关于2013年交通部门预算的说明
按照预算管理有关规定,目前我省交通部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,包括厅本级及厅直属行政事业单位,共64家预算单位。
一、收入项目
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排149278.5万元,其中燃油税费改革中央返还资金中安排127278.5万元,省财政拨款安排22000万元。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排146021.2万元。其中:
1.政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排139710万元,主要为省交通规费征稽局负责征收的车辆通行附加费收入。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排4476.2万元。其中:
国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排3976.2万元,主要为省公路管理局负责征收的路产路权赔补偿费收入。
专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排600万元,主要为省交通学校征收的学费收入。
3.罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。2013年预算安排1580.5万元,主要为省交通规费征稽局车辆通行附加费征收稽查罚没收入、省公路管理局征收的超限超载罚没收入、省道路运输局征收的运政稽查罚没收入。
4.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2013年预算安排254.5万元,主要为省交通规费征稽局、省公路管理局资产处置收入。
(三)住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2013年预算安排1.66万元。其中:省交通运输厅本级安排1.51万元,省港航管理局本级安排0.15万元。
(四)单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2013年预算安排639.4万元,主要为省港航管理局下属工程队、测量队等单位对外承担航道航标维护业务形成的单位对外经营收入,以及省公路管理局纳入单位基本户管理的资产出租收入。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1. 208-社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。2013年预算安排525.76万元。
(1)20805-行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。2013年预算安排516.12万元。
①2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。2013年预算安排240.57万元,主要用于省交通运输厅机关、省港航管理局局机关离退休人员的离退休费。
②2080502-事业单位离退休:反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。2013年预算安排275.55万元。
(2)20808-抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。2013年预算安排9.64万元。
①2080899-其他优抚支出:反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位、义务兵优待等项目支出以外其他用于优抚方面的支出。2013年预算安排9.64万元。主要用于省交通运输厅、省港航管理局、省交通工程质量监督管理局等有遗属人员的单位发放遗属补助支出。
2. 210-医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。2013年预算安排108.68万元。
(1)21005-医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。2013年预算安排108.68万元。
①2100501-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2013年预算安排省交通运输厅本级在职公务员行政单位医疗23.46万元,其中:医疗保险21.82万元,生育保险1.64万元。
②2100502-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。2013年预算安排85.22万元。
3. 214-交通运输:反映政府交通运输和邮政业务方面的支出。2013年预算安排294974.71万元。
(1)21401-公路水路运输:反映与公路、水路运输相关的支出。2013年预算安排153770.88万元。
①2140101-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2013年预算安排1971.71万元,主要用于省交通运输厅机关、省港航管理局局机关的基本支出。
②2140104-公路新建:主要反映交通部门新建公路支出。2013年预算安排22000万元。
③2140106-公路养护:主要反映省公路管理局等单位公路养护支出。2013年预算安排64652.26万元。主要用于公路小修保养,路面中修、养护机械购置、道班房建设、联合治超、公路绿化等项目支出。
④2140108-公路路政管理:主要反映省公路管理局等单位公路路政管理支出。2013年预算安排917.7万元。
⑤2140109-公路和运输信息化建设:主要反映交通部门实施公路和运输信息化建设的支出。2013年预算安排2120.09万元,主要包括交通运输信息中心智能交通工程一期建设项目资金以及省公路管理局信息网络建设维护经费。
⑥2140111-公路还贷专项:主要用于反映厅本级公路建设还贷专项的支出。2013年预算安排47410万元。
⑦2140112-公路运输管理:主要反映省道路运输管理局、市县交通运输局等单位实施公路运输管理的支出。2013年预算安排1711.87万元。主要用于运政稽查打黑、道路运输管理系统建设、营运客车核验、安全生产检查等项目支出。
⑧2140123-航道维护:主要反映省港航管理局内河和沿海航道整治、维护、疏浚方面的支出。2013年预算安排4025.8万元。
⑨2140126-航务管理:主要反映省港航管理局拨付市县航管所开展航务管理工作的支出。2013年预算安排160万元。
⑩2140199-其他公路水路运输支出:主要反映省公路管理局、省交通规费征稽局、省交通工程质量监督管理局、省交通学校、省海峡管理办、省交通运输厅信息中心等单位用于公路养护管理、征稽管理、水路运输管理、工程质量监督管理、学校管理、信息管理等方面的支出。2013年预算安排8801.45万元。
(2)21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出。2013年预算安排139710万元。
