收 支 预 算 总 表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
一、预算拨款 | 56,824.69 | 一、一般公共服务 |
|
一般预算 | 56,824.69 | 二、外交 |
|
基金预算拨款 |
| 三、国防 |
|
二、预算外收入 | 7,263.00 | 四、公共安全 |
|
事业性收入 | 7,263.00 | 五、教育 | 10,668.00 |
主管部门集中收入 |
| 六、科学技术 |
|
纳入预算外管理的政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒 |
|
其他预算外收入 |
| 八、社会保障和就业 | 4,015.33 |
三、事业收入(不含预算外收入) | 470.00 | 九、社会保险基金支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
| 十、医疗卫生 |
|
五、其他收入 | 112.00 | 十一、环境保护 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
| 十三、农林水事务 | 50,385.48 |
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| 十七、金融监管等事务支出 |
|
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
| 二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
| 二十二、储备事务支出 |
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| 二十四、国债还本付息支出 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 64,669.69 | 本 年 支 出 合 计 | 65,068.81 |
六、上级补助收入 |
| 结转下年 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 | 399.12 |
|
|
九、上年结余、结存 |
|
|
|
|
|
| |
基金预算拨款 |
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 65,068.81 | 支 出 总 计 | 65,068.81 |
部门财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 | 56,824.69 | 25,453.69 | 31,371.00 |
|
205 | 教育 | 3,355.00 | 3,355.00 |
|
|
20503 | 职业教育 | 3,355.00 | 3,355.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业 | 4,015.33 | 4,015.33 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,015.33 | 4,015.33 |
|
|
213 | 农林水事务 | 49,454.36 | 18,083.36 | 31,371.00 |
|
21303 | 水利 | 49,454.36 | 18,083.36 | 31,371.00 |
|