(二) 人员构成
参公事业单位编制37个,事业编制24个,实有人数63个,退休10个。
二、 收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,我会预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障残疾人工作正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指残联为完成残疾人事业发展目标,用于残疾人工作的专项支出。如残疾人白内障复明、假肢装配,残疾人体育、文艺训练竞赛等项目支出。
(一)收入情况
省残联2013年度预算总收入为748.56万元,比上年增加127.59万元,减少的主要原因是取消了上年的一次性项目。 一般预算财政收入为748.56万元,上年无结余。
(二)支出情况
2013年度支出预算748.56万元,比上年增加127.59万元,原因是增加了一次性项目、人员经费的增加等。
按支出项目类别:基本支出533.56万元,包括:人员经费支出455.65万元,公用经费支出77.91万元;项目支出215万元。
按支出功能分类科目:社会保障和就业支出706.42万元,住房保障支出42.14万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出361.93万元,商品和服务支出292.91万元,对个人和家庭的补助支出93.72万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省残联2013年部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括残疾人事业、省残联离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表反映省残联2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表4)
本表反映省残联2013年度部门预算中为完成残疾人事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
省残联2013年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 预算数 | 项目(按项目类别) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 748.56 | 一.基本支出 | 533.56 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 361.93 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 455.65 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 292.91 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 77.91 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 93.72 | ||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 215.00 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 706.42 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.住房保障支出 | 42.14 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
…… | |||||||
本年收入合计 | 748.56 | 本年支出合计 | 748.56 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 748.56 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | 748.56 | 748.56 | 748.56 | 748.56 | |||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 |
省残联2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 748.56 | 748.56 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 748.56 | 748.56 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 51.58 | 51.58 | ||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.58 | 51.58 | ||||||||||||||
11 | 残疾人事业 | 654.84 | 654.84 | ||||||||||||||
01 | 行政运行 | 295.41 | 295.41 | ||||||||||||||
04 | 残疾人康复 | 91.25 | 91.25 | ||||||||||||||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 53.18 | 53.18 | ||||||||||||||
06 | 残疾人体育 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 167.00 | 167.00 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 42.14 | 42.14 | ||||||||||||||
03 | 住房改革支出 | 42.14 | 42.14 | ||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 42.14 | 42.14 |
省残联2013年支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 748.56 | 361.93 | 93.72 | 77.91 | 215.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 706.42 | 51.58 | 77.91 | 215.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 51.58 | 51.58 | |||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.58 | 51.58 | |||||
11 | 残疾人事业 | 654.84 | 361.93 | 77.91 | 215.00 | |||
01 | 行政运行 | 295.41 | 233.73 | 61.68 | ||||
04 | 残疾人康复 | 91.25 | 75.02 | 16.23 | ||||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 53.18 | 53.18 | |||||
06 | 残疾人体育 | 48.00 | 48.00 | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 167.00 | 167.00 | |||||
229 | 其他支出 | 42.14 | 42.14 | |||||
03 | 住房改革支出 | 42.14 | 42.14 | |||||
01 | 住房公积金 | 42.14 | 42.14 |
省残联2013年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
208 | 社会保障和就业 | 215.00 | 215.00 | ||||||||||||||
11 | 残疾人事业 | 215.00 | 215.00 | ||||||||||||||
06 | 残疾人体育 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 167.00 | 167.00 | ||||||||||||||
上一篇:青海省文联2013年部门预算
下一篇:青海省红十字会2013年部门预算