收支预算总表 | |||
编制单位:福建省旅游局 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2012年预算 | 项目 | 2012年预算 |
一、一般预算财政拨款 | 15,071.33 | 一、人员经费 | 1,059.21 |
二、成品油价格和税费改革税收返还(补助) | 1、人员支出 | 605.64 | |
三、基金预算财政拨款 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 453.57 | |
四、财政代管资金专户拨款 | 其中:离退休费 | 335.28 | |
五、财政专户拨款 | 二、公用支出 | 150.86 | |
六、事业单位经营服务收入 | 其中:离退休公务费 | 9.61 | |
七、动用单位结余结转资金 | 三、项目支出 | 13,917.40 | |
八、其他收入 | 56.14 | ||
本 年 收 入 合 计 | 15,127.47 | 本 年 支 出 合 计 | 15,127.47 |
九、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
收 入 合 计 | 15,127.47 | 支 出 合 计 | 15,127.47 |
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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 |
编制单位:福建省旅游局 |
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| 2011年度 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 |
一、财政拨款 | 1 | 79,891,056.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 30,000.00 | 一、基本支出和项目支出 | 60 | 84,918,711.06 |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 38 |
| 工资福利支出 | 61 | 6,314,254.61 |
二、上级补助收入 | 3 | 24,000.00 | 三、国防 | 39 |
| 商品和服务支出 | 62 | 73,527,542.45 |
三、事业收入 | 4 | 158,300.00 | 四、公共安全 | 40 |
| 对个人和家庭的补助 | 63 | 4,891,271.00 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 158,300.00 | 五、教育 | 41 | 1,635,201.57 | 对企事业单位的补贴 | 64 |
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四、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 42 |
| 赠与 | 65 |
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五、附属单位缴款 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 43 |
| 债务利息支出 | 66 |
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六、其他收入 | 8 | 4,119,466.52 | 八、社会保障和就业 | 44 | 3,808,567.00 | 基本建设支出 | 67 |
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其中:本级横向财政拨款 | 9 |
| 九、医疗卫生 | 45 | 704,821.91 | 其他资本性支出 | 68 | 185,643.00 |
非本级财政拨款 | 10 |
| 十、节能环保 | 46 |
| 贷款转贷及产权参股 | 69 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 47 |
| 其他支出 | 70 |
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| 12 |
| 十二、农林水事务 | 48 |
| 二、上缴上级支出 | 71 |
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| 13 |
| 十三、交通运输 | 49 |
| 三、经营支出 | 72 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 |
| 四、对附属单位补助支出 | 73 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 51 | 77,852,779.58 |
| 74 |
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| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 52 |
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| 75 |
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| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 |
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| 76 |
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| 18 |
| 十八、国土资源气象等事务 | 54 |
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| 77 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 887,341.00 |
| 78 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资管理事务 | 56 |
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| 79 |
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| 21 |
| 二十一、储备事务支出 | 57 |
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| 80 |
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| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 58 |
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| 81 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 59 |
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| 82 |
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本年收入合计 | 24 | 84,192,822.52 | 本年支出合计 | 83 | 84,918,711.06 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 193,237.02 | 结余分配 | 84 | 377,672.43 | |||
上年结转和结余 | 26 | 21,332,936.01 | 交纳所得税 | 85 |
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基本支出结转和结余 | 27 | 14,086,596.38 | 提取职工福利基金 | 86 |
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其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 102,169.71 | 转入事业基金 | 87 | 377,672.43 | |||
项目支出结转和结余 | 29 | 7,246,339.63 | 其他 | 88 |
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其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 6,709,957.45 | 年末结转和结余 | 89 | 20,422,612.06 | |||
经营结余 | 31 |
| 基本支出结转和结余 | 90 | 14,157,653.26 | |||
| 32 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 39,947.80 | |||
| 33 |
| 项目支出结转和结余 | 92 | 6,264,958.80 | |||
| 34 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 5,167,175.86 | |||
| 35 |
| 经营结余 | 94 |
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合计 | 36 | 105,718,995.55 | 合计 | 95 | 105,718,995.55 | |||
注:本表为自动生成表。 |
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