时间:2012-05-01 来自:湖北省交通厅网站作者:huang - 小 + 大
第一部分 湖北省交通厅概况
一、主要职能
(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和法规、省政府规章,指导全省交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全省交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
(三)拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
(四)负责全省道路、水路运输市场监管,制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
(五)负责全省公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全省公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和省财政性资金预算意见,按省政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全省交通规费征收、使用的监督管理工作。
(七)指导全省公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全省高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。
(八)指导全省交通运输信息化建设,指导全省公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(九)负责全省公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。
(十)为大企业提供“直通车”服务。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、湖北省交通运输厅机关
2、湖北省交通运输厅后勤服务中心
3、湖北省交通运输厅公路管理局
4、湖北省交通运输厅公路运输管理局
5、湖北省交通运输厅物流发展局
6、湖北省交通运输厅港航(海事)管理局
7、湖北省交通职业技术学院
8、湖北省交通运输厅信息中心
9、湖北省交通运输厅规划室
10、湖北省交通运输厅质监局
11、湖北省交通运输厅造价站
12、湖北省交通运输厅记者站
13、湖北省交通运输厅高速公路管理局
14、湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处
15、湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处
16、湖北省交通重点建设领导小组办公室
17、湖北省交通运输厅世界银行贷款项目办公室
18、湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处
19、湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处
20、湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处
21、湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处
第二部分 湖北省交通运输厅2012年部门预算收支总表
填报单位:湖北省交通运输厅 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 59,927.70 | 工资福利性支出 | 30,347.47 | 一般公共服务 | |
经费拨款(补助) | 26,941.70 | 对个人和家庭补助支出 | 7,893.76 | 公共安全 | |
国有资产收益拨款 | 20,529.20 | 商品和服务支出 | 31,844.62 | 教育 | 11,466.00 |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 12,237.80 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | ||
预算内基本建设投资 | 基本建设支出 | 21,380.21 | 文化体育与传媒 | ||
中央专项转移支付补助 | 219 | 其他资本性支出 | 17,512.15 | 社会保障和就业 | 475 |
二、政府性基金拨款 | 132,740.86 | 其他支出 | 84,442.12 | 医疗卫生 | 400.7 |
三、事业收入 | 节能环保 | ||||
其中:专户管理的事业收入 | 城乡社区事务 | ||||
四、事业单位经营收入 | 农林水事务 | ||||
五、其他收入 | 345 | 交通运输 | 181,078.63 | ||
六、上级补助收入 | 资源勘探电力信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
粮油物资管理事务 | |||||
其他支出 | |||||
本年收入合计 | 193,013.56 | 本年支出合计 | 193,420.33 | 本年支出合计 | 193,420.33 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
七、上年结余(转) | 406.77 | ||||
上年财政拨款结余(转) | |||||
其他结余(转) | 406.77 | ||||
收入总计 | 193,420.33 | 支出总计 | 193,420.33 | 支出总计 | 193,420.33 |
第三部分 湖北省交通运输厅2012年部门预算安排情况说明
本年预算收入193,420.33万元。其中:财政预算内拨款27,160.7万元(省财政拨款5,567.4万元,中央转移支付拨款219万元,成品油价费改革专项经费21,374.3万元),其他纳入预算管理的非税收入21,743.22万元,国有资产收益11,023.78万元,政府性基金收入132,740.86万元,上年财政拨款结余406.77万元,其他收入345万元。
本年预算支出193,420.33万元。其中:基本支出52,880.73万元(人员经费29,316.57万元, 对个人和家庭补助支出7299.72万元,日常公用支出16,264.44万元),项目支出140,539.60万。
原文地址:http://www.hbjt.gov.cn/jsp/zwgk/browser/content.jsp?id=757
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