收支预算总表 | |||
预算年度:2013年度 |
| 金额单位:千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 20,541.5 | 一、一般公共服务 |
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二、非税收入 |
| 二、外交 |
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政府性基金收入 |
| 三、国防 |
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专项收入 |
| 四、公共安全 |
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行政事业性收费收入 |
| 五、教育 |
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国库管理的行政事业性收费收入 |
| 六、科学技术 |
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专户管理的行政事业性收费收入 |
| 七、文化体育与传媒 |
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罚没收入 |
| 八、社会保障和就业 | 949.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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其他收入 |
| 十、医疗卫生 | 116.3 |
三、贷款转贷回收本金收入 |
| 十一、节能环保 |
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四、债务收入 |
| 十二、城乡社区事务 |
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五、住房补贴资金 | 13.8 | 十三、农林水事 | 19,096.2 |
六、单位结余指标 |
| 十四、交通运输 |
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七、单位自有资金 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事业 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 392.9 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、储备事务支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、国债还本付息支出 |
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| 二十五、其它支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 20,555.3 | 本 年 支 出 合 计 | 20,555.3 |
八、转移性收入 |
| 十三、结余结转下年支出 |
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上年结余收入 |
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政府性基金结余 |
| 政府性基金结余结转 |
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| 专项收入结余结转 |
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| 国库管理的收费结余结转 |
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预算外结余 |
| 专户管理的收费结余结转 |
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专项收入结余 |
| 罚没收入结余结转 |
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国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
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其他收入结余 |
| 其他收入结余结转 |
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贷款转贷回收本金收入结余 |
| 贷款转贷回收本金收入结余结转 |
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债务收入结余 |
| 债务收入结余结转 |
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| 住房补贴资金结余结转 |
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| 单位结余指标结余结转 |
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| 单位自有资金结余结转 |
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收 入 总 计 | 20,555.3 | 支 出 总 计 | 20,555.3 |
支出预算总表 | |||||||||
预算年度:2013年度 | 金额单位:千元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 20,555.3 | 6,166.3 | 3,460.6 | 1,387.3 | 1,318.4 | 14,389.0 | 12,200.0 | 2,189.0 | |
308001-省扶贫工作办公室本级 | 19,644.2 | 5,655.2 | 3,169.2 | 1,305.9 | 1,180.1 | 13,989.0 | 12,200.0 | 1,789.0 | |
308002-省老促会办公室 | 911.1 | 511.1 | 291.4 | 81.4 | 138.3 | 400.0 | 400.0 |
项目支出预算总表 | |||||||||||||
预算年度:2013年度 | 金额单位:千元 | ||||||||||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目性质 | 项目确定主体 | 项目类型 | 跨年度 | 起始日期 | 终止日期 | 项目排序 | 预算数 | 绩效指标【绩效目标】 | ||
产出指标 | 成效指标 | 效率指标 | |||||||||||
合计 | 14,389.0 | ||||||||||||
308-省扶贫工作办公室 | 14,389.0 | ||||||||||||
04-扶贫开发 | 14,389.0 | ||||||||||||
3WH2380-编制片区扶贫规划 | 308001-省扶贫工作办公室本级 | Y-一次性项目 | B-部门项目 | F-发展建设类 | 10 | ######### | ######### | 200.0 | |||||
5YU4307-生产发展扶贫 | 308001-省扶贫工作办公室本级 | J-经常性项目 | G-国家确定项目 | F-发展建设类 | 10 | ######### | ######### | 10,000.0 | 改善老区村庄数量【改善老区村庄20个】硬化村道公里数【修建硬化村道10公里】 | 解决出行难人口数量【解决2.5万名群众出行难问题】 | 解决群众出行难单位成本【解决每名群众出行难成本400元。】 | ||
6RH2106-其他扶贫事务管理 | 308001-省扶贫工作办公室本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 1,789.0 | ||||||||
308002-省老促会办公室 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 400.0 | |||||||||
QJ99002-农村低保和扶贫开发有效衔接工作 | 308001-省扶贫工作办公室本级 | Y-一次性项目 | G-国家确定项目 | F-发展建设类 | 10 | ######### | ######### | 2,000.0 |
原文地址:http://fpb.hainan.gov.cn/fpb/sfpb/zwgk8/201303/t20130305_915124.html
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