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江苏省旅游局2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:江苏省旅游局网站作者:huang - 小 + 大

 

  一、本部门职责、机构设置

  (一)本部门职责

  1.贯彻实施国家旅游业的法律、法规、政策和标准,起草相关法规、规章草案,制定全省旅游发展政策并组织实施。

  2.拟订全省旅游发展战略,编制旅游业发展中长期规划和年度计划,制定国民休闲旅游计划并组织实施。负责全省旅游统计工作及行业信息发布。组织全省旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。

  3.制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全省旅游形象的对外宣传和重大旅游促销活动。指导全省重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游路线的规划开发,协调组织假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作。

  4.贯彻实施国家有关港澳台旅游的政策法律,组织对港澳台旅游市场的推广工作。

  5.承担规范全省旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉。组织拟订全省旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

   6.负责全省旅游安全的综合协调和监督管理,指导协调旅游应急救援工作。承担全省旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产监管工作。

   7.拟订全省旅游人才培养规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

   8.承办省政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  根据上述职责,省旅游局设7个内设机构:办公室(财务处)、综合法规处、规划发展处、旅游促进处、质量管理处、港澳台旅游事务处、人事教育处。直属机关党委,负责机关及直属单位的党群工作。下设3个全额拨款事业单位:江苏省旅游局旅游信息中心、江苏省旅游局发展咨询中心、南京旅游职业学院。

  二、年度主要工作任务

  2013年全省旅游工作的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,进一步抓住建设生态文明、美丽中国等重要发展机遇,立足全局,突出重点,紧紧围绕全省经济社会发展的主题主线,以提高旅游经济质量和效益为中心,增强产业发展的内生动力,继续保持旅游业持续健康较快发展的良好势头,力争在发展水平和发展质量上再上新台阶,为实现旅游支柱产业和旅游强省目标作出新的贡献。重点抓好五方面工作:

  一是发展目标方面。旅游外汇收入同比增长8%,国内旅游收入增长16%,旅游总收入和旅游增加值增长15 %;新评国家3A级以上景区30家,星级乡村旅游点25家、省级工业旅游示范点8家,新增四星级以上饭店30家、出境旅游组团社15家;旅游增加值率达到45%,游客人均消费增长8%;旅游投诉结案率达到95%以上,继续保持在全国重点旅游城市游客满意度测评中的领先位置。

  二是产品建设方面。编制完成《江苏省国民旅游休闲纲要》、《江苏省商务旅游发展规划》等一批重点规划,大力推进紫金山玄武湖城市中央公园、常州东方盐湖城等一批重点项目建设,并开展十二五重大、重点项目的中期评估。积极推动旅游度假区、生态旅游、红色旅游、自驾旅游、房车旅游和旅游商品等新业态发展和智慧旅游建设。

  三是市场拓展方面。国内市场,以省际旅游为重点,深入开展美好江苏欢乐游系列活动;国际市场,围绕中国海洋旅游年主题活动,强化市场细分,面向港澳台、韩国、北美、南美、俄罗斯等市场开展针对性的促销活动。同时还将通过举办旅游节庆、参加旅游会展、开展专题推介、健全广告投放机制等手段,不断推广美好江苏旅游目的地形象。

  四是管理提升方面。以饭店星级评定和复核、旅行社评星、诚信建设、联合执法等未抓手,推动旅游企业改进和完善经营管理,净化市场经营环境。以旅游标准化全国试点为重点,推动标准化引领服务品质提升。以假日旅游安全为重点,进一步加强旅游安全的常态化、动态化监管。

  五是队伍建设方面。继续实施旅游培训百千万工程,建设完善网络培训平台,创建十家省级旅游培训基地,并建立全省旅游教育培训专家师资库,以教育资源的整合提升人才培训的水平。同时将做好协会换届、反腐倡廉、行风建设等工作,为旅游业营造更加有利的发展氛围。

  三、本部门收支预算表的简要说明

  2013年省旅游局收支预算表中包含了局本级、江苏省旅游局旅游信息中心、江苏省旅游局发展咨询中心、南京旅游职业学院的收入和支出。

  (一)收入预算

  1.公共财政拨款(补助)资金8483.02万元。

  2.非税资金5203.00万元。包括:预算管理行政事业性收费203.00万元、专户管理行政事业性收费4990.00万元、其他非税收入10.00万元。

  3.其他资金818.60万元。其中:事业收入400.00万元;其他收入418.60万元。

  (二)支出预算

  1.按功能科目分类,包括商业服务业等事务支出3481.28万元、教育支出10066.31万元、社会保障和就业支出654.44万元、住房保障支出307.59万元。

  2.按支出用途分类,包括:基本支出8789.47万元、项目支出5687.60万元、预留机动经费32.55万元。

  (三)主要支出内容

  1.基本支出8789.47万元,用于局本级及所属事业单位人员及日常公用支出。

  2.项目支出5687.60万元。主要用于旅游人力资源开发支出、旅游事业发展支出、旅游实训基地建设、南京旅游职业学院化债及待建项目支出等。

  

2013年省级部门收支预算表

单位名称:江苏省旅游局

单位: 万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

小计

省本级     支出

对市县的转移     支付补助

项目名称

金额

一、公共财政拨款(补助)资金

8483.02

一、一般公共服务

 

 

 

一、基本支出

8789.47

二、非税资金

5203.00

二、外交

 

 

 

1、工资福利支出

3042.08

  预算管理行政事业性收费

 203.00

三、国防

 

 

 

2、商品服务支出

4524.66

  专户管理行政事业性收费

4990.00

四、公共安全

 

 

 

3、对个人和家庭补助支出

1222.73

  政府性基金收入

 

五、教育

10066.31

10066.31

 

二、项目支出

5687.60

  专项收入

 

六、科学技术

 

 

 

1、单位发展支出

5687.60

  其他非税收入

10.00

七、文化体育与传媒

 

 

 

2、省直发展支出

 

三、其他资金

 818.60

八、社会保障和就业

654.44

654.44

 

3、市县发展支出

 

  事业收入

 400.00

九、医疗卫生

 

 

 

三、单位预留机动经费

32.55

  经营收入

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

  其他收入

 418.60

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

  债务资金(银行贷款)

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务等事务

3481.28

3481.28

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

307.59

307.59

 

 

 

 

 

十九、粮油物质管理事务

 

 

 

 

 

当年收入小计

14504.62

二十、其他支出

 

 

 

 

 

四、上年结转资金

5.00

 

 

 

 

四、结转下年资金

 

  其中:动用上年结余结转资金

5.00

 

 

 

 

 

 

收入合计

14509.62

支出合计

14509.62

14509.62

 

支出合计

14509.62


 

 

原文地址:http://xxgk.jstour.gov.cn/art/2013/5/6/art_1199_6003.html

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