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| 单位:万元 |
| 支 出 |
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预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
1,613.30 | 一、基本支出 | 920.30 | 一般公共服务 |
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1,613.30 | 工资福利支出 | 506.06 | 外交 |
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| 商品和服务支出 | 183.67 | 国防 |
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| 对个人和家庭的补助 | 230.57 | 公共安全 |
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| 二、项目支出 | 794.26 | 教育 |
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| 工资福利支出 |
| 科学技术 |
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| 商品和服务支出 | 773.76 | 文化体育与传媒 |
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| 对个人和家庭的补助 |
| 社会保障与就业 | 134.70 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 社会保险基金支出 |
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| 债务利息支出 |
| 医疗卫生 | 39.00 |
| 债务还本支出 |
| 节能环保 |
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| 基本建设支出 |
| 城乡社区事务 |
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| 其他资本性支出 | 20.50 | 农林水事务 |
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| 其他相关支出 |
| 交通运输 |
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| 三、事业单位经营支出 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
| 商业服务业等事务 | 1,531.36 |
| 五、上缴上级支出 |
| 金融监管等事务支出 |
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| 地震灾后恢复重建支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 9.50 |
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| 粮油物资储备事务 |
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| 其他支出 |
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1,613.30 | 本年支出合计 | 1,714.56 | 本年支出合计 | 1,714.56 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
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101.26 |
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101.26 |
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1,714.56 | 支出总计 | 1,714.56 | 支出总计 | 1,714.56 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:江西省旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
合计 | 1,613.30 | 920.30 | 506.06 | 183.67 | 230.57 | 693.00 | 672.50 | 20.50 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 134.70 | 134.70 | 134.70 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 134.70 | 134.70 | 134.70 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 1,430.10 | 737.10 | 467.06 | 183.67 | 86.37 | 693.00 | 672.50 | 20.50 | |||||||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 1,430.10 | 737.10 | 467.06 | 183.67 | 86.37 | 693.00 | 672.50 | 20.50 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
原文地址:http://www.jxta.gov.cn/News.shtml?p5=97676