单位:万元 | ||||
支 出 | ||||
预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
27,608.40 | 一、基本支出 | 16,058.45 | 一般公共服务 | |
25,278.40 | 工资福利支出 | 7,863.55 | 外交 | |
2,330.00 | 日常公用支出 | 3,546.00 | 国防 | |
对个人和家庭补助支出 | 4,648.90 | 公共安全 | ||
二、项目支出 | 102,050.80 | 教育 | 6,172.98 | |
1,325.00 | 行政事业性项目支出 | 102,050.80 | 科学技术 | 23.00 |
8,129.00 | 生产建设性项目支出 | 文化体育与传媒 | ||
其他项目支出 | 社会保障和就业 | 242.68 | ||
三、事业单位经营支出 | 8,129.00 | 社会保险基金支出 | ||
四、对附属单位补助支出 | 医疗卫生 | |||
五、上缴上级支出 | 节能环保 | |||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | 119,650.00 | |||
交通运输 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融监管等事务支出 | ||||
地震灾后恢复重建支出 | ||||
国土资源气象等事务 | ||||
住房保障支出 | 134.59 | |||
粮油物资管理事务 | ||||
储备事务支出 | ||||
预备费 | ||||
国债还本付息支出 | ||||
其他支出 | 15.00 | |||
转移性支出 | ||||
37,062.40 | 本年支出合计 | 126,238.25 | 本年支出合计 | 126,238.25 |
六、结转下年 | 结转下年 | |||
89,175.85 | ||||
89,175.85 | ||||
126,238.25 | 支出总计 | 126,238.25 | 支出总计 | 126,238.25 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
填报单位:江西省水利厅 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 27,608.40 | 15,446.40 | 7,553.65 | 3,482.38 | 4,410.37 | 12,162.00 | 12,162.00 | |||||
205 | 教育 | 2,029.60 | 1,157.00 | 653.56 | 180.84 | 322.60 | 872.60 | 872.60 | ||||
03 | 职业教育 | 2,029.60 | 1,157.00 | 653.56 | 180.84 | 322.60 | 872.60 | 872.60 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | ||||||||
213 | 农林水事务 | 25,213.00 | 13,923.60 | 6,900.09 | 3,301.54 | 3,721.97 | 11,289.40 | 11,289.40 | ||||
03 | 水利 | 25,213.00 | 13,923.60 | 6,900.09 | 3,301.54 | 3,721.97 | 11,289.40 | 11,289.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
原文地址:http://www.jxsl.gov.cn/static/03/26/article_32689.html
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