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四川省招商引资局2012年部门预算

时间:2012-05-22 来自:四川招商引资局网站作者:huang - 小 + 大

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能是:
(一)贯彻执行国家和省委、省政府扩大开放的方针政策,会同有关部门研究提出国内经济合作、招商引资有关的规定;参与全省对外开放、经济合作、招商引资有关规定的研究;负责全省对内开放、经济合作、招商引资工作;承办省政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;组织和参与我省经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。
(二)承办省政府交办的我省与外国政府、国际大公司联合工作委员会四川方和省对外开放领导小组办公室的日常工作;协助解决省外和境外投资者反映的重要问题。
(三)指导、组织和协调全省区域经济合作工作;承办西南六省、区、市七方经济协调会确定的经济合作有关事项和四川方的日常事务。
(四)受省政府委托,代管除省政府驻北京办事处以外的其他驻外办事处(以下简称驻外办事处);研究提出加强我省驻外机构管理的有关规定和办法以及布局调整意见,并组织实施。
(五)负责外省(区、市)政府设置驻川办事机构的呈报、联络、服务工作;负责联系和协调外省(区、市)企业来川设立非经营性机构的工作。
(六)调查研究、搜集信息,向省委、省政府提供经济合作、招商引资的决策依据;建立和完善经济合作、招商引资信息网络,提供相关的咨询服务。
(七)监督管理省招商引资局机关、直属单位及驻外办事处的国有资产。
(八)承办省政府交办的其他事项。
 2012年主要工作任务是:
(一)指导思想
认真贯彻中央十七届六中全会、省委九届九次全会和经济工作会议精神,紧紧围绕全省“稳定增势、高位求进、加快发展”的工作基调和“‘两化互动、统筹城乡、投资拉动、产业支撑”着力重点,坚持把招商引资与重点产业发展紧密结合,与提升区域影响力和带动力紧密结合,与推动新型工业化新型城镇化互动发展紧密结合,与提高资源节约集约利用水平紧密结合,以高度的使命感和强烈的责任意识,以科学的理念、机制和方法,提升招商引资实效和水平,为我省加快建设经济强省和西部经济发展高地提供强大动力和重要支撑。
(二)基本思路
突出科学发展主题,贯穿加快转变经济发展方式主线,把2012年确定为全省“科学招商推动年”,招大引强、集群承接、沿链引进,大力实施科学招商。突出工作重点,创新工作举措,找准工作突破口,加快完成“四个转变”,即由感性招商向理性招商转变,由随机性招商向必然性招商转变,由综合性招商向专业性招商转变,由数量规模型招商引资向数质并举型择商选资转变。
(三)工作重点
1、突出高端项目招商
2、突出关键企业招商。
3、突出龙头产品招商。
4、突出外资项目招商。
二、部门概况
省招商引资局下属二级预算单位11个,均为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2012年省招商引资局收入预算总额为9931.69万元,其中:当年财政拨款收入7058.23万元,其他收入229万元,上年结转收入2644.46万元。相应安排支出预算9931.69万元,其中:一般公共服务8792.86万元,社会保障和就业757.64万元,医疗卫生175.03万元,住房保障支出203.16万元,地震灾后恢复重建支出3万元。
四、支出预算安排情况
省招商引资局部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省招商引资事业发展相关工作。 
基本支出,是用于保障省招商引资局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于省招商引资局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:招商引资,劳务输出管理、设备购置等。
(二)社会保障和就业,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)地震灾后恢复重建支出3万元。主要用于局机关恢复重建支出。
                                                            四川省招商引资局收支预算总表
 单位:万元
                      
              2012年预算数              2012年预算数
一、当年财政拨款收入7058.23一、一般公共服务8792.86
二、行政单位教育收费收入   商贸事务8792.86
三、事业收入 二、社会保障和就业757.64
四、事业单位经营收入   行政事业单位离退休757.64
五、转移性收入 三、医疗卫生175.03
   上级补助收入   医疗保障175.03
   附属单位上缴收入 四、住房改革支出203.16
   从其他部门取得的收入   住房改革支出203.16
   从不同级政府取得的收入 五、地震灾后恢复重建支出3.00
六、其他收入229.00  一般公共服务机关恢复重建支出3.00
    
          7287.23           
七、用事业基金弥补收支差额 六、事业单位结余分配  
八、上年结转2644.46    其中:转入事业基金 
    其中:事业单位经营亏损 七、结转下年 
     其中:事业单位经营亏损 
    
    
                  9931.69                  9931.69
                                                            四川省招商引资局财政拨款支出预算表
   单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
  合计9047.283440.235607.05 
201 一般公共服务7908.452304.405604.05 
20113  商贸事务7908.452304.405604.05 
208 社会保障和就业757.64757.64  
20805  行政事业单位离退休757.64757.64  
210 医疗卫生175.03175.03  
21005  医疗保障175.03175.03  
221 住房保障支出203.16203.16  
22102  住房改革支出203.16203.16  
218 地震灾后恢复重建支出3.00 3.00 
21806  一般公共服务机关恢复重建支出3.00 3.00 
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。
原文地址:http://www.scinvest.cn/html/ebook/2012-03/201203202688.html

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