时间:2013-01-27 来自:共青团四川省委网站作者:huang - 小 + 大
一、基本职能2013年重点工作任务
团省委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。
2013年团省委重点工作是深入学习宣传贯彻党的十八大精神,广泛开展“三观”、“三热爱”主题教育活动;深入开展“青春建功新四川”主题活动,有力助推全省科学发展、加快发展;全面深化青少年思想引导,用生动的实践教育青少年;扎实做好服务青年就业创业工作,深入开展关爱留守学生工作,大力实施关爱留守学生“圆梦”行动,切实维护青少年合法权益,畅通青少年利益诉求渠道;积极构建共青团开放式工作格局,建设12355青少年综合服务平台,建立省级青年全媒体中心,推动以共青团为核心的枢纽型青年组织体系建设;坚持不懈改进作风,切实为党做好青年群众工作,加强学习型、服务型、创新型组织建设,继续深入开展“两深入、四同、一带头”活动,树立干部队伍良好作风形象。
二、部门概况
团省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2013年团省委收入预算总额为3913.54万元,其中:当年财政拨款收入3176.9万元,上年结转收入736.64万元。相应安排支出预算3913.54万元,其中:一般公共服务3350.74万元,成人教育支出332.38万元,行政事业单位离退休支出 83.7万元,医疗保障支出52.47万元,党政机关恢复重建支出20万元,住房改革支出74.25万元。
四、支出预算安排情况
团省委部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省共青团事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)、一般公共服务支出3350.74万元,主要用于:青少年思想状况和工作调研,未成年思想引导,服务青年就业创业、青少年权益维护,团的基层组织建设,团干部、少先队工作者培训、工作平台阵地建设和团的重点工作项目实施(如大学生志愿服务西部计划省项目志愿者生活(交通)补贴、保险购买、体检、招募培训工作及日常管理开支,留守学生之家等关爱阵地建设,在北京、上海、广东等11个省(直辖市、自治区)建立驻外团工委等专项活动开支)。
(二)、成人教育支出332.38万元,主要用于:四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(三)行政事业单位离退休支出83.7万元,主要用于:团省委机关离退休人员工资及津补贴开支。
(四)、医疗保障支出52.47万元,主要用于:团省委机关及下属事业单位医疗保险开支。
(五)、党政机关恢复重建支出20万元,主要用于:团省委机关办公大楼地震后加固维修开支。
(六)、住房改革支出74.25万元,主要用于:团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴。
团省委2013年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2013年预算数 | 项 目 | 2013年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 3176.90 | 一、一般公共服务 | 3350.74 |
二、行政单位教育收费收入 | 群众团体事务 | 3150.74 | |
三、事业收入 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | |
四、事业单位经营收入 | 二、教育 | 332.38 | |
五、转移性收入 | 成人教育 | 332.38 | |
上级补助收入 | 三、社会保障和就业 | 83.70 | |
附属单位上缴收入 | 行政事业单位离退休 | 83.70 | |
从其他部门取得的收入 | 四、医疗卫生 | 52.47 | |
从不同级政府取得的收入 | 医疗保障 | 52.47 | |
六、其他收入 | 五、地震灾后恢复重建支出 | 20.00 | |
党政机关恢复重建 | 20.00 | ||
六、住房保障支出 | 74.25 | ||
住房改革支出 | 74.25 | ||
本 年 收 入 合 计 | 3176.90 | 本 年 支 出 合 计 | 3913.54 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 七、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 736.64 | 其中:转入事业基金 | |
其中:事业单位经营亏损 | 八、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 3913.54 | 支 出 总 计 | 3913.54 |
共青团四川省委2013年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 3913.54 | 1058.90 | 2854.64 |
|
201 |
|
| 一般公共服务 | 3350.74 | 520.10 | 2830.64 |
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201 | 29 |
| 群众团体事务 | 3150.74 | 520.10 | 2630.64 |
|
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 200.00 |
| 200.00 |
|
205 |
|
| 教育 | 332.38 | 328.38 | 4.00 |
|
205 | 04 |
| 成人教育 | 332.38 | 328.38 | 4.00 |
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205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 332.38 | 328.38 | 4.00 |
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208 |
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| 社会保障和就业 | 83.70 | 83.7 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 83.70 | 83.70 |
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208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 83.70 | 83.70 |
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210 |
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| 医疗卫生 | 52.47 | 52.47 |
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210 | 05 |
| 医疗保障 | 52.47 | 52.47 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 32.26 | 32.26 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 |
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210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.54 | 6.54 |
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218 |
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| 地震灾后恢复重建支出 | 20.00 |
| 20.00 |
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218 | 06 |
| 党政机关恢复重建 | 20.00 |
| 20.00 |
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218 | 06 | 01 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | 20.00 |
| 20.00 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 74.25 | 74.25 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 74.25 | 74.25 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.25 | 74.25 |
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