江苏省委组织部是省委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。
一、主要职责
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的理论研究;指导、协调党员教育工作。
(二)提出省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责省管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治和作风建设。
(三)研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。
(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(五)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向省委和中组部反映重要情况,提出建议。
(六)指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织省委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导干部培训基地建设。
(七)负责指导、协调和检查全省人才工作,研究提出有关人才工作的政策、规定和意见;组织和协调有关部门加强全省人才队伍建设。
(八)负责对选拔任用干部的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。
(九)制定或参与制定离退休干部工作的有关政策规定,配合有关部门做好老干部工作。
(十)负责省属国有大型企业领导班子建设和领导人员管理工作,协助国家有关部委(公司)做好在江苏大型企业领导人员管理的具体工作,指导全省国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。
(十一)负责省属高等院校领导班子建设和领导人员的管理工作,协助国家有关部(委)做好在江苏高等院校、科研院所领导班子和领导人员的管理工作。
(十二)管理有关部属科研院所党组织。
(十三)完成省委和中组部交办的其他任务。
二、2012年主要工作任务
根据省委、省政府对2012年工作的总体要求和我省经济社会发展的现实需要,省委组织部2012年的主要工作重点如下:一是按照中央部署和要求,以高度政治责任感做好我省出席党的十八大代表选举工作。二是充分运用党委集中换届成功经验,精心组织人大、政府、政协换届工作。三是不断深化干部人事制度改革,建立健全充满活力的选人用人机制。四是加强思想政治建设和能力素质培训,提高各级领导班子思想政治水平和引领科学发展的能力。五是大力推进人才强省建设,不断增创科学发展新优势。六是扎实开展基层组织建设年,着力构建基层党组织创先进、党员争优秀的长效机制。七是加强和改进组织部门自身建设,努力建设模范部门、打造过硬队伍。
江苏省委组织部2012年收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 预 算 | 支 出 预 算 | ||||
项 目 名 称 | 金 额 | 功 能 分 类 | 支 出 用 途 | ||
功能科目 | 金 额 | 项目名称 | 金 额 | ||
一、公共财政拨款(补助)资金 | 13898.55 | 一、一般公共服务 | 13843.73 | 一、基本支出 | 2081.75 |
二、非税资金 | 二、社会保障和就业 | 203.89 | 1、工资福利支出 | 1133.05 | |
三、其他资金 | 三、住房保障支出 | 200.93 | 2、商品和服务支出 | 523.40 | |
| | 3、对个人和家庭的补助支出 | 425.30 | ||
| | 二、项目支出 | 12102.00 | ||
| | 1、单位发展支出 | 1009.00 | ||
| | 2、省级发展支出 | 11093.00 | ||
| | 三、单位预留机动经费 | 64.80 | ||
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当年收入小计 | 13898.55 | | | | |
四、上年结转资金 | 350.00 | | | 四、结转下年资金 | |
收入合计 | 14248.55 | 支出合计 | 14248.55 | 支出合计 | 14248.55 |
四、关于2012年收支预算表的简要说明
本表是经省人大审议通过、省财政厅苏财预[2012]12号文批复的2012年度收支预算表,反映了我部收入预算和支出预算总体情况。
(一)收入预算
2012年收入总预算14248.55万元,其中:公共财政拨款(补助)资金13898.55万元,上年结转资金350.00万元。
(二)支出预算
按功能科目划分为:1、一般公共服务13843.73万元,主要为日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出。2、社会保障和就业支出203.89万元,主要为离退休人员经费支出。3、住房保障支出200.93万元,主要为住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
按支出用途划分为:1、基本支出2081.75万元,包括工资福利支出1133.05万元、商品和服务支出523.40万元、对个人和家庭的补助支出425.30万元(主要用于离退休费、住房公积金、提租补贴、医疗费等)。2、项目支出12102.00万元,包括单位发展支出1009.00万元、省直发展支出11093.00万元。3、单位预留机动经费64.80万元(按照预算编制统一要求,在预算中安排的预留经费)。