部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拔款收入 | 1309.65 | 一、一般公共服务 | 1309.65 |
财政预算拔款收入 | 1309.65 | 二、外交 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的收入 | 三、国防 | ||
其他拔款收入 | 四、公共安全 | ||
预算内基本建设拔款收入 | 五、教育 | ||
二、行政单位预算外资金收入 | 六、科学技术 | ||
三、事业收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
四、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业 | ||
五、上级补助收入 | 九、医疗卫生 | ||
六、附属单位上缴收入 | 十、环境保护 | ||
七、其他收入 | 十一、城乡社区事务 | ||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备管理事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1309.65 | 本年支出合计 | 1309.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1309.65 | 支出总计 | 1309.65 |
部门财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
201 | 10 | 人力资源事务 | 1,151.43 | 592.03 | 559.40 |
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208 | 05 | 未归口管理的行政单位离退休 | 48.54 | 48.54 |
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210 | 05 | 医疗保障 | 46.32 | 46.32 |
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221 | 02 | 住房改革支出 | 63.36 | 63.36 |
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| 合计 | 1,309.65 | 750.25 | 559.40 |
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注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
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省编办 2013年“三公”经费财政拨款预算情况 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年财政拨款预算数 | |||||||||
合 计 | 42.51 | 办机关本级 | 登记局 | 信息中心 | 机关服务中心 | |||||
1、因公出国(境)费用 | 1、因公出国(境)费用 | |||||||||
2、公务接待费 | 2.21 | 2、公务接待费 | 1.84 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | ||||
3、公务用车购置及运行费 | 40.3 | 3、公务用车购置及运行费 | 运行19.0 | 购置18.0 | 运行3.3 | |||||
合计:38.84 | 合计:3.44 | 合计:0.19 | 合计:0.04 | |||||||
说明: 1、2013年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括 省编办 本级及所属 3 个预算单位。 | ||||||||||
2、2013年实有人员 96 人,其中:在职人员 88 人,离退休人员 8人。 |
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