收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省扶贫和移民办公室 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 960.90 | 一、基本支出 | 856.97 | 一般公共服务 |
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经费拨款(补助) | 960.90 | 工资福利支出 | 398.83 | 外交 |
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专项收入 |
| 日常公用支出 | 256.15 | 国防 |
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纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭补助支出 | 201.99 | 公共安全 |
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预算内投资收入 |
| 二、项目支出 | 550.93 | 教育 |
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二、事业收入 |
| 行政事业性项目支出 | 550.93 | 科学技术 |
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三、事业单位经营收入 |
| 生产建设性项目支出 |
| 文化体育与传媒 |
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四、其他收入 |
| 其他项目支出 |
| 社会保障和就业 | 77.35 |
五、附属单位上缴收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
| 社会保险基金支出 |
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六、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
| 医疗卫生 |
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| 五、上缴上级支出 |
| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 | 1,289.86 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 地震灾后恢复重建支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 40.69 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 储备事务支出 |
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| 预备费 |
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| 国债还本付息支出 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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本年收入合计 | 960.90 | 本年支出合计 | 1,407.90 | 本年支出合计 | 1,407.90 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
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八、上年结转 | 447.00 |
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财政拨款结转 | 447.00 |
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其他资金结转 |
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收入总计 | 1,407.90 | 支出总计 | 1,407.90 | 支出总计 | 1,407.90 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
填报单位: | 江西省扶贫和移民办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,407.90 | 856.97 | 398.83 | 256.15 | 201.99 | 550.93 | 550.93 | |||||
社会保障和就业 | 77.35 | 77.35 | 77.35 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 77.35 | 77.35 | 77.35 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 74.35 | 74.35 | 74.35 | ||||||||
农林水事务 | 1,289.86 | 738.93 | 398.83 | 256.15 | 83.95 | 550.93 | 550.93 | |||||
扶贫 | 1,289.86 | 738.93 | 398.83 | 256.15 | 83.95 | 550.93 | 550.93 | |||||
213 | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 858.83 | 712.83 | 386.98 | 241.90 | 83.95 | 146.00 | 146.00 | ||
02 | 一般行政管理事务(扶贫) | 259.00 | 259.00 | 259.00 | ||||||||
50 | 扶贫事业机构 | 26.10 | 26.10 | 11.85 | 14.25 | |||||||
99 | 其他扶贫支出 | 145.93 | 145.93 | 145.93 | ||||||||
住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | |||||||||
住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | |||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 40.69 | 40.69 | 40.69 |
原文地址:http://www.jxfpym.gov.cn/article/9162_4.html
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