预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省人口和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | | 支 出 | | | |
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1444.10 | 一、基本支出 | 1104.71 | 一般公共服务 | 3705.34 |
经费拨款(补助) | 1444.10 | 工资福利支出 | 502.09 | 外交 | |
专项收入 | | 日常公用支出 | 301.98 | 国防 | |
纳入预算的政府性基金收入 | | 对个人和家庭补助支出 | 300.64 | 公共安全 | |
预算内投资收入 | | 二、项目支出 | 2757.54 | 教育 | |
二、事业收入 | | 行政事业性项目支出 | 2757.54 | 科学技术 | |
三、事业单位经营收入 | | 生产建设性项目支出 | | 文化体育与传媒 | |
四、其他收入 | | 其他项目支出 | | 社会保障和就业 | 149.71 |
五、附属单位上缴收入 | | 三、事业单位经营支出 | | 社会保险基金支出 | |
六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | 医疗卫生 | |
| | 五、上缴上级支出 | | 节能环保 | |
| | | | 城乡社区事务 | |
| | | | 农林水事务 | |
| | | | 交通运输 | |
| | | | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | 商业服务业等事务 | |
| | | | 金融监管等事务支出 | |
| | | | 地震灾后恢复重建支出 | |
| | | | 国土资源气象等事务 | |
| | | | 住房保障支出 | 7.20 |
| | | | 粮油物资管理事务 | |
| | | | 储备事务支出 | |
| | | | 预备费 | |
| | | | 国债还本付息支出 | |
| | | | 其他支出 | |
| | | | 转移性支出 | |
| | | | | |
本年收入合计 | 1444.10 | 本年支出合计 | 3862.25 | 本年支出合计 | 3862.25 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | |
八、上年结转 | 2418.15 | | | | |
财政拨款结转 | 2079.78 | | | | |
其他资金结转 | 338.37 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收入总计 | 3862.25 | 支出总计 | 3862.25 | 支出总计 | 3862.25 |
预算07表 | ||||||||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
填报单位:江西省人口和计划生育委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 1444.10 | 1023.10 | 488.64 | 241.17 | 293.29 | 421.00 | 421.00 | | |
201 | | | 一般公共服务 | 1295.80 | 874.80 | 488.64 | 241.17 | 144.99 | 421.00 | 421.00 | | |
| 12 | | 人口与计划生育事务 | 1295.80 | 874.80 | 488.64 | 241.17 | 144.99 | 421.00 | 421.00 | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 141.10 | 141.10 | | | 141.10 | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 141.10 | 141.10 | | | 141.10 | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | |
| 02 | | 购房补贴 | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | |
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