收支预算总表 | | | | | | 部门:国家新闻出版总署 单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、财政拨款 | 92,911.85 | 一、外交 | 45.00 | | 二、事业收入 | 8,353.36 | 二、科学技术 | 46,791.76 | | 三、事业单位经营收入 | 100.00 | 三、文化体育与传媒 | 60,931.48 | | 四、其他收入 | 515.30 | 四、社会保障和就业 | 1,107.91 | | | | 五、住房保障支出 | 1,118.30 | | 本年收入合计 | 101,880.51 | 本年支出合计 | 109,994.45 | | 用事业基金弥补收支差额 | 28.25 | 结转下年 | 14.94 | | 上年结转 | 8,100.63 | | | | | | | | | 收 入 总 计 | 110,009.39 | 支 出 总 计 | 110,009.39 | | 2011年财政拨款支出预算 部门:国家新闻出版总署 单位:万元 | 科 目 | 2010年预算数 | 2010年执行数 | 2011年预算数 | 2011年预算比2010年执行 | 2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建) | 注释 | 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 执行数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | 202 | 外交 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 42.52 | 7.48 | | 50.00 | 30.00 | | 30.00 | -20.00 | -40.00 | -20.00 | -40.00 | | 20204 | 国际组织 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 42.52 | 7.48 | | 50.00 | 30.00 | | 30.00 | -20.00 | -40.00 | -20.00 | -40.00 | 国际组织会费减少。 | 206 | 科学技术 | 4,937.10 | | 4,937.10 | 4,937.10 | 4,937.10 | | | 4,937.10 | 45,488.10 | | 45,488.10 | 40,551.00 | 5,974.90 | 40,551.00 | 5,974.90 | | 20603 | 应用研究 | 4,522.10 | | 4,522.10 | 4,522.10 | 4,522.10 | | | 4,522.10 | 44,358.10 | | 44,358.10 | 39,836.00 | 880.90 | 39,836.00 | 880.90 | 新增国家数字复合出版系统科研专项等项目支出。 | 20605 | 科技条件与服务 | 395.00 | | 395.00 | 395.00 | 395.00 | | | 395.00 | 75.00 | | 75.00 | -320.00 | -81.00 | -320.00 | -81.00 | 一次性项目减少。 | 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 1,055.00 | | 1,055.00 | 1,035.00 | 5,175.00 | 1,035.00 | 5,175.00 | 科技业务管理经费等项目支出增加。 | 207 | 文化体育与传媒 | 42,093.25 | 700.00 | 41,393.25 | 43,635.55 | 42,147.42 | 1,488.13 | 700.00 | 42,935.55 | 45,415.84 | 1,130.00 | 44,285.84 | 1,780.29 | 4.10 | 1,350.29 | 3.20 | | 20705 | 新闻出版 | 41,873.25 | 700.00 | 41,173.25 | 43,415.55 | 41,927.42 | 1,488.13 | 700.00 | 42,715.55 | 45,195.84 | 1,130.00 | 44,065.84 | 1,780.29 | 4.10 | 1,350.29 | 3.20 | 2011年开罗国际书展中国主宾国活动等项目支出增加。 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 220.00 | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | 220.00 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | 208 | 社会保障和就业 | 865.94 | | 865.94 | 1,002.66 | 1,002.66 | | | 1,002.66 | 1,107.91 | | 1,107.91 | 105.25 | 10.50 | 105.25 | 10.50 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 865.94 | | 865.94 | 1,002.66 | 1,002.66 | | | 1,002.66 | 1,107.91 | | 1,107.91 | 105.25 | 10.50 | 105.25 | 10.50 | 规范津贴补贴支出增加。 | 221 | 住房保障支出 | 728.00 | | 728.00 | 728.01 | 607.84 | 120.17 | | 728.01 | 870.00 | | 870.00 | 141.99 | 19.50 | 141.99 | 19.50 | | 22102 | 住房改革支出 | 728.00 | | 728.00 | 728.01 | 607.84 | 120.17 | | 728.01 | 870.00 | | 870.00 | 141.99 | 19.50 | 141.99 | 19.50 | 2010年动用以前年度结转资金,2011年通过财政拨款安排,相应增加财政拨款支出。 | | 合 计 | 48,674.29 | 700.00 | 47,974.29 | 50,353.32 | 48,737.54 | 1,615.78 | 700.00 | 49,653.32 | 92,911.85 | 1,130.00 | 91,781.85 | 42,558.53 | 84.50 | 42,128.53 | 84.90 | | | |