时间:2012-05-04 来自:天津市政府网站作者:huang - 小 + 大
天津市人民政府合作交流办公室
部门预算编制说明
一、指导思想、依据和原则
(一)指导思想
据市委、市政府确定的合作交流工作目标、任务和要求,以党的十七大和市委九届十一次全会精神为指导,坚持“调结构、促转变、增实力、上水平”的要求,抓住滨海新区开发开放新的增长点,进一步加大国内招商引资工作力度,积极参与服务西部大开发,协调服务外地在津企业,搞好对口支援,加强环渤海区域合作,实现招商引资,开拓国内市场两个大幅度增长,努力开创对内开放工作新局面,为继续实施我市“一、二、三、四、五、六”的奋斗目标做出新的更大的贡献。
(二)主要依据
《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《行政单位财务规则》。
(三)基本原则
一是量入为出,力求做到收支平衡的原则,根据实际情况,安排今年的各项支出。二是统筹兼顾,确保重点的原则。
二、基本情况
(一)机构设置
市合作交流办内设12个处,分别是秘书处、综合处、合作发展处、对口支援处、环渤海地区合作处、联络服务处、驻外办管理处、投诉协调处、人事处、党委、工会、纪检组;所属二级单位为8个驻外办事处。
(二)主要职能
1.贯彻执行有关加快国内合作交流战略、方针和部署;拟订本市国内合作交流的有关政策、法规草案,组织编制合作交流工作的发展规划和年度计划;提供合作交流信息公共服务。
2.组织推动与各省、自治区、直辖市之间的区域合作工作;负责跨地区经济联合重点项目的协调和服务;指导、协调本市各部门、区县和企业开展同国家部委合作及跨地区经济联合与协作工作;为联合、协作企业提供指导和服务。
3.负责国内招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作;组织有关部门落实国内招商引资计划,做好国内招商引资重点项目的跟踪服务;负责国内招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。
4.组织落实本市承担的对口支援和对口帮扶工作;负责对口支援和对口帮扶工作完成情况的统计、分析和检查考核工作;会同有关部门安排并管理对口支援资金。
5.组织推动与环渤海地区间的合作与交流工作;拟订本市与环渤海地区间区域合作总体规划,协调、推动合作关系的有关工作;推动落实、指导环渤海地区内各类合作组织和协作网络开展工作。
6.审核、组织、协调以国务院部门和外地政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作;牵头组织以市政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动;组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动,开展外内联招商引资洽谈及展销博览活动。
7.负责本市政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以商谈合作事宜的准备工作;负责外地相关政府代表团来津的联络、协调工作;推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。
8.负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事机构设立审批、管理、协调、指导和服务工作;负责在津异地商会的日常管理和业务指导工作;负责异地天津商会的联系、指导、服务工作。
9.受理驻津内资企业投诉和相关协调、服务工作。
10.管理市政府驻外地办事处,组织、指导市政府驻外地办事处招商引资、信息、接待、服务等工作。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
三、人员构成
1、办机关及所属二级单位共有行政编制152名,工勤编制7名。
2、办机关及所属二级单位实有274人,包括在职124人,离休6人,退休144人。
四、收入预算说明
2012年收入预算7866万元,全部为财政拨款。
五、支出预算说明
2012年支出预算7866万元。按支出功能类别划分,一般公共服务5709.3万元,占支出预算72.6;医疗卫生156.7万元,占支出预算2%;农林水事务2000万元,占支出预算25.4%。按支出项目类别划分,人员支出2445.2万元,占支出预算31.1%;公用支出1120.8万元,占支出预算14.2%;项目支出4300万元,占支出预算54.7%。
六、项目预算支出
2012年项目支出预算4300万元,其中:市政府驻外办办公用房项目1500万元,招商引资专项资金800万元,2012年对口帮扶甘肃专项资金2000万元。
七、政府采购预算
2012年政府采购预算6.4万元,全部为货物类采购
收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 预 算 | 支 出 预 算 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、财政拨款 | 7,866.0 | 一、一般公共服务 | 5,709.3 |
二、事业收入 | 0.0 | 二、国防 | 0.0 |
三、经营收入 | 0.0 | 三、公共安全 | 0.0 |
四、其他收入 | 0.0 | 四、教育 | 0.0 |
五、上级补助收入 | 0.0 | 五、科学技术 | 0.0 |
六、附属单位上缴收入 | 0.0 | 六、文化体育与传媒 | 0.0 |
七、社会保障和就业 | 0.0 | ||
八、医疗卫生 | 156.7 | ||
九、节能环保 | 0.0 | ||
十、城乡社区事务 | 0.0 | ||
十一、农林水事务 | 2,000.0 | ||
十二、交通运输 | 0.0 | ||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 0.0 | ||
十四、商业服务业等事务 | 0.0 | ||
十五、金融监管等事务支出 | 0.0 | ||
十六、国土资源气象等事务 | 0.0 | ||
十七、住房保障支出 | 0.0 | ||
十八、粮油物资储备事务 | 0.0 | ||
十九、其他支出 | 0.0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 7,866.0 | 本 年 支 出 合 计 | 7,866.0 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 二十、结转下年 | 0.0 |
八、上年结转 | 0.0 | ||
收 入 总 计 | 7,866.0 | 支 出 总 计 | 7,866.0 |
财 政 拨 款 支 出 预 算 表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 7,866.0 | 3,566.0 | 4,300.0 | ||
一般公共服务 | 5,709.3 | 3,409.3 | 2,300.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,909.3 | 3,409.3 | 1,500.0 | |
20113 | 商贸事务 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | |
医疗卫生 | 156.7 | 156.7 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 156.7 | 156.7 | 0.0 | |
农林水事务 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | ||
21305 | 扶贫 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
原文地址:http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31645
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