①2146002-公路养护:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于高速公路养护的支出。2013年预算安排5739万元。
②2146003-公路还贷:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。2013年预算安排118538万元。
③2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出:反映除公路建设、公路养护、公路还贷等项目之外的用于省交通运输厅本级、省交通规费征稽局履行行政事业职责开展各项工作的支出。2013年预算安排15433万元。其中预留资金7436.52万元,主要用于公路水毁抢修等应急项目、厅本级安排929.8万元,省交通规费征稽局及其下属单位安排7066.7万元。
(3)21499-其他交通运输支出:主要用于省交通工程质量监督管理局基本支出、省道路运输局基本支出、省交通学校基本支出等项目。2013年预算安排1493.8万元。
①2149999-其他交通运输支出:主要用于省交通工程质量监督管理局基本支出、省道路运输局基本支出、省交通学校基本支出等项目。2013年预算安排1493.8万元。
4. 221-住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。2013年预算安排331.61万元。
(1)22102-住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2013年预算安排331.61万元。
①2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2013年预算安排329.95万元。
②2210203-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2013年预算安排1.66万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排10353.93万元,用于全省交通系统64家单位基本支出。
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排6572.67万元,用于全省交通系统64家单位工资及福利支出。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。2013年预算安排2526.49万元,用于全省交通系统64家单位公用经费支出。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、遗属生活补助、其他生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排1254.77万元,用于全省交通系统64家单位工资及福利支出。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排285586.83万元。其中:
专项业务类:是指各单位为履行职能、完成工作任务,而持续发生的用于商品和服务支出的项目。主要包括除一类会议外的会议培训类项目、调研规划咨询类项目、执法办案类项目、维修维护类项目、印刷类项目等。全省交通系统64家单位,2013年交通部门各单位预算共安排27170.46万元。
发展建设类:是指单位为完成特定行政工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。主要包括公路建设项目、公路建设偿债项目、公路养护项目等。2013年预算安排258416.37万元。
部门支出资金来源预算表 | |||||||||||||||
预算年度:2013 | 金额单位:千元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||
国库管理 | 专户管理 | ||||||||||||||
合计 | 2,959,407.6 | 1,492,785.0 | 1,460,212.0 | 1,397,100.0 | 38,762.0 | 6,000.0 | 15,805.0 | 2,545.0 | 16.6 | 6,394.0 | 16.6 | 6,394.0 | |||
208-社会保障和就业 | 5,257.6 | 5,257.6 | 15.1 | ||||||||||||
20805-行政事业单位离退休 | 5,161.2 | 5,161.2 | |||||||||||||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,405.7 | 2,405.7 | |||||||||||||
2080502-事业单位离退休 | 2,755.5 | 2,755.5 | |||||||||||||
20808-抚恤 | 96.4 | 96.4 | |||||||||||||
2080899-其他优抚支出 | 96.4 | 96.4 | |||||||||||||
210-医疗卫生 | 1,086.8 | 1,086.8 | |||||||||||||
21005-医疗保障 | 1,086.8 | 1,086.8 | |||||||||||||
2100501-行政单位医疗 | 234.6 | 234.6 | |||||||||||||
2100502-事业单位医疗 | 852.2 | 852.2 | |||||||||||||
214-交通运输 | 2,949,747.1 | 1,483,141.1 | 1,460,212.0 | 1,397,100.0 | 38,762.0 | 6,000.0 | 15,805.0 | 2,545.0 | 6,394.0 | ||||||
21401-公路水路运输 | 1,537,708.8 | 1,468,478.8 | 62,836.0 | 38,762.0 | 5,724.0 | 15,805.0 | 2,545.0 | 6,394.0 | |||||||
2140101-行政运行 | 19,717.1 | 19,717.1 | |||||||||||||
2140104-公路新建 | 220,000.0 | 220,000.0 | |||||||||||||
2140106-公路养护 | 646,522.6 | 608,522.6 | 38,000.0 | 38,000.0 | |||||||||||
2140108-公路路政管理 | 9,177.0 | 9,177.0 | 15.1 | ||||||||||||
2140109-公路和运输信息化建设 | 21,200.9 | 21,200.9 | 1.5 | ||||||||||||
2140111-公路还贷专项 | 474,100.0 | 474,100.0 | |||||||||||||
2140112-公路运输管理 | 17,118.7 | 15,768.7 | 1,350.0 | 300.0 | 1,050.0 | ||||||||||
2140123-航道维护 | 40,258.0 | 36,729.0 | 35.0 | 35.0 | 3,494.0 | ||||||||||
