省级机关医院部门主要职责和2012年度主要工作任务
一、主要职责
江苏省省级机关医院是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体具有老年特色的综合性医院。医院主要承担着省、市领导、公务员、社区居民的医疗服务,以及省内高级干部和中央来苏领导的日常医疗保健任务。2011年医院紧紧围绕卫生改革发展大局,明确医院发展目标,加大对外交流与合作,持续改进医疗质量,深化“优质护理服务示范工程”活动,改善就医环境,优化就诊流程,加强经济管理,成功创建患者安全目标合格医院和平安医院,并被省物价局授予价格诚信单位,圆满完成了“十二五”规划开局之年的各项工作任务。
截止2011年10月底,医院在职职工(含合同制和聘用人员)517人,其他从业人员90人,共计607人。医院实际开放296张,出院人数4697人次,同比增长15.3%;平均住院日15.4天(不含康复和干部病区),同比缩短1.4天;床位周转15.9次,同比增长1.9次;床位使用率95.8%。门急诊量799186人次,同比增长6.2%;平均门诊诊疗人次费用133.09元,上升2.3%。
二、2012年度主要工作任务
(一)深入学习贯彻落实省第十二次党代会精神,学习宣传党的十八大精神,继续深入开展“创先争优”和“三好一满意”活动,以及做好“六五”普法工作,进一步健全和落实保持共产党员先进性的长效机制,2012年拟进行党委换届改选和支部换届改选,积极申报创建精神文明单位,开展建院60周年系列活动,加大医院对外宣传力度,创医院特色品牌。
(二)按照事业单位岗位设置管理的相关规定,结合本院实际情况,继续积极稳妥开展岗位设置和全员聘用工作,做好干部竞聘上岗工作。加大人才引进和培养力度,积极引进学科带头人和选送年轻的医务人员赴国内外进修学习。加强对医护人员的“三基三严”的训练,争取“三基”考核覆盖率达100%,住院医师规范化培训考试合格率达98%以上。
(三)强化医疗质量和医疗安全管理,认真落实医疗核心制度,杜绝医疗事故,减少医疗纠纷。进一步深化“优质护理服务示范工程”活动,提升护理服务质量。继续严格规范抗菌素使用,推进临床路径管理试点工作、临床药事工作和预约诊疗服务等工作,保证医疗质量与安全。持续改进服务态度,使职工服务意识不断加强,患者综合满意度有较大提高。
(四)积极开展对外合作项目,进一步完善“两个中心”建设,深化与全国老年医院联盟的合作,增进学术交流。继续加强科研教学工作。以科研为抓手提高医护技术水平。加强与江苏建康学院等院校的合作与交流,加强师资培训,提高课堂教学和临床带教水平。
(五)进一步加强学科建设,促进专科医疗水平的发展,提高医院的医疗水平,逐步形成老年医疗特色。继续开展学科评估工作,加大对内分泌科、中医科等的扶持力度,重点扶持老年医学相关学科,如心内科、神经内科、呼吸科、泌尿外科、康复科等,使这些科室专科建设水平有较大提升。针对老年病群体特点,结合医院实际,适时开设综合门诊,进一步方便老年患者就医。
(六)建立“会计核算—成本核算—预算管理”并轨作业的财务管理体系和新的医院会计核算系统。建立全面预算管理信息系统、预算管理支出控制系统,强化预算管理。建立成本核算体系,积极开展成本核算,努力提高医院运行效益和效率。进一步规范和调整内部价格管理组织机构,明确各级管理机构职责权限,修订和完善内部价格管理规章制度,建立内部价格管理考核奖惩制度。根据绩效工资改革政策,优化现行收入分配制度。
(七)加快医院基础设施建设改造,改善就诊环境。完成保健门诊三期工程和地下车库工程,开展颐和路2号体检中心的前期工作,力争年内开工。完成急诊中心、检验科、病理科、内窥镜室、综合楼物流系统和天棚网架、十七楼小会议室的改造,更新部分电梯,更新大楼隔阳窗帘、加强冷凝水水质检测确保冷凝水回收,开展分项计量等工作。地下停车场建成后,完善医院人流、物流通道,改善就医环境,努力为病人提供更为安全、舒适、温馨的就医环境。
(八)加快信息化建设步伐。完成电子病历系统和全院级PACS系统(一期)上线工作,试运行“移动医疗”。建立物流系统(二期)供应室追溯系统,提高固定资产管理水平,细化固定资产管理。
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省级机关医院2012年部门预算公开表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入预算 | 支出预算 | ||||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||||
功能科目 | 小计 | 省本级支出 | 对市县的转移支付补助 | 项目名称 | 金额 | ||
一、公共财政拨款(补助)资金 | 1,436.00 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 7,288.50 | |||
二、非税资金 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 5,805.18 | ||||
预算管理行政事业性收费 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 14.70 | ||||
专户管理行政事业性收费 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助支出 | 1,468.62 | ||||
政府性基金收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 19,379.62 | ||||
专项收入 | 六、科学技术 | 1.单位发展支出 | 19,379.62 | ||||
其他非税收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.省直发展支出 | |||||
三、其他资金 | 19,484.29 | 八、社会保障和就业 | 3.市县发展支出 | ||||
事业收入 | 19,011.71 | 九、医疗卫生 | 26,064.76 | 26,064.76 | 三、单位预留机动经费 | ||
经营收入 | 十、节能环保 | ||||||
其他收入 | 472.58 | 十一、城乡社区事务 | |||||
债务资金(银行贷款) | 十二、农林水事务 | ||||||
十三、交通运输 | |||||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
十五、商业服务业等事务 | |||||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||||
十八、住房保障支出 | 603.36 | 603.36 | |||||
十九、粮油物资管理事务 | |||||||
当年收入小计 | 20,920.29 | 二十、其他支出 | |||||
四、上年结转资金 | 5,747.83 | 四、结转下年资金 | |||||
其中:动用上年结余结转资金 | 5,747.83 | ||||||
收入合计 | 26,668.12 | 支出合计 | 26,668.12 | 26,668.12 | 支出合计 | 26,668.12 |
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