表1 | |||||||
青海省发展和改革委员会部门2012年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 预算数 | 项目(按项目类别) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 3,585.14 | 一.基本支出 | 3,009.30 | 一.一般公共服务 | 2,666.85 | 一.工资福利支出 | 1,554.58 |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 2,584.51 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 1,126.92 | ||
三.事业收入 | 138.08 | 2.公用经费支出 | 424.80 | 三.国防 | 5.00 | 三.对个人和家庭的补助 | 1,071.24 |
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 737.31 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 29.52 | 1.商品和服务支出类项目 | 647.30 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 90.01 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 6.12 | 八.社会保障和就业 | 896.75 | 八.债务还本支出 | |||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 8.10 | 十.其他资本性支出 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二.住房保障支出 | 176.04 | ||||||
本年收入合计 | 3,752.74 | 本年支出合计 | 3,752.74 | 本年支出合计 | 3,752.74 | 3,752.74 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收 入 总 计 | 3,752.74 | 支 出 总 计 | 3,752.74 | 支 出 总 计 | 3,752.74 | 支 出 总 计 | 3,752.74 |
表2 | |||||||||||||||||
青海省发展和改革委员会部门2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 3,752.74 | 3,585.14 | 138.08 | 29.52 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 2666.85 | 2530.37 | 112.94 | 23.54 | ||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 2666.85 | 2530.37 | 112.94 | 23.54 | ||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革) | 1538.93 | 1538.93 | ||||||||||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 213.00 | 213.00 | ||||||||||||
201 | 04 | 03 | 机关服务(发展与改革) | 167.14 | 167.14 | ||||||||||||
201 | 04 | 07 | 经济体制改革研究 | 58.30 | 58.30 | ||||||||||||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 148.00 | 148.00 | ||||||||||||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 501.43 | 382.37 | 112.94 | 6.12 | ||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行(发展与改革) | 40.05 | 22.63 | 17.42 | |||||||||||
203 | 国防 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
06 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
203 | 06 | 02 | 经济动员 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 896.75 | 879.20 | 17.55 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 896.75 | 879.20 | 17.55 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 795.09 | 795.09 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.30 | 65.75 | 17.55 | |||||||||||
08 | 抚恤 | 18.36 | 18.36 | ||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 18.36 | 18.36 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 176.04 | 170.57 | 4.39 | 1.08 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 176.04 | 170.57 | 4.39 | 1.08 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 176.04 | 170.57 | 4.39 | 1.08 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 8.10 | 3.20 | 4.90 | |||||||||||||
05 | 医疗保障 | 8.10 | 3.20 | 4.90 | |||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.10 | 3.20 | 4.90 | |||||||||||
表3 | ||||||||
青海省发展和改革委员会部门2012年支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 一般公共服务 | |||||||
04 | 发展与改革事务 | 2666.85 | 1511.29 | 423.25 | 732.31 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革) | 1538.93 | 1180.76 | 358.17 | ||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 213.00 | 213.00 | |||
201 | 04 | 03 | 机关服务(发展与改革) | 167.14 | 41.56 | 14.77 | 110.81 | |
201 | 04 | 07 | 经济体制改革研究 | 58.30 | 42.98 | 10.32 | 5.00 | |
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 148.00 | 148.00 | |||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 501.43 | 214.13 | 31.80 | 255.50 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行(发展与改革) | 40.05 | 31.86 | 8.19 | ||
203 | 国防 | 5.00 | 5.00 | |||||
06 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | |||||
203 | 06 | 02 | 经济动员 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 896.75 | 895.20 | 1.55 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 787.39 | 876.84 | 1.55 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 795.09 | 793.63 | 1.46 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.30 | 83.21 | 0.09 | ||
08 | 抚恤 | 18.36 | 18.36 | |||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 18.36 | 18.36 | |||
221 | 住房保障支出 | 176.04 | 176.04 | |||||
02 | 住房改革支出 | 176.04 | 176.04 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 176.04 | 176.04 | |||
210 | 医疗卫生 | 8.10 | 8.10 | |||||
05 | 医疗保障 | 8.10 | 8.10 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | |||
发改委合计 | 3752.74 | 1519.39 | 1071.24 | 424.80 | 737.31 | |||
表4 | |||||||||||||||||
青海省发展和改革委员会部门2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
201 | 一般公共服务 | 732.31 | 656.81 | 75.50 | |||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 732.31 | 656.81 | 75.50 | |||||||||||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 213.00 | 213.00 | ||||||||||||
201 | 04 | 03 | 机关服务(发展与改革) | 110.81 | 110.81 | ||||||||||||
201 | 04 | 07 | 经济体制改革研究 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 148.00 | 148.00 | ||||||||||||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 255.50 | 180.00 | 75.50 | |||||||||||
203 | 国防 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
06 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
203 | 06 | 02 | 经济动员 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
发改委合计 | 737.31 | 661.81 | 75.50 | ||||||||||||||
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