2012 年 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 12,899,098.28 | 一、基本支出 | 11,910,318.28 |
其中: 一般预算(税收收入) | 12,729,098.28 | 其中: 工资福利支出 | 7,607,832.00 |
一般预算(非税收入) | 170,000.00 | 一般商品和服务支出 | 2,610,900.00 |
基金预算 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,691,586.28 | |
二、项目支出 | 988,780.00 | ||
二、预算外收入 | 其中: 工资福利支出 | - | |
一般商品和服务支出 | - | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 对个人和家庭的补助支出 | - | |
对企事业单位的补助 | - | ||
四、事业单位经营收入 | 转移性支出 | - | |
债务利息支出 | - | ||
五、其他收入 | 债务还本支出 | - | |
本 年 收 入 合 计 | 12,899,098.28 | 基本建设支出 | - |
六、上级补助收入 | 其他资本性等支出 | - | |
七、附属单位上缴收入 | 其他支出 | 988,780.00 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位经营支出 | ||
九、上年结余、结存 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 12,899,098.28 |
其中:上年专项财政拨款结转 | 四、对附属单位补助支出 | - | |
纳入预算管理的政府性基金结转 | 五、上缴上级支出 | - | |
其他结转 | 六、结转下年 | - | |
收 入 总 计 | 12,899,098.28 | 支 出 总 计 | 12,899,098.28 |