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共青团四川省委2013年部门预算

时间:2013-01-27 来自:共青团四川省委网站作者:huang - 小 + 大

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能2013年重点工作任务

  团省委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。

  2013年团省委重点工作是深入学习宣传贯彻党的十八大精神,广泛开展“三观”、“三热爱”主题教育活动;深入开展“青春建功新四川”主题活动,有力助推全省科学发展、加快发展;全面深化青少年思想引导,用生动的实践教育青少年;扎实做好服务青年就业创业工作,深入开展关爱留守学生工作,大力实施关爱留守学生“圆梦”行动,切实维护青少年合法权益,畅通青少年利益诉求渠道;积极构建共青团开放式工作格局,建设12355青少年综合服务平台,建立省级青年全媒体中心,推动以共青团为核心的枢纽型青年组织体系建设;坚持不懈改进作风,切实为党做好青年群众工作,加强学习型、服务型、创新型组织建设,继续深入开展“两深入、四同、一带头”活动,树立干部队伍良好作风形象。

  二、部门概况

  团省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  2013年团省委收入预算总额为3913.54万元,其中:当年财政拨款收入3176.9万元,上年结转收入736.64万元。相应安排支出预算3913.54万元,其中:一般公共服务3350.74万元,成人教育支出332.38万元,行政事业单位离退休支出 83.7万元,医疗保障支出52.47万元,党政机关恢复重建支出20万元,住房改革支出74.25万元。

  四、支出预算安排情况

  团省委部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省共青团事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)、一般公共服务支出3350.74万元,主要用于:青少年思想状况和工作调研,未成年思想引导,服务青年就业创业、青少年权益维护,团的基层组织建设,团干部、少先队工作者培训、工作平台阵地建设和团的重点工作项目实施(如大学生志愿服务西部计划省项目志愿者生活(交通)补贴、保险购买、体检、招募培训工作及日常管理开支,留守学生之家等关爱阵地建设,在北京、上海、广东等11个省(直辖市、自治区)建立驻外团工委等专项活动开支)。

  (二)、成人教育支出332.38万元,主要用于:四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  (三)行政事业单位离退休支出83.7万元,主要用于:团省委机关离退休人员工资及津补贴开支。

  (四)、医疗保障支出52.47万元,主要用于:团省委机关及下属事业单位医疗保险开支。

  (五)、党政机关恢复重建支出20万元,主要用于:团省委机关办公大楼地震后加固维修开支。

  (六)、住房改革支出74.25万元,主要用于:团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴。

 

团省委2013年收支预算总表

 

 单位:万元
收  入支     出
项      目2013年预算数项      目2013年预算数
一、当年财政拨款收入3176.90一、一般公共服务3350.74
二、行政单位教育收费收入     群众团体事务3150.74
三、事业收入     其他一般公共服务支出200.00
四、事业单位经营收入 二、教育332.38
五、转移性收入     成人教育332.38
    上级补助收入 三、社会保障和就业83.70
    附属单位上缴收入     行政事业单位离退休83.70
    从其他部门取得的收入 四、医疗卫生52.47
    从不同级政府取得的收入     医疗保障52.47
六、其他收入 五、地震灾后恢复重建支出20.00
     党政机关恢复重建20.00
  六、住房保障支出74.25
      住房改革支出74.25
本  年  收  入  合  计3176.90本  年  支  出  合  计3913.54
七、用事业基金弥补收支差额 七、事业单位结余分配  
八、上年结转736.64    其中:转入事业基金 
    其中:事业单位经营亏损 八、结转下年 
      其中:事业单位经营亏损 
收      入      总      计3913.54支      出      总      计3913.54

 

共青团四川省委2013年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

3913.54

1058.90

2854.64

 

201

 

 

一般公共服务

3350.74

520.10

2830.64

 

201

29

 

  群众团体事务

3150.74

520.10

2630.64

 

201

99

 

  其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

 

205

 

 

教育

332.38

328.38

4.00

 

205

04

 

  成人教育

332.38

328.38

4.00

 

205

04

99

    其他成人教育支出

332.38

328.38

4.00

 

208

 

 

社会保障和就业

83.70

83.7

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

83.70

83.70

 

 

208

05

04

    未归口管理的行政单位离退休

83.70

83.70

 

 

210

 

 

医疗卫生

52.47

52.47

 

 

210

05

 

  医疗保障

52.47

52.47

 

 

210

05

01

    行政单位医疗

32.26

32.26

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

13.67

13.67

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

6.54

6.54

 

 

218

 

 

地震灾后恢复重建支出

20.00

 

20.00

 

218

06

 

  党政机关恢复重建

20.00

 

20.00

 

218

06

01

    一般公共服务机关恢复重建支出

20.00

 

20.00

 

221

 

 

住房保障支出

74.25

74.25

 

 

221

02

 

  住房改革支出

74.25

74.25

 

 

221

02

01

    住房公积金

74.25

74.25

 

 

 

原文地址:http://www.scgqt.org.cn/home/NewsShow.asp?ID=199185

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