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海南省发改委2013年部门预算

时间:2013-01-28 来自:海南省政府网站作者:huang - 小 + 大

 按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委部门预算本级收支均包含在部门预算中。

  一、收入项目

  经费拨款:2013年预算安排43253.99万元。

  二、支出项目

  (一)支出功能科目类

  1.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指用于人员的基本支出。2013年预算安排1829.49万元。

  一般行政管理事务(项):指用于发展和改革事务的项目支出。2013年预算安排41424.5万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于委本级离退休人员的离退休经费。2013年预算安排556.94万元。

  3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于委在职职工的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排25.8万元。

  (二)支出类别类

  1.基本支出:指本单位用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排1829.49万元。其中:

  工资福利支出:指用于在职职工的各类劳动报酬,以及为其缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排809.86万元。

  商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产等的支出)。2013年预算安排369.54万元。

  对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费等。2013年预算安650.09万元。

  2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排41424.5万元。其中:

  专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排409.9万元。主要用于规划编制、经济分析和年度计划报告、重大项目管理、医疗改革专项经费等。

  发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排41014.6万元。主要用于全省基本建设支出及扶贫以工代赈2013年省级配套资金。

              
单位:千元
                                                       
                    预算数             预算数
一、经费拨款432,539.9一、一般公共服务425,044.5
二、非税收入 二、外交 
    政府性基金收入  三、国防 
    专项收入 四、教育 
    行政事业性收费收入 五、科学技术 
        国库管理的行政事业性收费收入 六、文化体育与传媒 
        专户管理的行政事业性收费收入 七、社会保障和就业5,658.4
    罚没收入 八、社会保险基金支出 
    国有资本经营收入 九、医疗卫生958.0
    国有资源(资产)有偿使用收入 十、住房保障支出879.0
    其他收入   
三、贷款转贷回收本金收入   
四、债务收入   
五、住房补贴资金   
六、单位自有资金   
          432,539.9          432,539.9
    
七、转移性收入 十三、结余结转下年支出 
   上年结余收入   
       政府性基金结余 政府性基金结余结转 
       专项收入结余 专项收入结余结转 
       专户管理的行政事业性收费结余 国库管理的收费结余结转 
       国有资本经营收入结余 专户管理的收费结余结转 
       国有资源(资产)有偿使用收入结余 罚没收入结余结转 
       其他收入结余 国有资本经营收入结余结转 
       贷款转贷回收本金收入结余 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 
       债务收入结余 其他收入结余结转 
  贷款转贷回收本金收入结余结转 
  债务收入结余结转 
  住房补贴资金结余结转 
  单位自有资金结余结转 
                  432,539.9支   出   总   计432,539.9

部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表
单位:千元
科目编码科目名称合计经费拨款非税收入贷款转贷回收本金收入债务收入住房补贴资金单位结余指标单位自有资金
小计政府性基金专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入
国库管理专户管理
201  一般公共服务               
 04 发展和改革事务432539.9432539.9             
  01  行政运行               
  02  一般行政管理事务               
  ……  ……               
20201 外交管理事务               
  01  行政运行               
  02  一般行政管理事务               
  ……  ……               
……………………               

部 门 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码科目合计基本支出项目支出备注
合计432539.918294.9414245 
20104 发展和改革事务432539.918294.9414245 
   省发展和改革委员会410000 410000 
  01社会事业发展规划400000 400000 
  02 其它发展和改革事务支出10000 10000 
  省发展和改革委员会本级22539.918294.94245 
 01  行政运行1312 1312 
 02战略规划与实施1539 1539 
 03社会事业发展规划1189 1189 
 04其它发展和改革事务支出205 205 
 05商品和服务支出3695.43695.4  
 06工资福利支出8098.68098.6  
 07对个人和家庭的补助6500.96500.9  

部 门 基 本 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码科目基本支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助分流人员
合计18294.98098.63695.46500.9 
201  省发展和改革委员会本级18294.98098.63695.46500.9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

部 门 项 目 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码科目项目支出备注
合计专项业务类发展建设类
合计4142454099410146 
201  省发展和改革委员会本级4142454099410146 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

原文地址:http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/czgk/yjs/201303/t20130305_915228.html

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