收支预算总表 | |||||
单位:江西省劳动教养管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 6339.5 | 一、基本支出 | 5110.23 | 一般公共服务 | 8 |
经费拨款(补助) | 6339.5 | 工资福利支出 | 3314.3 | 外交 | |
专项收入 | 日常公用支出 | 779.8 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 1016.13 | 公共安全 | 7704.53 | |
预算内投资收入 | 二、项目支出 | 2754.97 | 教育 | ||
二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 2665.92 | 科学技术 | ||
三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 89.05 | 文化体育与传媒 | ||
四、其他收入 | 380.8 | 其他项目支出 | 社会保障和就业 | 76.97 | |
五、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | 社会保险基金支出 | |||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 医疗卫生 | 6.41 | ||
五、上缴上级支出 | 节能环保 | ||||
城乡社区事务 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 69.29 | ||||
粮油物资管理事务 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 6720.3 | 本年支出合计 | 7865.2 | 本年支出合计 | 7865.2 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转 | 1144.9 | ||||
财政拨款结转 | 1144.9 | ||||
其他资金结转 | |||||
收入总计 | 7865.2 | 支出总计 | 7865.2 | 支出总计 | 7865.2 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
单位:江西省劳动教养管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 6339.5 | 4916.29 | 3293.16 | 648.83 | 974.3 | 1423.21 | 1423.21 | |||||
204 | 公共安全 | 6196.5 | 4773.29 | 3293.16 | 648.83 | 831.3 | 1423.21 | 1423.21 | ||||
08 | 劳教 | 6196.5 | 4773.29 | 3293.16 | 648.83 | 831.3 | 1423.21 | 1423.21 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
原文地址:http://www.jxlj.gov.cn/show.asp?id=844
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