收支预算总表 | |||
单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 22,971.80 | 一、一般公共服务 | 18,278.40 |
二、非税收入 | 二、外交 | ||
政府性基金收入 | 三、国防 | ||
专项收入 | 四、公共安全 | ||
行政事业型收费收入 | 五、教育 | ||
国库管理的行政事业型收费收入 | 六、科学技术 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化教育与传媒 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 3,441.70 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | 257.5 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
五、住房补贴资金 | 39.2 | 十三、农林水事 | |
六、单位自有资金 | 十四、交通运输 | ||
七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
十六、商业服务业等事业 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国地资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 1,033.40 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 23,011.00 | 本年支出合计 | 23,011.00 |
八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
上年结余收入 | |||
政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
专项收入结余结转 | |||
国库管理的收费结余结转 | |||
预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 23,011.00 | 支 出 总 计 | 23,011.00 |
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||
国库管理 | 专户管理 | ||||||||||||||
合计 | 23,011.00 | 23,011.00 | 39.2 | ||||||||||||
125001-省审计厅本级 | 23,011.00 | 22,971.80 | 39.2 | ||||||||||||
2010801-行政运行 | 11,696.40 | 11,696.40 | |||||||||||||
2010804-审计业务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
2010805-审计管理 | 270 | 270 | |||||||||||||
2010806-信息化建设 | 800 | 800 | |||||||||||||
2010899-其他审计事务支出 | 512 | 512 | |||||||||||||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 3,331.90 | 3,331.90 | |||||||||||||
2080801-死亡怃恤 | 95.4 | 95.4 | |||||||||||||
2080899-其他优怃支出 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||
2100501-行政单位医疗 | 257.5 | 257.5 | |||||||||||||
2210201-住房公积金 | 994.2 | 994.2 | |||||||||||||
2210203-购房补贴 | 39.2 | 39.2 |
支 出 预 算 表 | |||||||||||
单位:千元 | |||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||||
合计 | 23,011.00 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 | |||
125001-省审计厅本级 | 23,011.00 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
部门基本支出预算表 | |||||||
单位:千元 | |||||||
单位名称 | 基本支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |||
合计 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | |||
125001-省审计厅本级 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 |
部 门 项 目 支 出 预 算 表 | |||||
单位:千元 | |||||
单位名称 | 项目支出 | ||||
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | |||
合计 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 | ||
125001-省审计厅本级 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
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