收 支 预 算 总 表 | |||
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 10,417,812.04 | 一、基本支出 | 8,507,812.04 |
其中: 一般预算(税收收入) | 8,507,812.04 | 其中: 工资福利支出 | 5,043,544.00 |
一般预算(非税收入) | 1,910,000.00 | 一般商品和服务支出 | 1,539,800.00 |
基金预算 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,924,468.04 |
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二、预算外收入 |
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| 二、项目支出 | 1,910,000.00 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
| 其中: 工资福利支出 |
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| 一般商品和服务支出 | 1,910,000.00 |
四、事业单位经营收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 |
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| 对企事业单位的补助 |
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| 转移性支出 |
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| 债务利息支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 基本建设支出 |
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| 其他资本性等支出 |
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| 其他支出 |
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五、其他收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 10,417,812.04 | 本 年 支 出 合 计 | 10,417,812.04 |
六、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:上年专项财政拨款结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 10,417,812.04 | 支 出 总 计 | 10,417,812.04 |
原文地址:http://xxgk.huizhou.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/0228/6/201211/182346.html
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