一、医院的主要职责
汉江职工医院,隶属陕西省工信厅,省财政差额补助的单位。占地面积约33亩,建筑面积1.8万平方米,地处汉中市北郊河东店镇,位于汉台、勉县、留坝三县交汇处,是半径10公里以内仅有的一家规模较大、功能齐全的“二甲”医院。业务范围有:内、外、妇产、儿、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、医疗美容、预防保健、传染、结核、肿瘤、急诊医学、麻醉、医学检验、病理、医学影像、中医科。妇产科、肝胆外科、口腔科、医学影像科是本地区知名专科。现已成为省、汉中市、汉台区、勉县城镇职工、城镇居民和人保医疗定点医院,汉台、宁强、勉县、留坝农村合作医疗定点医院,已与周边多家企事业单位结成职工医疗伙伴关系。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念,为半径大约30公里的20多万社区群众和厂矿职工就诊、保健提供服务。
二、医院基本情况
医院成立于1967年,1972年开诊。开办资金770万元,法人代表欧阳平。编制床位 200张,现有病床200张,设有临床及医技科室20个,护理单元8个,职能科室8个。编制人数 220人, 现有在册正式职工133人,现有聘用合同护士及临时用工74人。离休1人,退休110人。现有医疗设备600多台件。
三、2013年度主要工作任务及目标2013年医院工作的基本思想是,以党的十八大精神为主线,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真学习十八大报告相关精神,深入贯彻落实科学发展观,按照医院等级复审的要求,以进一步做好二甲复审的各项准备工作为中心,继续加强医院管理,持续提高医疗质量,保障医疗安全,努力实现医院事业的突破发展,确保社会效益和经济效益双丰收,努力实现医疗收入突破2200万。
为完成2013年既定目标,务必抓好以下工作:
(一)认真学习贯彻落实 “三好一满意”活动的所有内容,加强政治思想工作,努力营造全体员工心往一处想,劲往一处使,一切为了医院,一切为了病人的良好氛围。
(二)依法行医、依法治院,加强医院管理
严格按照二级医院分级管理标准和相关的管理制度以及法律法规,全面加强管理,狠抓各项制度的贯彻落实及跟踪监控。
要根据新的形势和实际发展的要求,制定出更充实、更完善的管理制度,利用制度规范行为,切实做到依法行医,依法治院。
(三)调整经济责任指标,确保任务完成
2013年要在总结以前年度经济责任制实行经验的基础上,按医院、科室和个人利益兼顾的原则,适当修正经济指标,确保医院工作正常运转和事业发展的必要资金积累。
(四)加强医院医疗人才培养。
2013年内计划安排较多的医疗人员到国内较大型的医院进修学习,把医疗技术的提高作为首要工作来抓。
(五)努力提高医疗质量,加强医疗质量管理,提高全院职工医疗安全意识。
医疗质量是医院生命之本,2013年医院要严格按照分级管理的要求,认真抓好各项医疗制度的贯彻落实 。
(六)提倡文明用语,提高服务水平,热情接待来院就诊患者。
(七)做好员工考核工作,继续推行和完善对全体员工的月考核制度。
(八)抓好中层以上干部的学习和培训,提高医院整体的高管理水平。
(九)开展医疗安全百日活动。
(十) 加强财务管理。
财务工作要适应医院事业的不断发展,广开财源,依法聚财、理财、用财。加强财务部门资金调度的功能,保证有医疗工作正常开展的足够资金。财务部门要根据医院实际做好预算,并严格执行预算,严格遵守财经纪律,规范收费行为,加强电脑收费的管理,搞好一日清单制,让病人自主查询,心中有数,明白消费。严查严办私自行医和私自收费。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)2013年预算收支情况
2013年收入预算总计2768.8万元,其中:公共预算拨款收入650.6万元,事业收入2118.2万元;另外上年结转66万元。
2013年支出预算总计2834.8万元,具体是:工资福利支出 964.5万元,商品和服务支出1511.3万元,对个人和家庭的补助支出279万元,项目支出80万元。
(二)人员经费
人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
(三)日常公用经费
日常公用经费根据医院正常运转和日常工作任务需要测算填报
(四)项目支出
项目支出按2013年度工作需要,统筹兼顾、突出重点,分情况编制。
收 支 预 算 总 表 |
| | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2013年预算 | 功能分类 | 2013年预算 | 经济分类 | 2013年预算 |
一、公共预算拨款 | 650.60 | 一.一般公共服务 | | 一、工资福利支出 | 964.50 |
二、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数 | | 二.外交 | | 二、商品和服务支出 | 1,561.30 |
三 、事业收入 | 2,118.20 | 三.国防 | | 三、对个人和家庭的补助 | 279.00 |
纳入财政专户管理的教育收费 | | 四.公共安全 | | 四、对企事业单位的补助 | |
其他事业收入 | 2,118.20 | 五.教育 | | 五、转移性支出 | |
四、上级补助收入 | | 六.科学技术 | | 六、赠与 | |
五、事业单位经营收入 | | 七.文化体育与传媒 | | 七、债务利息支出 | |
六、其他收入 | | 八.社会保障和就业 | 16.00 | 八、债务还本支出 | |
| | 九.社会保险基金支出 | | 九、基本建设支出 | |
| | 十.医疗卫生 | 2,818.80 | 十、其他资本性支出 | 30.00 |
| | 十一.节能环保 | | 十一、贷款转贷及产权参股 | |
| | 十二.城乡社区事务 | | 十二、其他支出 | |
| | 十三.农林水事务 | | | |
| | 十四.交通运输 | | | |
| | 十五.资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | 十六.商业服务业等事务 | | | |
| | 十七.金融监管等事务支出 | | | |
| | 十八.地震灾后恢复重建支出 | | | |
| | 十九.援助其他地区支出 | | | |
| | 二十.国土资源气象等事务 | | | |
| | 二十一.住房保障支出 | | | |
本年收入合计 | 2768.8 | 二十二.粮油物资储备事务 | | | |
| | 二十三.预备费 | | | |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十四.国债还本付息支出 | | | |
八、上年结转 | 66.00 | 二十五.其他支出 | | | |
上年公共预算结转 | 66.00 | 二十六.转移性支出 | | | |
上年基金预算结余 | | | | | |
收 入 总 计 | 2,834.80 | 功能分类支出总计 | 2,834.80 | 经济分类支出总计 | 2,834.80 |