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天津市政府金融服务办公室2012年部门预算

时间:2012-05-05 来自:天津市政府网站作者:huang - 小 + 大

市政府金融服务办公室部门预算说明

 

 

一、指导思想、依据和原则

(一)指导思想

以党的十七届六中全会和市委九届十一次全会精神为指导,全面贯彻落实市委、市政府决策部署,按照滨海新区综合配套改革试验总体方案及金融创新专项方案、北方国际航运中心核心功能区建设方案、滨海新区综合配套改革试验第二个三年计划和未来三到五年的金融改革创新规划要求,紧紧围绕主题主线主攻方向,大力推进金融改革创新,更好发挥金融在转变经济发展方式和优化经济结构中的重要作用,为我市经济社会又好又快发展提供金融支撑。认真做好预算编制工作,本着谨慎稳妥、留有余地的原则,增收节支,厉行节约,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,实现预算的收支平衡。

(二)主要依据

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《2011年政府收支分类科目》、《天津市标准周期预算管理办法》、《天津市部门预算管理暂行办法》以及《关于编制2012年市级部门预算草案的通知》的有关规定。

(三)基本原则

坚持统筹兼顾、量入为出、收支平衡部门预算编制的基本原则,从严控制一般性、消耗性开支,努力降低单位运行成本,力争做到收支平衡,提高资金的使用效益。

(四)总体思路

紧紧围绕全市经济社会和金融改革创新发展目标任务,充分考虑各种政策因素影响和自身工作特点,以2011年的收支为基本依据,综合考虑2012年的变化因素,特别是落实好政府收支分类改革,2012年预决算及“三公”经费公开工作,在保证工作顺利进行的前提下,根据市金融办上年的收入和支出情况,合理地预测收入和支出变化趋势,编制预算内容更趋完善、资金使用更加合理的部门预算。

二、收入预算说明

2012年收入预算2221.4万元,其中财政拨款1990.9万元,结余资金230.5万元。

三、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2012年支出预算2221.4万元,按支出功能分类进行划分,一般公共服务530.5万元,占支出总预算23.9%;医疗卫生76.7万元,占支出总预算3.5%;金融监管等事务1614.2万元,占支出总预算72.6%。按支出经济分类进行划分,人员支出816.6万元,占支出总预算36.8%;公用支出874.3万元,占支出总预算39.3%;项目支出530.5万元,占支出总预算23.9%。

(二)财政拨款支出预算说明

2012年财政拨款支出预算1990.9万元。按支出功能分类进行划分,一般公共服务300万元,占财政拨款支出预算15.1%;医疗卫生76.7万元,占财政拨款支出预算3.8%;金融监管等事务1614.2万元,占财政拨款支出预算81.1%。按支出经济分类进行划分,人员支出816.6万元,占财政拨款支出预算41%;公用支出874.3万元,占财政拨款支出预算43.9%;项目支出300万元,占财政拨款支出预算15.1%。

四、结余资金安排预算说明

2012年结余资金安排预算230.5万元,主要为融洽会前期筹备、信用体系建设、机构监管、金融创新宣传等工作的专项支出。

五、政府采购预算说明

2012年政府采购预算4.9万元,其中货物类采购3.5万元,服务类采购1.4万元。

 

 

 

 

收        支        预        算        总        表

 

 

 

单位:万元

收            入            预            算

 

支            出            预            算

 

项                  目

2012年预算

项                  目

2012年预算

一、财政拨款

1990.9

一、一般公共服务

530.5

二、事业收入

 

二、国防

 

三、经营收入

 

三、公共安全

 

四、其他收入

 

四、教育

 

五、上级补助收入

 

五、科学技术

 

六、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

七、社会保障和就业

 

 

 

八、医疗卫生

76.7

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农林水事务

 

 

 

十二、交通运输

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十四、商业服务业等事务

 

 

 

十五、金融监管等事务支出

1,614.2

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

本    年    收    入    合    计

1,990.9

本    年    支    出    合    计

2221.4

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

八、上年结转

230.5

 

 

收       入       总       计

2221.4

支       出       总       计

2221.4

 

 

 

 

 

 

财    政    拨    款    支    出    预    算    表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

功能科目名称

总     计

基本支出

项目支出

备    注

**

**

1

2

3

4

 

合计

1990.9

1,690.9

300.0 

 

 

一般公共服务

300.0

 

300.0

 

20199

其他一般公共服务支出

300.0

 

300.0

 

 

医疗卫生

76.7

76.7

 

 

21005

  医疗保障

76.7

76.7

 

 

 

金融监管等事务支出

1,614.2

1,614.2

 

 

21701

  金融部门行政支出

1,614.2

1,614.2

 

 

 

 

 

 

 

 


原文地址:http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31649

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