时间:2012-04-16 来自:福建旅游局网站作者:huang - 小 + 大
| 收支预算总表 | |||
| 编制单位:福建省旅游局 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2012年预算 | 项目 | 2012年预算 | 
| 一、一般预算财政拨款 | 15,071.33 | 一、人员经费 | 1,059.21 | 
| 二、成品油价格和税费改革税收返还(补助) | 1、人员支出 | 605.64 | |
| 三、基金预算财政拨款 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 453.57 | |
| 四、财政代管资金专户拨款 | 其中:离退休费 | 335.28 | |
| 五、财政专户拨款 | 二、公用支出 | 150.86 | |
| 六、事业单位经营服务收入 | 其中:离退休公务费 | 9.61 | |
| 七、动用单位结余结转资金 | 三、项目支出 | 13,917.40 | |
| 八、其他收入 | 56.14 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 15,127.47 | 本 年 支 出 合 计 | 15,127.47 | 
| 九、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 十、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 收 入 合 计 | 15,127.47 | 支 出 合 计 | 15,127.47 | 
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 | 收入支出决算总表 | 
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 | 财决01表 | 
| 编制单位:福建省旅游局 | 
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 | 2011年度 | 
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 | 金额单位:元 | 
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 
 | 1 | 栏次 | 
 | 2 | 栏次 | 
 | 3 | 
| 一、财政拨款 | 1 | 79,891,056.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 30,000.00 | 一、基本支出和项目支出 | 60 | 84,918,711.06 | 
| 其中:政府性基金 | 2 | 
 | 二、外交 | 38 | 
 | 工资福利支出 | 61 | 6,314,254.61 | 
| 二、上级补助收入 | 3 | 24,000.00 | 三、国防 | 39 | 
 | 商品和服务支出 | 62 | 73,527,542.45 | 
| 三、事业收入 | 4 | 158,300.00 | 四、公共安全 | 40 | 
 | 对个人和家庭的补助 | 63 | 4,891,271.00 | 
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 158,300.00 | 五、教育 | 41 | 1,635,201.57 | 对企事业单位的补贴 | 64 | 
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| 四、经营收入 | 6 | 
 | 六、科学技术 | 42 | 
 | 赠与 | 65 | 
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| 五、附属单位缴款 | 7 | 
 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 
 | 债务利息支出 | 66 | 
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| 六、其他收入 | 8 | 4,119,466.52 | 八、社会保障和就业 | 44 | 3,808,567.00 | 基本建设支出 | 67 | 
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| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | 
 | 九、医疗卫生 | 45 | 704,821.91 | 其他资本性支出 | 68 | 185,643.00 | 
| 非本级财政拨款 | 10 | 
 | 十、节能环保 | 46 | 
 | 贷款转贷及产权参股 | 69 | 
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 | 11 | 
 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 
 | 其他支出 | 70 | 
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 | 12 | 
 | 十二、农林水事务 | 48 | 
 | 二、上缴上级支出 | 71 | 
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 | 13 | 
 | 十三、交通运输 | 49 | 
 | 三、经营支出 | 72 | 
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 | 14 | 
 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 
 | 四、对附属单位补助支出 | 73 | 
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 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 77,852,779.58 | 
 | 74 | 
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 | 16 | 
 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 
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 | 75 | 
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 | 17 | 
 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 
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 | 76 | 
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 | 18 | 
 | 十八、国土资源气象等事务 | 54 | 
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 | 77 | 
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 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 55 | 887,341.00 | 
 | 78 | 
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 | 20 | 
 | 二十、粮油物资管理事务 | 56 | 
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 | 79 | 
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 | 21 | 
 | 二十一、储备事务支出 | 57 | 
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 | 80 | 
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 | 22 | 
 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 
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 | 81 | 
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 | 23 | 
 | 二十三、其他支出 | 59 | 
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 | 82 | 
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| 本年收入合计 | 24 | 84,192,822.52 | 本年支出合计 | 83 | 84,918,711.06 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 193,237.02 | 结余分配 | 84 | 377,672.43 | |||
| 上年结转和结余 | 26 | 21,332,936.01 | 交纳所得税 | 85 | 
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| 基本支出结转和结余 | 27 | 14,086,596.38 | 提取职工福利基金 | 86 | 
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| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 102,169.71 | 转入事业基金 | 87 | 377,672.43 | |||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 7,246,339.63 | 其他 | 88 | 
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| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 6,709,957.45 | 年末结转和结余 | 89 | 20,422,612.06 | |||
| 经营结余 | 31 | 
 | 基本支出结转和结余 | 90 | 14,157,653.26 | |||
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 | 32 | 
 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 39,947.80 | |||
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 | 33 | 
 | 项目支出结转和结余 | 92 | 6,264,958.80 | |||
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 | 34 | 
 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 5,167,175.86 | |||
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 | 35 | 
 | 经营结余 | 94 | 
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| 合计 | 36 | 105,718,995.55 | 合计 | 95 | 105,718,995.55 | |||
| 注:本表为自动生成表。 | 
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