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陕西省政府办公厅2013年部门预算

时间:2013-01-31 来自:陕西省政府网站作者:huang - 小 + 大

一、部门主要职责

  陕西省人民政府办公厅,为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构,主要职责是:

  (一)协助省政府领导同志处理省政府日常工作。

  (二)负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (三)负责省政府、省政府办公厅的文书处理工作。

  (四)研究省政府各部门和各设区市政府(杨凌示范区管委会)请示省政府的事项,提出办理意见后,报省政府审批。

  (五)围绕省政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。

  (六)向国务院、省政府报送信息,反映各方面动态。

  (七)督促检查省政府各部门和各级政府对省政府决定事项及中央和省上领导同志有关指示的贯彻落实情况。

  (八)负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省政府及有关领导同志指示。

  (九)协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的处置工作。

  (十)负责全国人大代表、政协委员和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

  (十一)负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导监督全省政务公开和信息公开工作。

  (十二)负责省公祭黄帝陵工作委员会办公室(省黄帝陵保护工作办公室)日常工作,策划并组织实施清明公祭黄帝大典以及协调黄帝陵的保护建设工作、黄帝文化研究宣传和黄帝陵基金会募集资金、物品的管理等工作。

  (十三)办理省政府领导同志交办的其他事项。

  二、2013年度主要工作任务及目标

  (一)协助省政府领导围绕中心工作、重大事项和重要部署开展调查研究,当好参谋助手。

  (二)及时向国务院和省政府领导报送各类信息。

  (三)精心组织省政府各类会议,协调重要政务活动,安排好省政府领导外事活动。

  (四)高效率、高质量完成各类文稿起草和公文处理工作。

  (五)做好政府系统目标任务分解落实工作,协助省政府领导推进重大项目和重要工作。

  (六)协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案,加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。

  (七)加强应急管理,强化组织协调,协助省政府领导及时处置各类自然灾害和突发事件。

  (八)加强对网络舆情的跟踪反馈,继续办好人民网留言。

  (九)继续推进政务公开,加强政府宣传工作,坚持组织好公民代表走进省政府和大学生到省政府机关见习活动,进一步办好陕西发布政务微博。

  三、部门基本情况

  省政府办公厅(含厅机关、金融办、祭陵办、省政府各驻外办)行政编制251人,2012年底实有干部251人,工勤人员38人,离退休人员182人。

  厅属参照公务员法管理事业单位(省电子政务办)1个,编制51人,实有干部49名,工勤人员2名。

  厅属自收自支事业单位(办公厅机要印刷所)1个,编制15人,实有9人。

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  2013年办公厅部门预算是根据上年度财务决算的实际情况,结合2013年省政府办公厅工作任务,进行了测算编制,具体是:

  (一) 收入预算8667.47万元(含上年项目支出预算结转20万元),均为一般预算拨款。

  (二) 支出预算8667.47万元,其中:工资福利支出1883.71万元,是根据国家规定的工资福利政策标准,按2012年底在册人数进行测算核定;对个人和家庭补助1086.54万元,主要是离退休人员生活费,职工住房公积金、遗属生活补助等;日常公用经费1000.78万元,是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出4696.44万元,是按预算年度实际工作需要编制,主要有省应急办工作经费、重大课题及政务工作调研经费、公祭黄帝陵活动经费、大宗印刷费、政务公开和信息公开经费等;《政府公报》经费、《中国陕西》经费等项目支出,属转拨经费。

  (三)我厅2013年收支预算较2012年有所增长,原因主要是按照财政厅统一规定,将离退休人员上卡工资、上卡生活补贴等经费列入预算编列。此外,应急办工作经费、政务和信息公开经费、电子政务经费等项目经费预算也有适当增加。

2013年收支预算总表

 

 

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

8,647.47

一、基本支出

3,971.03

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

1,883.71

三 、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

1,086.54

    纳入财政专户管理的教育收费

 

3、日常公用经费

1,000.78

    其他事业收入

 

二、项目支出

4,696.44

四、上级补助收入

 

三、事业单位经营支出

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,647.47

        本年支出合计

8,667.47

七、用事业基金弥补收支差额

 

        结转下年

 

八、上年结转

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,667.47

支出总计

8,667.47

 

2013年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类预算数  备注
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计8,647.473,971.034,676.44 
201一般公共服务7,704.623,028.184,676.44 
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务7,704.623,028.184,676.44 
    2010301    行政运行7,482.173,028.184,453.99 
    2010302    一般行政管理事务28.00 28.00 
    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出194.45 194.45 
208社会保障和就业942.85942.85  
  20805  行政事业单位离退休942.85942.85  
    2080501    归口管理的行政单位离退休942.85942.85  

2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费  公务接待费
小计公务用车运行维护费公务用车购置
省政府办公厅机关720.00180.00390.00390.00 150.00

原文地址:http://www.shaanxi.gov.cn/0/1/6/18/225/1929/141976.htm

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