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四川省人民防空办公室2012年部门预算

时间:2012-05-22 来自:四川人防办网站作者:huang - 小 + 大

   一、 主要职能及主要工作
      主要职能:
       (一)贯彻执行国家有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订全省人民防空和民防工作的地方性法规、规章草案及相关政策。
      (二)拟订全省人民防空、民防事业发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
      (三)指导群众防空组织建设和训练工作。
      (四)负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设,承担政府赋予的应急救援任务,参与制订应急救援工作规划和年度工作计划,拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案,组织开展民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。
      (五)拟订全省民防建设总体规划,负责民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用,承担监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻民防建设要求的执行情况。
      (六)组织开展民防宣传教育,制订民防教育计划,会同相关部门组织实施并负责监督检查,普及民防基本知识和技能。
      (七)负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理,拟订人民防空、民防经费预决算并监督检查其使用情况。
      (八)组织人民防空、民防科学技术研究,推广应用科研成果。
      2012年工作要点:
      (一)大力推进防空“五大”工程体系建设(指挥工程体系;掩蔽工程体系;疏散工程体系;目标防护工程体系;民防知识宣传教育工程体系)。
      (二)加强信息系统建设,完成人防光缆通信骨干网建设。
      (三)着力提高民防的应急能力,健全民防应急管理体系及整训民防专业队伍特别是通信队伍。
      (四)做好重要目标防护工作。
      (五)着力推进人防工程的开发利用。
      (六)加强县级及城市社区人防建设,围绕“六个一”目标切实做好人防基层基础工作。
      (七)完善人防政策和地方性法规
      (八)加强人防政策宣传及人防队伍建设。
      (九)完善人防经费投入机制,做好易地建设费征管和使用,加强人防资产管理。
      二、部门概况
      省人防办下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,事业单位4个。
      三、收支预算总体情况
      2012年省人防办收入预算总额为2550.81万元,均为当年财政拨款收入,相应安排支出预算2550.81万元,其中:一般公共服务674.96万元,社会保障和就业266.3万元,医疗卫生60.17万元,住房保障支出68.65万元,地震灾后恢复重建支出1480.73万元。
      四、支出预算安排情况
      省人防办部门预算安排支出主要用于保障办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省人民防空事业发展相关工作。
      基本支出,用于保障省人民防空办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
      项目支出,用于保障省人防办机关、下属事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出。
      按支出功能分类主要用于以下方面:
      (一)一般公务服务,主要用于机关及下属事业单位在职人员的基本支出(人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助)。
      (二)社会保障和就业,主要用于办机关及下属事业单位离退休人员支出。
      (三)医疗卫生,主要用于办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
      (四)住房保障支出,用于办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
      (五)地震灾后恢复重建支出及其它支出,主要用于人防工程建设支出。

                                                                     收支预算总表

 
单位:万元
收入
支出
项目
2012年预算数
项目
2012年预算数
一、当年财政拨款收入
2550.81
一、一般公共服务
674.96
二、行政单位教育收费收入
 
    政府办公厅(室)及相关机构事务
674.96
三、事业收入
 
二、社会保障和就业
266.3
四、事业单位经营收入
 
    行政事业单位离退休
266.3
五、转移性收入
 
三、医疗卫生
60.17
上级补助收入
 
    医疗保障
60.17
附属单位上缴收入
 
四、住房保障支出
68.65
从其他部门取得的收入
 
    住房改革支出
68.65
从不同级政府取得的收入
 
五、地震灾后恢复重建支出
1480.73
六、其他收入
 
    公益服务设施恢复重建
1480.73
 
 
六、其他支出
 
 
 
    彩票事务
 
本年收入合计
2550.81
本年支出合计
2550.81
七、用事业基金弥补收支差额
 
七、事业单位结余分配
 
八、上年结转
 
    其中:转入事业基金
 
其中:事业单位经营亏损
 
八、结转下年
 
 
 
    其中:事业单位经营亏损
 
 
 
 
 
收入总计
2550.81
支出总计

                                                            财政拨款支出表

 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
 
 
合计
2550.81
1070.08
1480.73
 
201
 
一般公共服务
674.96
674.96
 
 
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
674.96
674.96
 
 
208
 
社会保障和就业
266.3
266.3
 
 
208
05
行政事业单位离退休
266.3
266.3
 
 
210
 
 
60.17
60.17
 
 
210
05
医疗保障
60.17
60.17
 
 
210
99
其他医疗卫生支出
 
 
 
 
218
 
地震灾后恢复重建支出
1480.73
 
1480.73
 
218
03
公益服务设施恢复重建
1480.73
 
1480.73
 
221
 
住房保障支出
68.65
68.65
 
 
221
02
住房改革支出
68.65
68.65
 
 
229
 
其他支出
 
 
 
 
229
60
彩票事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。
 
 
 

原文地址:

http://www.scrf.gov.cn/detail.xhtml?id=535
http://www.scrf.gov.cn/detail.xhtml?id=536
http://www.scrf.gov.cn/detail.xhtml?id=537

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