2140126-航务管理 | 1,600.0 | 1,600.0 | |||||||||||||
2140199-其他公路水路运输支出 | 88,014.5 | 61,663.5 | 23,451.0 | 462.0 | 5,724.0 | 14,755.0 | 2,510.0 | 2,900.0 | |||||||
21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 1,397,100.0 | 1,397,100.0 | 1,397,100.0 | ||||||||||||
2146002-公路养护 | 57,390.0 | 57,390.0 | 57,390.0 | 1.5 | |||||||||||
2146003-公路还贷 | 1,185,380.0 | 1,185,380.0 | 1,185,380.0 | 3,494.0 | |||||||||||
2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 154,330.0 | 154,330.0 | 154,330.0 | ||||||||||||
21499-其他交通运输支出 | 14,938.3 | 14,662.3 | 276.0 | 276.0 | |||||||||||
2149999-其他交通运输支出 | 14,938.3 | 14,662.3 | 276.0 | 276.0 | |||||||||||
221-住房保障支出 | 3,316.1 | 3,299.5 | 16.6 | 3,494.0 | |||||||||||
22102-住房改革支出 | 3,316.1 | 3,299.5 | 16.6 | ||||||||||||
2210201-住房公积金 | 3,299.5 | 3,299.5 | |||||||||||||
2210203-购房补贴 | 16.6 | 16.6 |
部门支出预算表 | ||||
金额单位:千元 | ||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2,959,407.6 | 103,539.3 | 2,855,868.3 | |
208-社会保障和就业 | 5,257.6 | 5,257.6 | 0.0 | |
20805-行政事业单位离退休 | 5,161.2 | 5,161.2 | 0.0 | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,405.7 | 2,405.7 | ||
2080502-事业单位离退休 | 2,755.5 | 2,755.5 | ||
20808-抚恤 | 96.4 | 96.4 | 0.0 | |
2080899-其他优抚支出 | 96.4 | 96.4 | ||
210-医疗卫生 | 1,086.8 | 1,086.8 | 0.0 | |
21005-医疗保障 | 1,086.8 | 1,086.8 | 0.0 | |
2100501-行政单位医疗 | 234.6 | 234.6 | ||
2100502-事业单位医疗 | 852.2 | 852.2 | ||
214-交通运输 | 2,949,747.1 | 93,878.8 | 2,855,868.3 | |
21401-公路水路运输 | 1,537,708.8 | 26,317.7 | 1,511,391.1 | |
2140101-行政运行 | 19,717.1 | 9,729.1 | 9,988.0 | |
2140104-公路新建 | 220,000.0 | 220,000.0 | ||
2140106-公路养护 | 646,522.6 | 646,522.6 | ||
2140108-公路路政管理 | 9,177.0 | 9,177.0 | ||
2140109-公路和运输信息化建设 | 21,200.9 | 45.7 | 21,155.2 | |
2140111-公路还贷专项 | 474,100.0 | 474,100.0 | ||
2140112-公路运输管理 | 17,118.7 | 2,947.7 | 14,171.0 | |
2140123-航道维护 | 40,258.0 | 13,518.0 | 26,740.0 | |
2140126-航务管理 | 1,600.0 | 1,600.0 | ||
2140199-其他公路水路运输支出 | 88,014.5 | 77.2 | 87,937.3 | |
21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 1,397,100.0 | 52,965.8 | 1,344,134.2 | |
2146002-公路养护 | 57,390.0 | 57,390.0 | ||
2146003-公路还贷 | 1,185,380.0 | 1,185,380.0 | ||
2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 154,330.0 | 52,965.8 | 101,364.2 | |
21499-其他交通运输支出 | 14,938.3 | 14,595.3 | 343.0 | |
2149999-其他交通运输支出 | 14,938.3 | 14,595.3 | 343.0 | |
221-住房保障支出 | 3,316.1 | 3,316.1 | 0.0 | |
22102-住房改革支出 | 3,316.1 | 3,316.1 | 0.0 | |
2210201-住房公积金 | 3,299.5 | 3,299.5 | ||
2210203-购房补贴 | 16.6 | 16.6 |
部门基本支出预算表 | |||||
金额单位:千元 | |||||
科目名称 | 基本支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
合计 | 103539.3 | 65726.7 | 25264.9 | 12,547.7 | |
208-社会保障和就业 | 5257.6 | 2,755.5 | 0.0 | 2,502.1 | |
20805-行政事业单位离退休 | 5161.2 | 2,755.5 | 2,405.7 | ||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2405.7 | 2,405.7 | |||
2080502-事业单位离退休 | 2755.5 | 2,755.5 | |||
20808-抚恤 | 96.4 | 96.4 | |||
2080899-其他优抚支出 | 96.4 | 96.4 | |||
210-医疗卫生 | 1086.8 | 1,086.8 | 0.0 | 0.0 | |
21005-医疗保障 | 1086.8 | 1,086.8 | |||
2100501-行政单位医疗 | 234.6 | 234.6 | |||
2100502-事业单位医疗 | 852.2 | 852.2 | |||
214-交通运输 | 93878.8 | 61,884.4 | 25,264.9 | 6,729.5 | |
21401-公路水路运输 | 26317.7 | 20,042.6 | 5,901.6 | 373.5 | |
