时间:2013-01-30 来自:四川省投资促进局网站作者:huang - 小 + 大
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
四川省投资促进局机关主要负责我省对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈等投资促进工作和项目情况的统计、分析、研究;全省重大区域合作活动的组织协调;管理省政府各驻外办事处(不含省政府驻北京办);其他省(区、市)政府驻川办事机构的联络、协调和服务工作,联系协调其他省(区、市)企业在川设立的商(协)会;承办省委、省政府交办的其他事项。
2013年工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十八大和省委经济工作会议精神,牢牢把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,紧紧围绕科学发展、加快发展的全省工作基调,以提升引进项目质量和投资促进总体效益为中心,把2013年确定为“重大产业项目招商年”。 2013年工作的主要目标是:引进到位国内省外直接投资8600亿元,外商投资实际到位100亿美元。力争新签约总投资额10亿元以上的重大产业项目120个,其中30亿元以上的项目30个。
二、部门概况
四川省投资促进局参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2013年四川省投资促进局收入预算总额为3226.33万元,其中:当年财政拨款收入3034.36万元,上年结转收入191.97万元。相应安排支出预算3226.33万元,其中:一般公共服务2833.59万元,社会保障和就业292.06万元,医疗卫生47.61万元,住房保障支出50.36万元,地震灾后恢复重建2.71万元。
四、支出预算安排情况
四川省投资促进局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省经济投资促进发展相关工作。
(一)基本支出,是用于保障省投资促进局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出,是用于保障省投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出2833.59万元,主要用于:
一是境外投资促进工作,促进完成实际到位外商投资100亿美元。完成我局承办的境外招商重大活动,拟赴香港、欧洲、北美、台湾等地集中开展生物医药、油气化工、装备制造、电子信息及新能源新材料等专题推介活动;同时,联合成都市在日韩、欧洲、北美等地开展新川创新科技园全球招商活动;开展三场新川创新科技园欧美专题招商推介会和新川贸投委第十五次会议等重大活动,以及促进淡马锡与四川全面合作、新加坡凯发集团与泸州市在水环境综合治理方面的合作等重大项目;完成境外投资促进代表处调研工作,2013年争取完成1-2个境外投资促进代表处设立等。
二是国内投资促进工作,预计完成引进国内省外直接投资8600亿元。配合市州搭建招商活动平台4次;自行组织招商平台活动2次;与相关部门联合进行招商系统干部的产业培训1-2次、参加相关省市大型经贸活动;按省领导指示在上半年开展民企入川、央企入川和省领导港澳行“三大活动”;完成第十四届西博会中召开的两次“项目推介会”,“投资说明会”,及客商邀请项目促进落实工作,争取完成第十三届西博会签约项目履约率90%以上、开工率80%以上、资金到位率30%以上;承办第四次全国国内合作交流研讨会等。
三是配合投资促进工作的基础性工作。完成全省招商的对内对外宣传工作,包括与媒体合作、编印宣传资料及购置宣传用礼品;完成产业基础调研8-10次;每月完成《投资促进动态》编印1800册;全年印制《投资指南》中英德日等文1万至2万册,光盘1万册,项目册1到2万册;完成全省项目统计及考核工作;保证全省招商引资信息化平台工作正常运转,加大招商引资信息收集分析整理对外传递工作,以及对平台的日常维护等。
四是做好机关一般行政管理事务。加强对省政府驻外办事处的全面管理及内审工作,共同完成全年各项工作任务,同时兼顾办事处离退休干部合理管理,组织其参与相关活动;加强局系统选拔、任用、在职干部的日常工作培训;加强与异地商协会的联系,协商参与其相关活动,加大对其的相关管理和指导工作;完成省纪委及省直工委安排的相关工作,通过组织相关学习活动强化全局职工、党员、异地商协会成员党的知识的学习,增强纪律意识;购置工作所需办公电气设备等。
五是拟对局机关办公楼2-4层(1200多平方米)进行改造;对往年建的砖混结构的档案室、车库、门卫室及库房等办公设施进行改造;对大面积渗水的墙体及各类电器、线路损坏进坏维修。
2.地震灾后恢复重建支出2.71万元,主要用于局机关大楼地震时损坏部份维修。
四川省投资促进局2013年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2013年预算数 | 项 目 | 2013年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 3034.36 | 一、一般公共服务 | 2833.59 |
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)相关机构事务 | 150.00 | |
三、事业收入 | 商贸事务 | 2683.59 | |
四、事业单位经营收入 | 二、社会保障和就业 | 292.06 | |
五、转移性收入 | 行政事业单位离退休 | 292.06 | |
上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 47.61 | |
附属单位上缴收入 | 医疗保障 | 47.61 | |
从其他部门取得的收入 | 四、地震灾后恢复重建 | 2.71 | |
从不同级政府取得的收入 | 党政机关恢复重建 | 2.71 | |
六、其他收入 | 五、住房保障支出 | 50.36 | |
住房改革支出 | 50.36 | ||
本 年 收 入 合 计 | 3034.36 | 本 年 支 出 合 计 | 3226.33 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 191.97 | 其中:转入事业基金 | |
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 3226.33 | 支 出 总 计 | 3226.33 |
四川省投资促进局2013年财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 3226.33 | 928.36 | 2297.97 | ||||
201 | 一般公共服务 | 2833.59 | 538.33 | 2295.26 | |||
03 | 政府办公厅(室)相关机构事务 | 150.00 | 150.00 | ||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
13 | 商贸事务 | 2683.59 | 538.33 | 2145.26 | |||
01 | 行政运行 | 538.33 | 538.33 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 171.00 | 171.00 | ||||
08 | 招商引资 | 1942.82 | 1942.82 | ||||
99 | 其它商务事务支出 | 31.44 | 31.44 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 292.06 | 292.06 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 292.06 | 292.06 | ||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 292.06 | 292.06 | ||||
210 | 医疗卫生 | 47.61 | 47.61 | ||||
05 | 医疗保障 | 47.61 | 47.61 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 37.77 | 37.77 | ||||
05 | 公务员医疗补助 | 9.84 | 9.84 | ||||
218 | 地震灾后恢复重建 | 2.71 | 2.71 | ||||
06 | 党政机关恢复重建 | 2.71 | 2.71 | ||||
01 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | 2.71 | 2.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 50.36 | 50.36 | ||||
02 | 住房改革支出 | 50.36 | 50.36 | ||||
01 | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | ||||
注:教育、科技、文化、农林水事务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等支出列示到项级科目,其他支出列示到款级科目。 |
上一篇:没有了