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2011年上海市城乡建设和交通委员会部门预算编制说明
上海市城乡建设和交通委员会部门预算是包括上海市城乡建设和交通委员会机关本部以及下属25个一级预算单位的综合收支计划。2011年,上海市城乡建设和交通委员会机关本部及25个一级预算单位的部门预算支出总额为240,385万元,其中:财政拨款支出预算227,794万元。财政拨款支出预算中,基本支出19,413万元;项目支出208,381万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“教育”科目6,699万元,主要用于建设交通系统5所学校的基本支出,教学业务经费,校舍维修经费,教学设备购置经费,学生助学金奖学金。
2.“科学技术”科目1,030万元,主要用于相关科研单位基本支出,科研设备购置经费,科研项目经费。
3.“文化体育与传媒”科目11,796万元,主要用于上海中国航海博物馆的基本支出,运营经费,陈展经费,文物征集经费,日常管理经费。
4.“社会保障和就业”科目1,566万元,主要用于上述预算单位所属行政事业单位离退休人员经费。
5.“医疗卫生”科目926万元,主要用于上述预算单位所属各行政事业单位医疗卫生支出。
6.“城乡社区事务”科目79,005万元,主要用于上述预算单位相关行政事业单位的基本支出,城市道路管理部门养护管理和市管快速路、桥梁等设施大中修经费,公积金中心专项管理和业务经费,研究编制城市管理长效机制经费,根据国家要求编制新一轮综合交通规划经费,建立综合交通模型经费,研究制定综合交通的长效政策经费,以及城市管理和交通的应急专项经费等。
7.“交通运输”科目125,597万元,主要用于市级公路管理部门公路设施日常养护经费和大中修经费,信息化建设和运维经费,政府还贷高速公路养护运行经费和大中修经费,交通流量调查经费,路政管理经费,部门所属市公路管理单位的基本支出,专用设备购置经费。
8.“资源勘探电力信息等事务”科目470万元,主要用于部门所属建筑建材业管理单位的基本支出,工程定额和建设标准修编管理经费,新型墙体材料以及上海市预拌砂浆推广和资源综合利用专项管理经费。
9.“住房保障支出”科目686万元,主要用于上述预算单位所属各行政事业单位在职人员住房公积金和提租补贴支出。
10.“粮油物资管理事务”科目2万元,主要用于机关在职人员粮油补贴支出。
11.“储备事务支出”科目16万元,主要用于部门所属各事业单位在职人员肉食品价格补贴支出。
2011年上海市城乡建设和交通委员会财政拨款支出预算表
单位:元
项目 | 财政拨款支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
205 | 教育 | 66,986,632 | 41,382,385 | 25,604,247 | |
205 | 03 | 职业教育 | 56,095,340 | 34,433,027 | 21,662,313 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 10,891,292 | 6,949,358 | 3,941,934 |
206 | 科学技术 | 10,302,875 | 4,083,923 | 6,218,952 | |
206 | 03 | 应用研究 | 10,302,875 | 4,083,923 | 6,218,952 |
207 | 文化体育与传媒 | 117,957,764 | 6,986,231 | 110,971,533 | |
207 | 02 | 文物 | 117,957,764 | 6,986,231 | 110,971,533 |
208 | 社会保障和就业 | 15,664,938 | 15,370,536 | 294,402 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 15,664,938 | 15,370,536 | 294,402 |
210 | 医疗卫生 | 9,263,604 | 9,119,604 | 144,000 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 9,119,604 | 9,119,604 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 144,000 | 144,000 | |
212 | 城乡社区事务 | 790,048,749 | 87,820,365 | 702,228,384 | |
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 192,996,263 | 56,063,200 | 136,933,063 |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 14,740,723 | 1,917,081 | 12,823,642 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 52,200,596 | 11,147,679 | 41,052,917 |
212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 35,797,167 | 7,567,472 | 28,229,695 |
212 | 07 | 政府住房基金支出 | 69,314,000 | 11,124,933 | 58,189,067 |
212 | 09 | 城市公用事业附加安排的支出 | 425,000,000 | 425,000,000 | |
214 | 交通运输 | 1,255,970,679 | 22,324,588 | 1,233,646,091 | |
214 | 01 | 公路水路运输 | 911,755,040 | 22,324,588 | 889,430,452 |
214 | 62 | 车辆通行费安排的支出 | 344,215,639 | 344,215,639 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 4,703,000 | 4,703,000 | ||
215 | 03 | 建筑业 | 3,461,000 | 3,461,000 | |
215 | 60 | 散装水泥专项资金支出 | 1,242,000 | 1,242,000 | |
221 | 住房保障支出 | 6,857,232 | 6,857,232 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6,857,232 | 6,857,232 | |
222 | 粮油物资管理事务 | 19,404 | 19,404 | ||
222 | 01 | 粮油事务 | 19,404 | 19,404 | |
223 | 储备事务支出 | 164,640 | 164,640 | ||
223 | 03 | 重要商品储备 | 164,640 | 164,640 | |
合计 | 2,277,939,517 | 194,128,908 | 2,083,810,609 |
2011年市城乡建设和交通委员会财务收支预算总表
单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,277,939,517 | 一、教育 | 136,372,932 |
1、一般预算资金 | 1,438,167,878 | 二、科学技术 | 21,666,798 |
2、政府性基金 | 839,771,639 | 三、文化体育与传媒 | 120,145,576 |
二、事业收入 | 66,282,883 | 四、社会保障和就业 | 16,284,378 |
三、事业单位经营收入 | 23,936,112 | 五、医疗卫生 | 9,263,604 |
四、其他收入 | 35,686,562 | 六、城乡社区事务 | 831,981,439 |
七、交通运输 | 1,256,126,679 | ||
八、资源勘探电力信息等事务 | 4,703,000 | ||
九、住房保障支出 | 7,116,624 | ||
十、粮油物资管理事务 | 19,404 | ||
一十一、储备事务支出 | 164,640 | ||
收入总计 | 2,403,845,074 | 支出总计 | 2,403,845,074 |
本文出处链接:http://www.shucm.sh.cn/gb/jsjt2009/node13/node1515/node1519/userobject7ai4485.html
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