与社会文化生活类报纸的工作。对新华日报社、省广播电视局的工作实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全省网络新闻宣传;联系中央驻苏新闻单位;代管省新闻工作者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(三)负责从宏观上指导全省文化艺术工作和精神产品的生产。对省文化厅和省新闻出版局的工作实施方针政策的指导;代管省文学艺术界联合会和省作家协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(四)负责规划、部署省内全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全省社会宣传工作;承担省委思想政治工作联席会议的日常工作,领导省思想政治工作研究会。
(五)负责全省精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全省各类群众性精神文明创建活动;承担省精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(六)负责全省对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全省的外宣工作;承担省政府新闻办公室的日常工作。
(七)受省委委托,与省委组织部共同负责提名、考察与管理省广播电视局、新华日报社和代管单位的领导干部;协同省委组织部管理省文化厅、省新闻出版局、省社科院等部门的领导干部;对省宣传文化系统处级干部的管理,仍按现行有关规定执行;负责审批省党报子报、社会文化生活类报纸社长、主编,对中央驻苏单位和其它有关单位主办的社会生活类报刊社长、主编的任免提出意见;对省辖市党委宣传部长的任免提出意见;组织和指导全省宣传文化系统干部培训工作;配合有关部门做好省直宣传文化系统知识分子工作;负责全省新闻和企业政工职称评审和岗位培训。
(八)负责宣传贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出我省的具体贯彻意见;指导省宣传文化系统制订政策、法规;按省委统一的工作部署,协调宣传文化统各部门之间的关系。
(九)完成省委、中宣部交办的其它任务。
二、2012年度主要工作任务
贯彻落实中央精神和省委要求,着力为经济社会发展营造积极健康向上的思想舆论氛围。一是开展“科学发展、成就辉煌”主题宣传,唱响共产党好、社会主义好、改革开放好的时代主旋律。二是深化思想道德建设,开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区创建活动,协调推进城乡一体文明建设。三是开展现代传播体系建设,着力构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播新格局。四是进一步提高精神文化产品的生产能力,大力开展公益性文化事业工作,提高文化惠民服务能力。五是以推动文化产业成为支柱产业为目标,完善市场体系,加快产业扩张,不断提高文化产业对国民经济的贡献率。六是进一步创新文化体制机制,不断提升文化事业产业发展活力。七是开展“感知江苏”、“同乐江苏”等系列文化交流活动。八是开展高素质文化人才队伍建设,进一步提升“文化苏军”整体实力。
三、2012年单位预算收支说明
(一)收入预算
1.公共财政拨款资金5837.15万元。
2.非税资金55万元,主要为江苏省专业政工职务评审费、新闻正副高级职称评审费和政工岗位培训费收入。
(二)支出预算
1.从功能科目分类,包括一般公共服务5226.39万元、社会保障和就业468.65万元、住房保障支出197.11万元。
2.从支出用途分类,包括基本支出2243.04万元、项目支出3594万元、预留机动经费55.11万元。
(三)主要支出内容
1.一般公共服务支出5226.39万元,主要用于省行政机关开展日常工作任务而发生的基本支出和专项支出。
2.社会保障和就业468.65万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。
3.住房保障支出197.11万元,主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。
2012年省级部门收支预算表 | |||||||
部门:中共江苏省委宣传部 单位:万元 | |||||||
收入预算 | 支出预算 | ||||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||||
功能科目 | 小计 | 省本级支出 | 对市县的转移支付补助 | 项目名称 | 金额 | ||
一、公共财政拨款(补助)资金 | 5,837.15 | 一、一般公共服务 | 5,226.39 | 5,226.39 | 一、基本支出 | 2,243.04 | |
二、非税资金 | 55.00 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,096.62 | |||
预算管理行政事业性收费 | 55.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 471.01 | |||
专户管理行政事业性收费 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助支出 | 675.41 | ||||
政府性基金收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 3,594.00 | ||||
专项收入 | 六、科学技术 | 1.单位发展支出 | 3,594.00 | ||||
其他非税收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.省直发展支出 | |||||
三、其他资金 | 八、社会保障和就业 | 468.65 | 468.65 | 3.市县发展支出 | |||
事业收入 | 九、医疗卫生 | 三、单位预留机动经费 | 55.11 | ||||
经营收入 | 十、节能环保 | ||||||
其他收入 | 十一、城乡社区事务 | ||||||
债务资金(银行贷款) | 十二、农林水事务 | ||||||
十三、交通运输 | |||||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
十五、商业服务业等事务 | |||||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||||
十八、住房保障支出 | 197.11 | 197.11 | |||||
十九、粮油物资管理事务 | |||||||
当年收入小计 | 5,892.15 | 二十、其他支出 | |||||
四、上年结转资金 | 四、结转下年资金 | ||||||
其中:动用上年结余结转资金 | |||||||
收入合计 | 5,892.15 | 支出合计 | 5,892.15 | 5,892.15 | 支出合计 | 5,892.15 |