2140101-行政运行 | 9729.1 | 6,788.6 | 2,935.8 | 4.7 | |
2140109-公路和运输信息化建设 | 45.7 | 45.7 | |||
2140112-公路运输管理 | 2947.7 | 2,859.3 | 88.4 | ||
2140123-航道维护 | 13518 | 10,317.5 | 2,920.1 | 280.4 | |
2140199-其他公路水路运输支出 | 77.2 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | |
21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 52965.8 | 32,028.4 | 14,599.4 | 6,338.0 | |
2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 52965.8 | 32,028.4 | 14,599.4 | 6,338.0 | |
21499-其他交通运输支出 | 14595.3 | 9,813.4 | 4,763.9 | 18.0 | |
2149999-其他交通运输支出 | 14595.3 | 9,813.4 | 4,763.9 | 18.0 | |
221-住房保障支出 | 3316.1 | 0.0 | 0.0 | 3,316.1 | |
22102-住房改革支出 | 3316.1 | 3,316.1 | |||
2210201-住房公积金 | 3299.5 | 3,299.5 | |||
2210203-购房补贴 | 16.6 | 16.6 |
部门收支预算总表 | |||
预算年度:2013 | 金额单位:千元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 1,492,785.0 | 一、一般公共服务 | |
二、非税收入 | 1,437,212.0 | 二、外交 | |
政府性基金收入 | 1,374,100.0 | 三、国防 | |
专项收入 | 四、公共安全 | ||
行政事业性收费收入 | 44,762.0 | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | 38,762.0 | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | 6,000.0 | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | 15,805.0 | 八、社会保障和就业 | 5,257.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,545.0 | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 十、医疗卫生 | 1,086.8 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
五、住房补贴资金 | 16.6 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | 2,949,747.1 | |
七、单位自有资金 | 6,394.0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
十六、商业服务业等事业 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 3,316.1 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其它支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,936,407.6 | 本 年 支 出 合 计 | 2,959,407.6 |
八、转移性收入 | 23,000.0 | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | 23,000.0 | ||
政府性基金结余 | 23,000.0 | 政府性基金结余结转 | |
专项收入结余结转 | |||
国库管理的收费结余结转 | |||
预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 2,959,407.6 | 支 出 总 计 | 2,959,407.6 |
部门项目支出预算表 | ||||
金额单位:千元 | ||||
科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 2,855,868.3 | 2,584,163.7 | 271,704.6 | |
214-交通运输 | 2,855,868.3 | 2,584,163.7 | 271,704.6 | |
21401-公路水路运输 | 1,511,391.1 | 1,255,084.5 | 256,306.6 | |
2140101-行政运行 | 9,988.0 | 9,988.0 | ||
2140104-公路新建 | 220,000.0 | 220,000.0 | ||
2140106-公路养护 | 646,522.6 | 518,925.0 | 127,597.6 | |
2140108-公路路政管理 | 9,177.0 | 9,177.0 | ||
2140109-公路和运输信息化建设 | 21,155.2 | 17,359.2 | 3,796.0 | |
2140111-公路还贷专项 | 474,100.0 | 419,610.0 | 54,490.0 | |
2140112-公路运输管理 | 14,171.0 | 14,171.0 | ||
2140123-航道维护 | 26,740.0 | 21,246.0 | 5,494.0 | |
2140126-航务管理 | 1,600.0 | 1,600.0 | ||
2140199-其他公路水路运输支出 | 87,937.3 | 57,944.3 | 29,993.0 | |
21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 1,344,134.2 | 1,329,079.2 | 15,055.0 | |
2146002-公路养护 | 57,390.0 | 57,390.0 | ||
2146003-公路还贷 | 1,185,380.0 | 1,185,380.0 | ||
2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 101,364.2 | 86,309.2 | 15,055.0 | |
21499-其他交通运输支出 | 343 | 343.0 | ||
2149999-其他交通运输支出 | 343 | 343.0 |
原文地址:http://www.hainanjt.gov.cn/zwgk/cwxx/cwys/201309/t20130913_41841.html
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