收 支 预 算 总 表 | |||
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 |
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一、预算拨款 | 6,167,262.40 | 一、基本支出 | 4,267,262.40 |
其中: 公共预算(税收收入) | 6,167,262.40 | 其中: 工资福利支出 | 2,934,420.00 |
公共预算(非税收入) | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 981,900.00 |
基金预算 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 350,942.40 |
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二、财政专户拨款 |
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| 二、项目支出 | 1,900,000.00 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
| 其中: 工资福利支出 | 0.00 |
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| 一般商品和服务支出 | 1,900,000.00 |
四、事业单位经营收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
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| 对企事业单位的补助 | 0.00 |
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| 转移性支出 | 0.00 |
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| 债务利息支出 | 0.00 |
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| 债务还本支出 | 0.00 |
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| 基本建设支出 | 0.00 |
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| 其他资本性等支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 |
五、其他收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 6,167,262.40 | 本 年 支 出 合 计 | 6,167,262.40 |
六、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6,167,262.40 | 支 出 总 计 | 6,167,262.40 |
原文地址:http://xxgk.huizhou.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/0315/6/201212/190401.html
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