收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省民政厅 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 9,883.40 | 一、基本支出 | 6,853.26 | 一般公共服务 |
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经费拨款(补助) | 8,583.40 | 工资福利支出 | 3,534.14 | 外交 |
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专项收入 |
| 商品和服务支出 | 829.81 | 国防 |
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纳入预算的政府性基金收入 | 1,300.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,407.96 | 公共安全 |
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预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 81.35 | 教育 | 1,608.08 |
二、事业收入 | 203.00 | 二、项目支出 | 18,727.27 | 科学技术 | 3.00 |
三、事业单位经营收入 | 368.00 | 工资福利支出 | 136.67 | 文化体育与传媒 | 329.83 |
四、其他收入 | 5.00 | 商品和服务支出 | 5,465.26 | 社会保障与就业 | 18,626.04 |
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 9,956.18 | 社会保险基金支出 |
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六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 | 2,937.10 |
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| 债务利息支出 |
| 节能环保 |
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| 债务还本支出 |
| 城乡社区事务 |
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| 基本建设支出 | 3,091.64 | 农林水事务 | 70.00 |
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| 其他资本性支出 | 77.52 | 交通运输 |
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| 其他相关支出 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 三、事业单位经营支出 | 279.44 | 商业服务业等事务 | 19.65 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
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| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 39.87 |
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| 粮油物资储备事务 |
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| 其他支出 | 2,226.40 |
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本年收入合计 | 10,459.40 | 本年支出合计 | 25,859.97 | 本年支出合计 | 25,859.97 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
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八、上年结转(结余) | 15,400.57 |
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财政拨款结转(结余) | 15,400.57 |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 | 25,859.97 | 支出总计 | 25,859.97 | 支出总计 | 25,859.97 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:江西省民政厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
合计 | 9,883.40 | 6,415.78 | 3,304.25 | 803.17 | 2,269.56 | 38.80 | 3,467.62 | 10.88 | 1,341.82 | 2,055.40 | 59.52 | ||||||||
205 | 教育 | 499.40 | 399.01 | 301.91 | 62.40 | 34.70 | 100.39 | 57.87 | 8.00 | 34.52 | |||||||||
03 | 职业教育 | 499.40 | 399.01 | 301.91 | 62.40 | 34.70 | 100.39 | 57.87 | 8.00 | 34.52 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 110.00 | 110.00 | 10.88 | 99.12 | ||||||||||||||
02 | 文物 | 110.00 | 110.00 | 10.88 | 99.12 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 7,606.60 | 5,649.37 | 2,665.24 | 740.77 | 2,204.56 | 38.80 | 1,957.23 | 684.83 | 1,247.40 | 25.00 | ||||||||
02 | 民政管理事务 | 1,964.10 | 1,701.19 | 927.41 | 372.53 | 362.45 | 38.80 | 262.91 | 180.91 | 57.00 | 25.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,378.00 | 1,378.00 | 1,378.00 | |||||||||||||||
08 | 抚恤 | 2,420.50 | 2,105.98 | 1,414.17 | 303.34 | 388.47 | 314.52 | 314.52 | |||||||||||
09 | 退役安置 | 794.60 | 55.60 | 47.60 | 8.00 | 739.00 | 175.00 | 564.00 | |||||||||||
10 | 社会福利 | 87.50 | 67.50 | 67.50 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
13 | 其他城市生活救助 | 961.90 | 341.10 | 208.56 | 64.90 | 67.64 | 620.80 | 14.40 | 606.40 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 337.10 | 337.10 | 337.10 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 337.10 | 337.10 | 337.10 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 500.00 | 800.00 | ||||||||||||||
60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 500.00 | 800.00 |
原文地址:http://www.jxmzw.gov.cn/zylm/gsgg/2013-02/28/content_1694763.htm
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