一、2011 年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省民族宗教事务委员会 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
一、预算拨款 | 2,178.75 | 一、一般公共服务 | 1,349.77 |
一般预算 | 2,178.75 | 二、外交 |
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基金预算拨款 |
| 三、国防 |
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二、预算外收入 |
| 四、公共安全 |
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事业性收入 |
| 五、教育 |
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主管部门集中收入 |
| 六、科学技术 | 599.00 |
纳入预算外管理的政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒 |
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其他预算外收入 |
| 八、社会保障和就业 | 229.98 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
| 九、社会保险基金支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十、医疗卫生 |
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五、其他收入 |
| 十一、环境保护 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、储备事务支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、国债还本付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,178.75 | 本 年 支 出 合 计 | 2,178.75 |
六、上级补助收入 |
| 结转下年 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:一般预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 2,178.75 | 支 出 总 计 | 2,178.75 |
二、2011 年部门收支预算总表说明
2011 年广东省民族宗教事务委员会部门预算组成单位包括委机关、6个直属单位。
(一)收入科目
预算拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
(二)支出科目
1.一般公共服务,是指政府提供的一般公共服务的支出,包括委机关及直属单位的基本支出,民族事务、宗教事务等方面的项目支出。
2.科学研究,是指民族宗教领域的科研事务支出,包括直属科研单位的基本支出和项目支出等。
3.社会保障和就业,是指反映政府在社会保障就业方面的支出,主要是离退休干部职工工资等。
三、2011 年部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:省民族宗教事务委员会 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 | 2,178.75 | 1,476.75 | 702.00 |
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201 | 一般公共服务 | 1,349.77 | 907.77 | 442.00 |
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20123 | 民族事务 | 946.37 | 661.37 | 285.00 |
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20124 | 宗教事务 | 403.40 | 246.40 | 157.00 |
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206 | 科学技术 | 599.00 | 339.00 | 260.00 |
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20606 | 社会科学 | 599.00 | 339.00 | 260.00 |
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208 | 社会保障和就业 | 229.98 | 229.98 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 229.98 | 229.98 |
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四、2011 年部门财政拨款支出预算表说明
本表按支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
基本支出,是指用于保障委机关及直属单位正常运转的日常支出,包括在职人员和离退休人员的基本工资、津贴等人员经费开支和办公费、水电费、邮电费等日常公用经费开支。
项目支出,是指用于保障机关、直属单位为完成特定的民族、宗教专项工作任务或发展目标的专项业务经费支出。