省民政厅部门2012年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 预算数 | 项目(按项目类别) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 3,907.57 | 一.基本支出 | 2,364.57 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 1,281.90 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 2,131.87 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 1,865.70 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 232.70 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 875.97 | ||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 1,669.00 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 16.00 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,607.00 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 10.00 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 52.00 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 3,870.05 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 16.25 | 十.其他资本性支出 | 10.00 | |||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二、住房保障支出 | 147.27 | ||||||
本年收入合计 | 3,923.57 | 本年支出合计 | 4,033.57 | 本年支出合计 | 4,033.57 | 本年支出合计 | 4,033.57 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | 110.00 | ||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | 110.00 | ||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收 入 总 计 | 4,033.57 | 支 出 总 计 | 4,033.57 | 支 出 总 计 | 4,033.57 | 支 出 总 计 | 4,033.57 |
省民政厅部门2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
科目编码 | 部 门 及 | 资金来源 |
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总计 | 一般预算 | 上级补助 | 事业收入 |
| 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 使用以前年度结余资金 |
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| 用事业基金弥补的收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
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| 合计 | 4,033.57 | 3,907.57 |
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| 16.00 |
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| 110.00 |
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| 110.00 | 110.00 |
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208 |
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| 社会保障和就业 | 3,980.05 | 3,745.70 |
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| 14.35 |
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| 110.00 |
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| 110.00 | 110.00 |
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| 02 |
| 民政管理事务 | 2,582.54 | 2,582.54 |
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208 | 02 | 01 | 行政运行 | 836.99 | 836.99 |
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208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 |
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208 | 02 | 03 | 机关服务 | 20.19 | 20.19 |
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208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 260.00 | 260.00 |
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208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 50.00 | 50.00 |
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208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 55.00 | 55.00 |
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208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 50.00 |
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208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 55.00 | 55.00 |
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208 | 02 | 09 | 部队供应 | 77.32 | 77.32 |
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208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 1,143.04 | 1,143.04 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 699.38 | 699.38 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 422.45 | 422.45 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 276.93 | 276.93 |
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| 09 |
| 退役安置 | 501.40 | 301.40 |
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| 100.00 |
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| 100.00 | 100.00 |
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208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 |
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208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 501.40 | 301.40 |
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| 100.00 |
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| 100.00 | 100.00 |
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| 10 |
| 社会福利 | 166.73 | 152.38 |
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| 14.35 |
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208 | 10 | 02 | 老年福利 | 12.99 | 12.99 |
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208 | 10 | 03 | 假肢矫形 | 55.59 | 41.24 |
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| 14.35 |
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208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 98.15 | 98.15 |
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| 18 |
| 其他农村社会救济 | 30.00 | 10.00 |
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| 10.00 |
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| 10.00 | 10.00 |
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208 | 18 | 99 | 其他农村社会救助支出 | 30.00 | 10.00 |
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| 10.00 |
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| 10.00 | 10.00 |
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210 |
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| 医疗卫生 | 16.25 | 16.25 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 16.25 | 16.25 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |
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| 03 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 147.27 | 145.62 |
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| 1.65 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 147.27 | 145.62 |
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| 1.65 |
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| 01 | 住房公积金 | 147.27 | 145.62 |
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| 1.65 |
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民政厅部门2012年支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合 计 | 4,033.57 | 1,281.90 | 849.97 | 232.70 | 1,669.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 3,870.05 | 1,265.65 | 702.70 | 232.70 | 1,669.00 | ||
02 | 民政管理事务 | 2,582.54 | 860.27 | 4.62 | 208.65 | 1,509.00 | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 834.33 | 650.89 | 4.62 | 163.82 | 15.00 |
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | |||
208 | 02 | 03 | 机关服务 | 20.19 | 20.19 | |||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 260.00 | 260.00 | |||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 50.00 | 50.00 | |||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 55.00 | 55.00 | |||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 50.00 | |||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 55.00 | 55.00 | |||
208 | 02 | 09 | 部队供应 | 77.32 | 62.68 | 14.64 | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 1,145.70 | 126.51 | 30.19 | 989.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 699.38 | 698.08 | 1.30 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 422.45 | 421.80 | 0.65 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 276.93 | 276.28 | 0.65 | ||
09 | 退役安置 | 401.4 | 297.9 | 3.5 | 100 | |||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 100 | 100 | |||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 301.4 | 297.9 | 3.5 | ||
10 | 社会福利 | 166.73 | 107.48 | 19.25 | 40 | |||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 12.99 | 12.99 | |||
208 | 10 | 03 | 假肢矫形 | 55.59 | 49.33 | 6.26 | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 98.15 | 58.15 | 40 | ||
18 | 其他农村社会救济 | 20 | 20 | |||||
208 | 18 | 99 | 其他农村社会救助支出 | 20 | 20 | |||
210 | 医疗卫生 | 16.25 | 16.25 | |||||
05 | 医疗保障 | 16.25 | 16.25 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | |||||
221 | 住房保障支出 | 147.27 | 147.27 | |||||
02 | 住房改革支出 | 147.27 | 147.27 | |||||
01 | 住房公积金 | 147.27 | 147.27 |
省民政厅部门2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,669.00 | 1,559.00 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,669.00 | 1,559.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 1,509.00 | 1,509.00 | ||||||||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 09 | 部队供应 | ||||||||||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 989.00 | 989.00 | ||||||||||||
09 | 退役安置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||||||||||||
10 | 社会福利 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||
10 | 05 | 社会福利事业单位 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
208 | 18 | 其他农村社会救济 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
208 | 18 | 99 | 其他农村社会救助支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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