收支预算总表 | 预算01表 | ||||
填报单位:江西省委宣传部 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,000.30 | 一、基本支出 | 812.46 | 一般公共服务 | 3,728.30 |
经费拨款(补助) | 1000.30 | 工资福利支出 | 435.99 | 外交 |
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专项收入 |
| 日常公用支出 | 194.24 | 国防 |
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纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭补助支出 | 182.23 | 公共安全 |
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预算内投资收入 |
| 二、项目支出 | 5,153.46 | 教育 |
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二、事业收入 |
| 行政事业性项目支出 | 1,430.12 | 科学技术 | 1,000.00 |
三、事业单位经营收入 |
| 生产建设性项目支出 | 3,723.34 | 文化体育与传媒 | 1,120.17 |
四、其他收入 |
| 其他项目支出 |
| 社会保障和就业 | 113.45 |
五、附属单位上缴收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
| 社会保险基金支出 |
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六、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
| 医疗卫生 |
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| 五、上缴上级支出 |
| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 地震灾后恢复重建支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 4.00 |
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| 粮油物资储备事务 |
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| 预备费 |
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| 国债还本付息支出 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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本年收入合计 | 1,000.30 | 本年支出合计 | 5,965.92 | 本年支出合计 | 5,965.92 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
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八、上年结转 | 4,965.62 |
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财政拨款结转 | 4,965.62 |
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其他资金结转 |
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收入总计 | 5,965.92 | 支出总计 | 5,965.92 | 支出总计 | 5,965.92 |
财政拨款支出预算表 | 预算02表 | |||||||||||
填报单位:江西省委宣传部 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,000.30 | 798.30 | 422.82 | 194.20 | 181.28 | 202.00 | 202.00 | |||||
201 | 一般公共服务 | 883.80 | 681.80 | 422.82 | 194.20 | 64.78 | 202.00 | 202.00 | ||||
33 | 宣传事务 | 883.80 | 681.80 | 422.82 | 194.20 | 64.78 | 202.00 | 202.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |