(一)所属单位
青海省旅游局是省政府直属机构,无下属单位。
(二)人员构成
行政编制68人,事业编制13人,实有人数73人,(其中在职59人,退休人数14人)。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,青海省旅游局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是省旅游局为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是省旅游局为完成全省旅游事业发展目标,用于专项工作的经费支出。如旅游行业业务管理支出等。
(一)收入情况
青海省旅游局本年度预算总收入为636.25万元,其中:一般预算财政拨款收入636.25万元。比上年增加22.82万元,增长3.72%。增长主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。
(二)支出情况
本年度支出预算636.25万元,比上年增加22.82万元,增长3.72%,增长主要原因是工资福利支出和商品服务支出较上年度有所增加。其中:
按支出项目类别:1、基本支出483.61万元,包括人员经费支出371.55万元,公用经费支出112.06万元;2、行政单位离退休经费支出89.21万元;3、住房公积金支出43.43万元;4、项目支出20万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出636.25万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出371.55万元,商品和服务支出112.06万元,对个人和家庭的补助支出132.64万元,项目支出20万元。
三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省旅游局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入,无其他资金收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
商业服务等事物反映对商业服务业等事务的支出。具体包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。包括省旅游局在职人员工资、公用经费等基本支出和旅游行业业务管理等方面的项目支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省旅游局离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省旅游局按国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
收入 | 支出 | ||||||
资金来源 | 预算数 | 项目(按项目类别) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 636.25 | 一.基本支出 | 616.25 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 371.55 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 504.19 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 112.06 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 112.06 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 132.64 | ||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 20.00 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 20.00 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 89.21 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二.商业服务等事务 | 503.61 | 十二.其他支出 | 20.00 | ||||
十三.住房保障支出 | 43.43 | ||||||
本年收入合计 | 636.25 | 本年支出合计 | 636.25 | 本年支出合计 | 636.25 | 本年支出合计 | 636.25 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收入总计 | 636.25 | 支出总计 | 636.25 | 支出总计 | 636.25 | 支出总计 | 636.25 |
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 636.25 | 636.25 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 89.21 | 89.21 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 89.21 | 89.21 | ||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.21 | 74.21 | ||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 503.61 | 503.61 | ||||||||||||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 503.61 | 503.61 | ||||||||||||||
01 | 行政运行(旅游业管理与服务) | 371.55 | 371.55 | ||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(旅游业管理与服务) | 112.06 | 112.06 | ||||||||||||||
05 | 旅游行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | ||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
青海省旅游局 | 636.25 | 371.55 | 132.64 | 112.06 | 20.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 89.21 | 89.21 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 89.21 | 89.21 | |||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.21 | 74.21 | |||||
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
216 | 商业服务业等事务 | 503.61 | 371.55 | |||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 503.61 | ||||||
05 | 01 | 行政运行(旅游业管理与服务) | 371.55 | 371.55 | ||||
05 | 02 | 一般行政管理事务(旅游业管理与服务) | 112.06 | 112.06 | ||||
05 | 旅游行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | |||||
02 | 住房改革支出 | 43.43 | ||||||
01 | 住房公积金 | 43.43 |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
05 | 旅游行业业务管理 | 20.00 | 20.00 |